| Ejército Argentino | ||||||||||
| Contaduría General del Ejército | ||||||||||
| Planilla trimestral de Actos Contractuales a publicar en Internet (Res MD 809/08) | ||||||||||
| Cód Un | Acto Contractual | Objeto de la Contratación | Fecha de Adjudicación | Oferentes / Adjudicatarios | Domicilio | CUIT | Importe | |||
| Tipo | Nro | Año | De la Oferta | Adjudicado | ||||||
| U2000 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES PARA EL | 03/09/2009 | FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 178.892,83 | 32.224,90 |
| IPFFAA | MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 | 27-23662589-9 | 93.627,69 | 18.029,14 | |||||
| CABUTIA SRL | SAN JORGE 4234 | 33-70798657-9 | 110.523,55 | 55.033,47 | ||||||
| NORBERTO JUAN BIATI | YERBAL 892 | 20-04298662-4 | 49.807,10 | 49.807,10 | ||||||
| FRANCO SILVINA PAULA | NAVARRO 2867 PB | 27-17606944-4 | 49.306,22 | |||||||
| LU | 11 | 2008 | REPARACION DE ALOJAMIENTO | 03/09/2009 | NIXON NET S.R.L | PASTEUR 765 2 PISO | 30-66987684-6 | 989.000,00 | ||
| FEMENINO DE CASINO DE | VARELA TOLOZA ANA ELOISA | CHILAVERT 584 | 27-93689118-2 | 1.120.000,00 | ||||||
| GUARNICION | CONCIBE S.R.L | AV RIVADAVIA 1157 PISO 9 DPTO | 30-70886112-6 | 490.000,00 | 490.000,00 | |||||
| U2005 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 17/03/2009 | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 9.671,72 | 383,00 |
| LIBRERIA Y CARTUCHOS | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 13.460,20 | 1.194,27 | |||||
| PARA IMPRESORAS.- | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 13.225,20 | 3.491,40 | |||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 18.777,40 | 1.526,50 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 11.564,14 | 6.083,97 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 17/03/2009 | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 21.076,50 | 17.314,90 | |
| FERRETERIA, PINTURAS Y | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 50.944,03 | 2.097,87 | |||||
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 58.565,46 | 12.967,46 | |||||
| ELECTRICIDAD.- | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 66.612,10 | 1.567,60 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 51.595,70 | 5.391,90 | ||||||
| PICCIOLA FERNANDO JAVIER | AVDA 1 ESQ 68 1750 | 20-25476445-1 | 58.174,72 | 12.557,62 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 17/03/2009 | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 54.136,00 | 11.284,00 | |
| ACCESORIOS.- | REYES HECTOR LUIS | CALLE 10 Nro 1551 - LA PLATA | 20-12228629-1 | 7.208,00 | 6.856,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 57.309,10 | 1.308,20 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 57.785,60 | 162,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 47.865,06 | 19.151,36 | ||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 51.011,20 | 1.638,00 | ||||||
| SERINTE S.R.L | CUBA 5424 | 30-69629499-9 | 53.254,70 | 2.595,00 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | SERVICIOS DE ALQUILER DE | 17/03/2009 | SALDIAS GUILLERMO JULIAN | 133 1377 | 20-21773866-1 | 23.400,00 | 5.400,00 | |
| FOTOCOPIADORAS E IMPRESO- | ERA DIGITAL S.A. | AV PTE ROQUE SAENZ PE?A 1119 P | 30-70723667-8 | 10.800,00 | 10.800,00 | |||||
| RAS.- | ||||||||||
| LP | 5 | 2009 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, | 17/03/2009 | REYES HECTOR LUIS | CALLE 10 Nro 1551 - LA PLATA | 20-12228629-1 | 857,00 | 567,00 | |
| REPARACION Y LIMPIEZA. | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 10.255,00 | 7.705,00 | |||||
| VARI S.R.L. | CALLE 46 1503 1ªP | 30-70851099-4 | 18.900,00 | 18.900,00 | ||||||
| TYRLIK JUAN CARLOS | SAN MARTIN 1398-MAGDALENA-BS A | 23-16286817-9 | 10.850,00 | 10.850,00 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE VALES Y A | 17/03/2009 | REPSOL GAS S.A. | TUCUMAN 744 PISO 10 | 30-51548847-9 | 33.557,04 | 33.557,04 | |
| GRANEL DE COMBUSTIBLES Y | LUZARDO HNOS SRL | CENTENARIO Y 51 S/N | 30-64027052-3 | 39.283,97 | 39.283,97 | |||||
| LUBRICANTES.- | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 56.300,00 | 56.300,00 | |||||
| U2029 | CD | 2 | 2009 | ADQUIRIR REPUESTOS Y | 03/11/2009 | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 71.255,50 | 18.681,50 |
| ACCESORIOS 1ER TRIM 2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 51.961,23 | 6.421,10 | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 46.036,70 | 2.172,10 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 34.455,00 | 2.518,70 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 37.973,90 | 2.047,40 | ||||||
| ROSETTI RUBEN DARIO | ALSINA 884 | 20-12143195-6 | 34.163,32 | 16.502,00 | ||||||
| D ANGELO OSCAR NORBERTO | H. IRIGOYEN 1068 | 20-12193557-1 | 5.280,00 | 3.570,00 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ARTICULOS DE FERRETERIA P/ 1ER | 03/11/2009 | SALINAS NANCY ROSANA | BORGES 944 | 27-16804420-3 | 33.438,97 | 20.891,65 | |
| TRIM EJERCICIO 2009 | ROCHA GRACIELA E. | CTE. ESCRIBANO 1136 | 27-12656891-1 | 10.070,30 | 1.948,00 | |||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 10.858,26 | 1.888,80 | ||||||
| NARDACCHIONE ALFREDO Y ORSI OS | CTE RUIZ 49 | 30-66555311-2 | 2.766,50 | 2.766,50 | ||||||
| EMILCE L. BISCOTTI | BENITO DE MIGUEL 399 | 27-12929072-8 | 14.442,68 | 8.520,73 | ||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUIRIR VALES COMBUSTIBLES P/ | 03/11/2009 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 1ER TRIM 2009 | ||||||||||
| CD | 5 | 2009 | REPARACION DE VEHICULOS DE LA | 03/11/2009 | RICCHINI AIMAR LORENZO RICCHIN | BELGRANO 1334 | 30-66084781-9 | 16.375,00 | 16.375,00 | |
| UNIDAD 1ER TRIM 2009 | ROSETTI RUBEN DARIO | ALSINA 884 | 20-12143195-6 | 15.382,00 | 7.662,00 | |||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 41.286,00 | |||||||
| GHIRARDI LUIS EMILIO | DE LA SOTA INTE 610 | 20-20653624-2 | 5.700,00 | 5.700,00 | ||||||
| CD | 6 | 2009 | ADQUIRIR ART DE LIBRERIA Y | 03/11/2009 | ALMIRON LUIS HUGO | PAULERO 123 | 20-10722014-4 | 4.060,50 | 1.844,50 | |
| COMPUTACION 1ER TRIM 09 | JUNIPAP S.R.L. | RIVADAVIA 41 - JUNIN (BS AS) | 30-63766473-1 | 5.989,45 | 4.061,45 | |||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 6.843,26 | |||||||
| U2045 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 13/03/2009 | MORENO MARIANO MIGUEL | SAN MARTIN NORTE 247-LA CONSUL | 20-08325246-5 | 27.021,50 | 2.675,50 |
| FERRETERIA PARA EL | CONMET S.A. | SAN MARTIN SUR 85 | 30-71001585-2 | 26.506,48 | 23.781,00 | |||||
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | ||||||||||
| DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS | ||||||||||
| DE LA GUARNICION CAMPO LOS | ||||||||||
| ANDES | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS | 27/03/2009 | MORENO MARIANO MIGUEL | SAN MARTIN NORTE 247-LA CONSUL | 20-08325246-5 | 10.673,40 | 10.673,40 | |
| Y COLORANTES PARA REALIZAR EL | ||||||||||
| MANTENIMIENTO DE LAS | ||||||||||
| DEPENDENCIAS, PARQUES, | ||||||||||
| EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA | ||||||||||
| GUARNICION CAMPO LOS ANDES | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISISCION DE REPUESTOS PARA | 13/03/2009 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 45.763,00 | 41.823,00 | |
| EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y | ||||||||||
| CONSERVACION DE LOS VEHICULOS | ||||||||||
| DE LAS UNIDADES DE LA | ||||||||||
| GUARNICION CAMPO LOS ANDES | ||||||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION ARTICULOS DE | 13/03/2009 | MORENO MARIANO MIGUEL | SAN MARTIN NORTE 247-LA CONSUL | 20-08325246-5 | 6.224,40 | 6.224,40 | |
| LIMPIEZA Y ASEO DE LAS | ||||||||||
| DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA | ||||||||||
| GUARNICION CAMPO LOS ANDES | ||||||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA | 13/03/2009 | JURI CARLOS ENRIQUE | PELEGRINI 80 | 20-11116213-2 | 14.591,80 | 14.591,80 | |
| IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS | ||||||||||
| DEPENDENCIAS, A FIN DE PODER | ||||||||||
| CONFECCIONAR LA DOCUMENTACION | ||||||||||
| CORRESPONDIENTE | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 13/03/2009 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 11.461,47 | 3.414,00 | |
| LIBRERIA PARA SATISFACER EL | TESTA EDUARDO CESAR | EJ LOS ANDES Y VIDESA-LA CONSU | 20-14420002-1 | 11.368,15 | 7.914,75 | |||||
| CONSUMO DE LAS DISTINTAS | ||||||||||
| DEPENDENCIAS Y EN LA | ||||||||||
| CONFECCION DE LA DOCUMENTACION | ||||||||||
| INTERNA Y A ELEVAR A OTROS | ||||||||||
| ORGANISMOS | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 13/03/2009 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 19.314,49 | 17.080,00 | |
| VEHICULOS DE COMBATE DE LOS | FISCHER JOSE HUMBERTO | AV SABATTINI 2073 | 20-06649480-3 | 19.469,00 | 2.229,00 | |||||
| PARQUES DE LA GUARNICION CAMPO | ||||||||||
| LOS ANDES. | ||||||||||
| LP | 8 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 13/03/2009 | FISCHER JOSE HUMBERTO | AV SABATTINI 2073 | 20-06649480-3 | 7.290,00 | 7.290,00 | |
| MICRO ASIA AM 825 DEL PARQUE | ||||||||||
| DE LA GUARNICION CAMPO LOS | ||||||||||
| ANDES. | ||||||||||
| LP | 9 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 13/03/2009 | DOLPHIN S.A. | INDEPENDENCIA 415 | 30-70749727-7 | 14.562,56 | 14.562,56 | |
| PARA PANADERIA MILITAR, PARA | ||||||||||
| SATISFACER LAS NECESIDADES DE | ||||||||||
| LOS DISTINTOS CASINOS Y | ||||||||||
| RANCHOS DE TROPA DE LA | ||||||||||
| GUARNICIàN CAMPO LOS ANDES. | ||||||||||
| LP | 10 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 13/03/2009 | TESTA NANCY LUCIA | CALLE MANUEL CERETTI 65 | 27-13229981-7 | 18.069,00 | 9.694,00 | |
| LUBRICANTES, PARA | GERK Y CIA S.A | MB C 11 Bº COOP. C. LOS ANDES | 30-70853257-2 | 83.519,52 | 70.807,52 | |||||
| CALEFACCIONAR SECTORES DE | TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA | AV LIB GRL SAN MARTIN 1295 PIS | 30-55449610-1 | 17.754,66 | 17.754,66 | |||||
| GUARDIA QUE NO POSEEN GAS | ||||||||||
| NATURAL Y PARA LIMPIEZA DE | ||||||||||
| MOTORES EN VEHICULOS BLINDADOS | ||||||||||
| Y A RUEDA EN GUARNICION CAMPO | ||||||||||
| LOS ANDES | ||||||||||
| U2054 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 03/09/2009 | WUNDERLICH JULIO ERNESTO | GAVILAN 98 | 20-22418716-6 | 1.232,00 | 7.130,30 |
| LIMPIEZA.- | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 03/09/2009 | QUARANTA RAUL ANTONIO | RAUL DIAZ 1760 | 20-11761624-0 | 689,00 | 575,50 | |
| QUIMICOS.- | WUNDERLICH JULIO ERNESTO | GAVILAN 98 | 20-22418716-6 | 141,90 | 116,60 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 2.110,70 | 2.094,80 | ||||||
| MONEDERO CESAR FRANCISCO JOSE | BENTEVEO 5412 | 20-07664205-3 | 1.450,00 | 1.615,00 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE | 03/11/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 38.039,25 | 5.788,11 | |
| PAPEL Y CARTON, UTILES | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 41.581,50 | 2.573,26 | |||||
| DE OFICINA Y ESCRITORIO.- | MARINELLI S.A. | C. PELLEGRINI 155 | 30-50021444-5 | 32.627,77 | 20.054,83 | |||||
| CD | 6 | 2009 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y | 13/03/2009 | GONZALEZ OSCAR EULOGIO | CENTENO 740-SANTA ROSA-LA PAMP | 20-12877856-0 | 3.646,00 | 3.646,00 | |
| LIMPIEZA DE EDIFICIOS | OJEDA MARIANO ANTONIO | BOULEVARD BROWN 1986 | 20-07368384-0 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| CD | 7 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 13/03/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 9.620,00 | 8.670,00 | |
| VEHICULOS | ||||||||||
| CD | 8 | 2009 | REPARACION DE EQUIPOS | 13/03/2009 | GALVAN LEANDRO ANDRES | AV SPINETTO 1005 | 20-29283547-8 | 288,00 | 288,00 | |
| MONEDERO CESAR FRANCISCO JOSE | BENTEVEO 5412 | 20-07664205-3 | 1.962,84 | 1.962,84 | ||||||
| PC PATAGONIA S.R.L. | CORONEL GIL NRO 645 | 30-70772146-0 | 9.020,00 | 8.500,00 | ||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/11/2009 | SUC DE PEYRAN VICTOR ALDO | PTE J D PERON Y AV DEL TRABAJO | 20-07338308-1 | 140.642,02 | 140.732,62 | |
| LUBRICANTES EN GRAL.- | RAUL JOSE BATET S.R.L. | RUTA 35 Y ACCESO KM 406 | 30-70807838-3 | 62.609,00 | 62.609,00 | |||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUIRIR ALIMENTOS PARA | 30/03/2009 | PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 136.026,59 | 111.359,02 | |
| PERSONA PARA EL 2DO TRIM 09 | LICITARTE S.R.L. | CENTENO 780 | 30-70835076-8 | 49.902,26 | 49.902,24 | |||||
| REKOFSKY NILDA PAULINA C DE | MORENO 659-QUEMU QUEMU (LA PAM | 23-01636458-4 | 3.186,00 | 2.943,00 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE FRUTAS Y | 30/03/2009 | PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 96.644,19 | 98.030,16 | |
| VERDURAS.- | ||||||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUIRIR PRODUCTOS LACTEOS | 30/03/2009 | LICITARTE S.R.L. | CENTENO 780 | 30-70835076-8 | 47.823,76 | 47.786,17 | |
| PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 25.400,21 | 12.873,25 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUIRIR POLLO Y HUEVOS.- | 31/03/2009 | PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 43.745,94 | 17.995,16 | |
| AVICOLA GRANJERO S.A. | TOMAS MASON 3 | 30-70849717-3 | 92.519,32 | 22.579,11 | ||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 13/03/2009 | MANAVELLA LUCIANO JAVIER | SALVADOR PEREZ 145 2 | 20-30152746-3 | 2.851,20 | ||
| FERRETERIA | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 49.555,22 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 78.758,80 | |||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 26.027,30 | |||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 56.959,50 | |||||||
| QUARANTA RAUL ANTONIO | RAUL DIAZ 1760 | 20-11761624-0 | 36.928,00 | |||||||
| BRUNENGO LEONARDO DANIEL | CALLE 1 960 | 20-20885157-9 | 9.206,50 | |||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUISICION DE CUBIERTAS, | 16/03/2009 | MARGARIA NEUMATICOS S.A. | AVDA. SAN MARTIN 102 | 30-58167483-6 | 30.457,00 | ||
| REPUESTOS Y ACCESORIOS, | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 67.950,00 | ||||||
| CARTUCHOS PARA LA GUAR MIL | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 38.168,73 | ||||||
| SANTA ROSA, GRL PICO Y TOAY | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 49.981,04 | ||||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 46.013,90 | |||||||
| HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 16.836,01 | |||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 142.159,13 | |||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 95.016,30 | |||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 63.181,80 | |||||||
| U2055 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE LEMENTOS DE | 02/04/2009 | MILANESE RENE LUIS | CARCARAÑA 1384-WILLIAM MORRIS | 20-14844464-2 | 17.614,75 | 17.612,85 |
| LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 02/04/2009 | SERVICIOS APLICADOS S.A. | GRAL. PAZ 698 | 30-70731626-4 | 6.710,00 | 4.695,00 | |
| LIBRERIA EN GRL | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 62.311,18 | 56.407,63 | |||||
| 1ER TRIMESTRE 2009.- | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/12/2009 | FERMIN CHRISTIAN MATIAS | PASTEUR 360 | 20-27197200-9 | 49.793,60 | 25.586,66 | |
| FERETERIA EN GRL 1ER | BEFUMO OSVALDO Y MORIS CESAR O | AV ESPAÑA 887 | 30-62055082-1 | 7.236,00 | 7.236,00 | |||||
| TRIMESTRE 2009.- | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 99.433,85 | 71.979,45 | |||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 03/09/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 129.979,85 | 32.111,15 | |
| ACCESORIOS 1ER TRIMESTRE 2009 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 175.531,85 | 53.828,00 | |||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.889,10 | 5.742,70 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 49.886,10 | 16.967,60 | ||||||
| VILODI SA. | AVENIDA ING GUILLERMO MARCONI | 30-62005407-7 | 42.443,15 | 7.637,20 | ||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 99.089,20 | 36.140,60 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 99.664,70 | 13.742,00 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE | 13/03/2009 | CEBREIRO CARLOS ANIBAL | B ATEFAM CASA 2 | 20-05378873-5 | 35.999,00 | 37.799,00 | |
| VEHICULOS 1ER TRIMESTRE 2009 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 46.500,00 | 39.346,00 | |||||
| LP | 6 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL | 03/12/2009 | MARTIN DANIEL ADOLFO | MOSCONI 869 | 20-17468501-1 | 31.325,00 | 31.375,00 | |
| EDIFICIO 1ER TRIMESTRE 2009.- | ||||||||||
| LU | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/02/2009 | JUAN MANUEL MARTIN | BRASIL 998 | 20-12195488-6 | 20.539,00 | 20.538,20 | |
| LUBRICANTES 1ER TRIM | NUEVOS RUMBOS S.R.L. | RUTA 2 Y AV. CONSTITUCION | 30-58272721-6 | 248.398,52 | 226.982,52 | |||||
| 2009 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 21.150,00 | 21.150,00 | |||||
| LU | 2 | 2009 | ALQUILER DE NUEVE | 03/02/2009 | CICCONI FERNANDO ARIEL | MAIPU 847 | 20-28728930-9 | 45.276,00 | 45.276,00 | |
| FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSAS | ||||||||||
| INSTALACIONES DE LA GU TANDIL. | ||||||||||
| LU | 3 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERS NO | 30/03/2009 | NIETOS DE JUAN SUTER S.A. | AVENIDA LIBERTADOR NRO: 7650 - | 30-70889124-6 | 124.922,37 | 89.905,74 | |
| PERECEDEROS 2DO TRIMESTRE | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 229.100,90 | 60.445,55 | |||||
| 2009.- | EVANAR DISTRIBUCIONES SRL | VELEZ SARFIELD 140 | 23-36645999-1 | 104.764,93 | 68.766,00 | |||||
| LU | 4 | 2009 | ADQUISICION DE FRUTAS Y | 30/03/2009 | SUAY ADRIAN ANIBAL | PELLEGRINI 206 | 20-23209275-1 | 48.062,52 | 48.063,87 | |
| HORTALIZAS 2DO TRIMESTRE 2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 154.760,02 | 28.418,66 | |||||
| NIETOS DE JUAN SUTER S.A. | AVENIDA LIBERTADOR NRO: 7650 - | 30-70889124-6 | 101.768,93 | 73.608,95 | ||||||
| AUGEMI S.R.L. | GRAL. RIVERA 6487 | 30-71082120-4 | 26.984,73 | 26.171,26 | ||||||
| LU | 5 | 2009 | ADQUISICION DE CARNES Y | 30/03/2009 | FRIGORIFICO PENTA S.A. | ALSINA 833 PISO 4-DTO.3 | 30-68626538-9 | 79.240,11 | 79.238,00 | |
| PRODUCTOS CARNICOS 2DO | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 213.882,50 | 123.048,20 | |||||
| TRIMESTRE 2009 | CORGUT S.A. | RECONQUISTA 365 | 30-71018944-3 | 10.933,40 | 10.938,20 | |||||
| LU | 6 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 30/03/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 261.990,00 | 38.528,30 | |
| LACTEOS, POLLO Y HUEVOS | TOLEDO SANDRA KARINA | BUCHARDO 1242 | 27-22678110-8 | 26.057,88 | 26.027,66 | |||||
| 2DO TRIMESTRE 2009 | EVANAR DISTRIBUCIONES SRL | VELEZ SARFIELD 140 | 23-36645999-1 | 194.073,98 | 46.727,45 | |||||
| NIETOS DE JUAN SUTER S.A. | AVENIDA LIBERTADOR NRO: 7650 - | 30-70889124-6 | 148.186,06 | 126.636,06 | ||||||
| CORGUT S.A. | RECONQUISTA 365 | 30-71018944-3 | 40.632,42 | 14.265,68 | ||||||
| LU | 7 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS Y | 30/03/2009 | NIETOS DE JUAN SUTER S.A. | AVENIDA LIBERTADOR NRO: 7650 - | 30-70889124-6 | 93.124,48 | 93.124,48 | |
| MATERIA PRIMA DE PANA | CORGUT S.A. | RECONQUISTA 365 | 30-71018944-3 | 40.364,82 | ||||||
| DERIA 2DO TRIMESTRE 2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 146.277,00 | 4.490,40 | |||||
| TOLEDO SANDRA KARINA | BUCHARDO 1242 | 27-22678110-8 | 41.367,40 | 35.015,55 | ||||||
| EVANAR DISTRIBUCIONES SRL | VELEZ SARFIELD 140 | 23-36645999-1 | 70.761,23 | |||||||
| U2058 | LP | 20 | 2008 | SATISFACER NECESIDADES | 01/05/2009 | SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICAT | AVDA. PRESIDENTE JULIO A. ROCA | 30-71022836-8 | 58.512,00 | 58.512,00 |
| COMUNICACIONES DE ESTA GUB | ||||||||||
| U2075 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA | 27/02/2009 | AQUINO AGUSTIN ARISTOBULO | GONZALE Y 3 DE FEBRERO | 20-14261342-6 | 11.545,00 | 10.254,50 |
| LA CONSTRUCCION, | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 6.966,30 | 1.159,00 | |||||
| FERRETERIA Y PINTURA. | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 27/02/2009 | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 10.864,00 | 4.465,00 | |
| ACCESORIOS | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 9.985,70 | 2.556,20 | |||||
| CABRAL RICARDO LUIS | ROQUE GONZALEZ 674-SAN JAVIER- | 20-13658487-2 | 1.463,00 | 1.463,00 | ||||||
| VILODI SA. | AVENIDA ING GUILLERMO MARCONI | 30-62005407-7 | 9.430,45 | 905,00 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/05/2009 | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 47.504,00 | 47.504,00 | |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| U2076 | CD | 1 | 2009 | 2.5.6. COMBUSTIBLES Y | 03/02/2009 | NORTE COMBUSTIBLE S.A | INDEPENDENCIA Y LAUREANO MARAD | 33-70397125-9 | 25.459,50 | 18.995,95 |
| LUBRICANTES | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 1.650,00 | 1.650,00 | |||||
| CD | 2 | 2009 | 2.9.2. LIBRERIA, PAPELERIA Y | 03/02/2009 | SANDOVAL Y CIA S.R.L. | BELGRANO 658 | 30-66090339-5 | 10.257,10 | 4.000,00 | |
| UTILES DE OFICINA.- | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 12.128,83 | 2.005,00 | |||||
| MAPIC SRL | AV. 9 DE JULIO 939 | 30-63785113-2 | 3.004,00 | 2.026,00 | ||||||
| ROBERTO BRIZUELA | AV 25 DE MAYO 473 | 20-23730802-7 | 3.517,50 | 3.500,00 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | 2.8.4. ARTICULOS DE | 03/02/2009 | ARIES CONSTRUCCIONES S.R.L. | MITRE 1178 | 33-70861370-9 | 41.778,66 | 7.931,81 | |
| FERRETERIA. | ZULMA ORUEGO DE BOBADILLA | AV. ITALIA 1255 | 27-14254189-6 | 40.829,42 | 30.884,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 29.040,00 | 968,00 | ||||||
| CD | 4 | 2009 | 2.9.6. REPUESTOS Y ACCESORIOS | 03/02/2009 | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 15.344,00 | 3.232,50 | |
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 14.410,80 | 929,50 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 14.529,74 | 4.562,94 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 18.940,00 | 8.143,30 | ||||||
| U2084 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICIàN DE PAPEL HIGIENICO | 25/03/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 11.777,30 | 11.777,30 |
| Y JABON | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICIàN DE REPUESTOS PARA | 03/09/2009 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 13.394,28 | ||
| VEHÖCULOS | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 14.986,00 | ||||||
| REYNOSO GABRIEL HERNAN | AGUSTIN DE VEDIA 3230 | 20-24129713-7 | 16.104,50 | |||||||
| GRIMA PEDRO RAUL | LOPEZ Y PLANES 2825-POSADAS-MI | 20-08530347-4 | 15.986,60 | 2.631,00 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 9.567,95 | 7.015,95 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 12.910,60 | |||||||
| ARBOITTE CARLOS RAUL | CENTENO 829 | 20-14540658-8 | 14.111,18 | |||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICIàN DE CARTUCHOS DE | 03/09/2009 | GHIBERTO VICTOR HUGO | FELIX AGUIRRE 1748 | 20-10707728-7 | 0,00 | 5.030,00 | |
| TINTA T TONER | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 5.346,64 | 281,44 | |||||
| REYNOSO GABRIEL HERNAN | AGUSTIN DE VEDIA 3230 | 20-24129713-7 | 4.432,00 | 4.036,00 | ||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQ ART LIBRERÖA, PAPELERÖA Y | 03/09/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 13.720,33 | 1.181,36 | |
| éTILES DE OFICINA | DOMINGUEZ MARCELA BEATRIZ | FELIX DE AZARA 1662 | 27-22673393-6 | 10.103,60 | 8.533,50 | |||||
| RODRIGUEZ PAOLA VIRGINIA | CIUDADELA 993 | 27-30742975-1 | 13.904,90 | 226,60 | ||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICIàN DE ELEMENTOS DE | 03/10/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 7.648,08 | 7.648,08 | |
| LIMPIEZA | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | MANT Y REPARACION DE VEHICULOS | 03/10/2009 | GRIMA PEDRO RAUL | LOPEZ Y PLANES 2825-POSADAS-MI | 20-08530347-4 | 13.549,00 | 13.549,00 | |
| CD | 7 | 2009 | ADQUISICIàN DE COMBUSTIBLES Y | 03/10/2009 | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 34.077,57 | 34.077,57 | |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| CD | 8 | 2009 | ADQUISICIàN DE RACIONES FRIAS | 03/10/2009 | MULTISERVI S.R.L. | JAPON 2153 | 30-68324807-6 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| CD | 9 | 2009 | GAS PROPANO A GRANEL | 17/03/2009 | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 36.496,64 | 36.496,64 | |
| LP | 1 | 2009 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 03/04/2009 | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 90.074,00 | 90.074,00 | |
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 51.750,00 | 51.750,00 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | PRODUCTOS LACTEOS | 25/03/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 138.681,00 | 76.780,50 | |
| COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 92.214,20 | 41.970,60 | ||||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 147.190,70 | |||||||
| RUIZ RAMOS GLADYS AMERICA | CALLE B MITRE 517 | 27-05903425-7 | 16.797,00 | 16.797,00 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION FRUTAS Y | 25/03/2009 | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 92.463,35 | 57.407,60 | |
| HORTALIZAS. | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 265.220,48 | 135.807,50 | |||||
| L & G S.R.L. EN FORMACION | MADARIAGA 1088 | 33-70893199-9 | 30.909,25 | 30.909,25 | ||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 284.471,07 | 33.191,37 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE | 25/03/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 262.670,91 | 104.107,85 | |
| PANADERIA. | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 146.710,81 | 79.653,07 | |||||
| PANIFICADORA SPINNATO SRL | CARLOS PELLEGRINI 1030 | 30-50593312-1 | 37.903,65 | 37.903,65 | ||||||
| L & G S.R.L. EN FORMACION | MADARIAGA 1088 | 33-70893199-9 | 30.392,70 | 30.392,70 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE | 25/03/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 98.877,25 | ||
| AVE. | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 77.436,94 | ||||||
| D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 96.175,10 | 96.175,10 | ||||||
| L & G S.R.L. EN FORMACION | MADARIAGA 1088 | 33-70893199-9 | 12.027,70 | 12.027,70 | ||||||
| LU | 1 | 2009 | Adquisición de Víveres Secos. | 25/03/2009 | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 110.406,50 | 110.238,90 | |
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 392.191,26 | 90.670,10 | ||||||
| BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 147.763,93 | 69.966,33 | ||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 377.921,70 | 98.549,42 | ||||||
| LU | 2 | 2009 | ADQUISICIàN DE PRODUCTOS | 25/03/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 381.678,10 | 47.031,70 | |
| CARNICOS. | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 362.417,55 | 135.025,70 | |||||
| COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 315.333,50 | 177.822,90 | ||||||
| U2086 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 20/02/2009 | PETROVALLE S.A. | AV. URUGUAY 4641 | 30-57236539-1 | 29.935,80 | 13.295,80 |
| LUBRICANTES | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 22.094,00 | 16.608,00 | |||||
| CD | 2 | 2009 | ARTICULOS DE LIBRERIA, PAPEL Y | 20/02/2009 | ALBERTO DANIEL POLISZUK | BELGRANO 1200 | 20-21838837-0 | 11.265,90 | 4.327,20 | |
| ESCRITURA Y CARTUCHOS PARA | CASTRO CLAUDIO ANDRES | RIVADAVIA 2276 | 20-26463756-3 | 17.679,95 | 4.531,35 | |||||
| IMPRESORAS | PAPELERA MERCEDES SRL | CORRIENTES 121 | 30-71029191-4 | 15.441,42 | 5.233,12 | |||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICIOIN DE ART DE | 20/02/2009 | SURCAN RAMON | AV. POLONIA 610 | 23-05154524-9 | 15.137,33 | 4.857,78 | |
| FERRETERIA,ELECTRICIDAD,PINTUR | FERRETERIA CENTRO SRL | SAN LORENZO EX 336 | 30-71018341-0 | 17.153,25 | 6.318,45 | |||||
| AS Y MATERIALES DE | POSADAS PINTURAS S.R.L. | AV. URUGUAY 3806 | 30-67239661-8 | 15.771,90 | 5.614,40 | |||||
| CONSTRUCCION. | ||||||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 20/02/2009 | GENESINI ROBERTO OMAR | RUTA 14 Y ROTONDA KM 8 | 20-18495562-9 | 10.138,20 | 6.644,80 | |
| LIMPIEZA | FERRETERIA CENTRO SRL | SAN LORENZO EX 336 | 30-71018341-0 | 13.691,00 | 2.511,00 | |||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICION DE | 21/02/2009 | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 37.010,50 | 2.943,50 | |
| REPUESTOS,ACCESORIOS, CAMARAS | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 30.069,85 | 10.927,15 | |||||
| Y CUBIERTAS Y BATERIAS. | GRIMA PEDRO RAUL | LOPEZ Y PLANES 2825 | 20-08530347-4 | 13.164,50 | 6.509,50 | |||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 31.236,00 | 3.716,50 | ||||||
| U2092 | CD | 1 | 2009 | ALQUILER DE DISPENSER DE AGUA | 03/10/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| FRIA/CALIENTE PARA EL 1ER | ||||||||||
| TRIMESTRE DE | ||||||||||
| 2009.------------------------- | ||||||||||
| -------- | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 16/03/2009 | MARCELO GOTTIG Y CIA SOC COL | RUTA NAC 12 Y ACCESO A GRAL RA | 30-52113796-3 | 107.067,32 | 107.067,32 | |
| LUBRICANTES PARA EL 1ER | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 10.950,00 | 10.950,00 | |||||
| TRIMESTRE DE | ||||||||||
| 2009.------------------------- | ||||||||||
| --------------- | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | ALQUILER DE MAQUINAS | 16/03/2009 | DISTRIBUIDORA PRAL SA | GUALEGUAYCHU 33 | 30-65467183-0 | 8.190,00 | 8.190,00 | |
| FOTOCOPIADORAS PARA EL 1ER | ||||||||||
| TRIMESTRE 2009 | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 16/03/2009 | MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN | ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA | 27-12499166-3 | 27.461,80 | 27.461,80 | |
| LIMPIEZA PARA EL 1ER TRIMESTRE | ||||||||||
| 2009.------------------------- | ||||||||||
| --------------------------- | ||||||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 16/03/2009 | INGRAO EUGENIO Y TEDESCO ANDRE | ECHAGUE 541 - PARANA (ENTRE RI | 30-68106098-3 | 8.443,40 | 2.564,20 | |
| LIBRERIA PARA EL 1ER TRIMESTRE | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 45.220,95 | 9.365,80 | |||||
| 2009.------------------------- | DISTRIBUIDORA PRAL SA | GUALEGUAYCHU 33 | 30-65467183-0 | 24.587,63 | 8.051,95 | |||||
| -------------------------- | MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN | ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA | 27-12499166-3 | 27.748,22 | 1.382,58 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 35.184,52 | 11.957,97 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE RACIONES FRIAS | 14/03/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| PARA EL EJERCICIO CEIBO AÑO | ||||||||||
| 2009.------------------------- | ||||||||||
| ------------------------ | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 17/03/2009 | AL SERVICIOS INTEGRALES S.R.L. | CORDOBA 1365 P 4 OF 4 | 30-70735653-3 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| EDIFICIOS DEL CDO BR BL II | ||||||||||
| PARA EJERCICIO CEIBO | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE RESPUESTOS Y | 03/10/2009 | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 3.821,70 | 3.116,20 | |
| ACCESORIOS PARA EL 1ER | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 4.312,60 | 938,00 | |||||
| TRIMESTRE | ||||||||||
| 2009.------------------------- | ||||||||||
| -------------------------- | ||||||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 17/03/2009 | CRILUAN SRL | RUTA 11 KM 24 | 30-70858567-6 | 59.827,23 | ||
| ELECTRICIDAD, CONSTRUCCION | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 17.840,00 | ||||||
| PINTURAS PARA EL 1ER TRIMESTRE | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 64.084,71 | 37.390,00 | |||||
| 2009.-------------------- | MURADOR NORA MARIA DEL CARMEN | ESTADO DE ISRAEL 290 - PARANA | 27-12499166-3 | 72.387,24 | 34.269,94 | |||||
| LP | 9 | 2009 | ADQUISICION DE GASES | 16/03/2009 | SUKMANOWSKY ENRIQUE MARTIN | MACIA 608 | 20-08580819-3 | 15.361,82 | 15.361,82 | |
| INDUSTRIALES PARA EL 1ER | SCHAAB DE VOLPE GRACIELA BEATR | AV. EJERCITO 1450 | 27-11702026-1 | 1.974,30 | 1.974,30 | |||||
| TRIMESTRE 2009 | ||||||||||
| LU | 1 | 2009 | ADQUIRIR VIVERES PARA EL | 19/03/2009 | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 114.101,97 | 75.665,73 | |
| PERSONAL POR EL 2DO TRIM AÑO | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 264.692,45 | 9.784,05 | |||||
| 2009 | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 78.506,02 | 24.141,48 | |||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 151.586,52 | 91.171,81 | ||||||
| AUGEMI SRL | Rivera F Gral 6487 | 30-71082120-4 | 35.045,38 | 35.045,38 | ||||||
| ACEVEDO GERMAN RAUL | SAAVEDRA GRAL CORNELIO DE 2330 | 20-30501778-8 | 47.618,08 | |||||||
| LU | 2 | 2009 | ADQUIRIR VIVERES PARA EL | 19/03/2009 | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 94.615,90 | 41,60 | |
| PERSONAL PARA EL 2DO TRIM AÑO | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 99.030,60 | 25.391,30 | |||||
| 2009 | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 160.536,73 | 159.290,33 | |||||
| LU | 3 | 2009 | ADQUIRIR VIVERES PARA EL 2DO | 19/03/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 306.562,60 | 48.482,00 | |
| TRIM DEL AÑO 2009 | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 167.558,05 | 167.558,05 | |||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 242.984,35 | 72.763,00 | ||||||
| LU | 4 | 2009 | ADQUIRIR VIVERES PARA EL 2DO | 19/03/2009 | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 70.328,39 | 69.809,99 | |
| TRIM AÑO | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 84.999,88 | 82.539,64 | |||||
| 2009.----------------- | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 120.151,84 | 4.196,34 | |||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 146.565,58 | 522,00 | ||||||
| LU | 5 | 2009 | ADQUIRIR VIVERES PARA EL 2DO | 19/03/2009 | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 30.248,70 | ||
| TRIM 2009.-------------------- | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 102.886,00 | 25.602,80 | |||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 100.200,00 | 74.481,60 | ||||||
| LU | 6 | 2009 | ADQUIRIR VIVERES PARA EL 2DO | 19/03/2009 | D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 69.653,60 | 69.653,60 | |
| TRIM | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 73.612,45 | ||||||
| 2009.--------------------- | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 75.838,32 | ||||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 76.846,00 | |||||||
| LU | 7 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES PARA | 19/03/2009 | BRUNNER MARCELO DANIEL | URQUIZA 895 | 20-20421030-7 | 50.113,93 | 13.828,93 | |
| HOSPITALIZADOS.--------------- | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 2.678,95 | 2.678,95 | |||||
| -- | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 14.300,34 | 14.300,34 | |||||
| U2094 | LP | 1 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA | 17/03/2009 | RODRIGUEZ PAOLA VIRGINIA | CIUDADELA 993 | 27-30742975-1 | 16.770,90 | 258,30 |
| Y CARTUCHOS DE | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 21.510,20 | 16.326,00 | |||||
| IMPRESORA | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 29.005,16 | 5.412,00 | |||||
| CASA FORNES SRL | SAN MARTIN 31 | 30-52625477-1 | 15.176,00 | |||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE PINTURA, | 17/03/2009 | DH S.A. | CALLE GREGORIA PEREZ 428 | 30-71005876-4 | 30.239,00 | 28.889,00 | |
| FERRETERIA, | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 70.396,00 | 20.386,10 | |||||
| CONSTRUCCION Y LIMPIEZA. | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 28.347,00 | 14.150,00 | |||||
| GUSTAVO FABIAN SILVA | PTE ILLIA 1045 | 20-21697962-2 | 40.609,60 | 1.314,00 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 17/03/2009 | MARSO HUGO, MARSO ADRIAN SH. | SAN MARTIN 1315 | 30-62211981-8 | 23.199,62 | ||
| LUBRICANTES | ETCHEVERRY JUAN JOSE | CORRIENTES 104 | 20-11840550-2 | 20.373,02 | 20.373,02 | |||||
| U2095 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/10/2009 | RADER JUAN MARCELO | SARMIENTO 2601 | 20-24281992-7 | 2.878,66 | 1.965,54 |
| LIBRERIA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 11.289,90 | 1.903,50 | |||||
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 9.408,36 | 3.965,48 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 03/10/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 4.783,00 | 130,00 | |
| LIMPIEZA | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 4.647,00 | 4.487,00 | |||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/10/2009 | AGROPETROLERA CHAJARI S.R.L. | DR CASILLAS S/N-CHAJARI (E RIO | 30-61502503-4 | 45.642,65 | 45.742,65 | |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 03/10/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 30.246,00 | 11.969,30 | |
| ACCESORIOS Y CARTUCHOS | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 32.290,50 | 13.179,30 | |||||
| P/IMPRESORAS | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 13.470,60 | 987,60 | |||||
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 4.142,10 | 834,70 | ||||||
| RADER JUAN MARCELO | SARMIENTO 2601 | 20-24281992-7 | 4.470,12 | |||||||
| OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 0,00 | |||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 28.681,40 | 11.658,30 | ||||||
| TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 46.568,00 | |||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS | 03/10/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 25.944,70 | 732,80 | |
| VARIOS DE FERRETERIA Y | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 23.766,70 | 9.769,40 | |||||
| MATERIALES DE LA CONSTRUCCION | LA FERRETERA | AV 9 DE JULIO 3075 CHAJARI | 27-14588799-8 | 16.485,55 | 1.571,85 | |||||
| CROATTINI JULIO CESAR | SAN LUIS Y 3 DE FEBRERO-CHAJAR | 20-11514988-2 | 22.940,97 | 7.456,62 | ||||||
| OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 35.854,00 | 164,00 | ||||||
| U2097 | CD | 10001 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 23/03/2009 | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 200,00 | 200,00 |
| LUBRICANTES Y CHEQUERAS | S.D.S. - SUCESORES DE SZEGERI | CENTENARIO Y 3 DE FEBRERO 0 | 30-71043000-0 | 23.499,00 | 23.295,09 | |||||
| P/COMPRA DE COMBUSTIBLES. | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 11.100,00 | 11.100,00 | |||||
| CD | 10002 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 23/03/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 3.912,80 | ||
| LIBRERIA | VELAZQUEZ RAUL EDUARDO | FRANCISCO BEIRO 257 | 23-20100062-9 | 3.618,00 | 1.881,00 | |||||
| SARTIN MARIA EUGENIA | DIAGONAL AGUIRRE 2689 | 27-26716854-2 | 3.855,50 | |||||||
| ROIG HORACIO NORBERTO | ARCE 717-CAPITAL FEDERAL | 23-04981201-9 | 3.629,90 | 1.673,90 | ||||||
| U2105 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/09/2009 | COMBUSTIBLES LITORAL S.A. | GALARZA Y DIAZ VELEZ | 30-70184114-6 | 91.846,60 | 75.269,60 |
| LUBRICANTES | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 11.794,00 | 11.794,00 | |||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 03/09/2009 | MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 21.245,97 | 6.388,52 | |
| FERRETERIA | VALDUNCIEL RODOLFO RENE | 9 DE JULIO 1555 | 20-05824399-0 | 19.989,45 | 5.707,40 | |||||
| A. ROPELATO S.R.L. | 9 DE JULIO 1324-C DEL URUGUAY | 30-57984353-1 | 16.751,62 | 3.834,05 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/09/2009 | FASSIO ESTEBAN SEBASTIAN | MAIPU 267 | 20-26306615-5 | 5.792,20 | 5.032,25 | |
| LIBRERIA | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 7.216,08 | 962,58 | |||||
| LP | 4 | 2009 | REPUESTOS Y | 03/09/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 8.959,60 | 6.889,20 | |
| ACCESORIOS-MANTENIMIENTO Y | CASA SPAIS S.A. | 9 DE JULIO 1224 | 30-70746464-6 | 4.950,55 | 800,00 | |||||
| REPARACION DE MAQUINAS Y | ||||||||||
| EQUIPOS | ||||||||||
| U2121 | LP | 1 | 2009 | ADQUIRIR EFECTOS DE | 16/03/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 20.129,16 | 6.673,79 |
| LIBRERIA,PAP. Y UTILES OFICINA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 16.272,10 | 5.833,42 | |||||
| BOZZANO SERGIO LUIS | 25 DE MAYO 1039 - GUALEGUAYCHU | 20-17181729-4 | 14.417,35 | 5.781,20 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | Adquisición de combustibles y | 16/03/2009 | COMBUSTIBLES LITORAL S.A. | GALARZA Y DIAZ VELEZ | 30-70184114-6 | 19.338,00 | 19.338,00 | |
| lubricantes necesarios | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQ DE ART DE FERRETERIA, | 16/03/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 17.126,10 | 1.214,30 | |
| ELECT, PINTURAS Y HERR. | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 14.851,15 | 3.040,00 | |||||
| MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 14.466,05 | 9.947,63 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 16/03/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 12.359,07 | 9.695,84 | |
| LIMPIEZA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 12.670,20 | 2.138,90 | |||||
| LP | 5 | 2009 | ADQ DE REPUESTOS DE AUTOMOTOR | 03/05/2009 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 14.909,60 | 5.007,40 | |
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 12.068,28 | 6.621,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 16.216,60 | 1.325,00 | ||||||
| U2133 | CD | 71 | 2008 | DURAZNO EN CONSERVA Y TOMATE | 01/09/2009 | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 0,00 | 24.652,40 |
| TRITURADO PARA SATISFACER LAS | JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 0,00 | 13.623,00 | |||||
| NECESIDADES GUAR CBA DURANTE | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 36.927,90 | ||||||
| 1er TRIMESTRE DE 2008 | ||||||||||
| LU | 53 | 2008 | FRUTAS Y HORTALIZAS - | 01/09/2009 | FERROCCHIO OSCAR ROBERTO | AV MARCELO T DE ALVEAR 1215 | 20-08556547-9 | 0,00 | 7.015,90 | |
| GUARNICION CORDOBA Y ELEMENTOS | FLY KITCHEN S.A. | LUCIANO DE FIGUEROA 355 | 30-70728569-5 | 128.272,74 | 13.727,20 | |||||
| DEPENDIENTES DURANTE EL 1er | BROGGI MARCOS DANIEL | ROBERTO BARANI 5836 | 20-16947079-1 | 49.484,00 | 39.287,82 | |||||
| TRIMESTRE 2009 | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 79.422,01 | 24.716,61 | |||||
| PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 0,00 | |||||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 99.916,00 | |||||||
| LU | 54 | 2008 | PRODUCTOS LACTEOS - GUARNICION | 01/09/2009 | FERROCCHIO OSCAR ROBERTO | AV MARCELO T DE ALVEAR 1215 | 20-08556547-9 | 0,00 | ||
| CORDOBA Y ELEMENTOS | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 47.292,31 | ||||||
| DEPENDIENTES DURANTE EL 1er | JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 0,00 | 75.096,19 | |||||
| TRIMESTRE DE 2009 | ||||||||||
| LU | 55 | 2008 | PRODUCTOS DE PANADERIA - | 01/09/2009 | FERROCCHIO OSCAR ROBERTO | AV MARCELO T DE ALVEAR 1215 | 20-08556547-9 | 0,00 | 7.160,70 | |
| GUARNICION HOLMBERG | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 0,00 | ||||||
| LU | 56 | 2008 | VIVERES SECOS - GUARNICION | 01/09/2009 | FLY KITCHEN S.A. | LUCIANO DE FIGUEROA 355 | 30-70728569-5 | 32.034,84 | 1.352,70 | |
| CORDOBA Y ELEMENTOS | GODOY JUAN ESTEBAN | AV. GRAL. PAZ 4375 | 20-26615681-3 | 90.799,26 | ||||||
| DEPENDIENTES | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 60.310,64 | ||||||
| PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 0,00 | 2.972,31 | ||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 0,00 | 94.201,95 | ||||||
| LU | 57 | 2008 | POLLO Y HUEVO - GUARNICION | 01/09/2009 | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 44.383,19 | ||
| CORDOBA Y ELEMENTOS | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 0,00 | 3.356,80 | |||||
| DEPENDIENTES | JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 0,00 | 42.971,78 | |||||
| LU | 58 | 2008 | PRODUCTOS CARNICOS Y FIAMBRES | 01/09/2009 | COULLERY OSCAR ANTONIO | CORRIENTES 2477-ROSARIO | 20-10298822-2 | 15.549,00 | ||
| - GUARNICION CORDOBA Y | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 200.975,28 | 200.975,28 | |||||
| ELEMENTOS DEPENDIENTES | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 115.627,57 | ||||||
| LU | 59 | 2008 | MATERIAS PRIMAS PARA PANADERIA | 01/09/2009 | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 0,00 | 2.443,60 | |
| MILITAR "CORDOBA". | FLY KITCHEN S.A. | LUCIANO DE FIGUEROA 355 | 30-70728569-5 | 25.460,37 | ||||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 0,00 | 24.195,60 | ||||||
| MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 56.110,87 | |||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 0,00 | 22.672,51 | ||||||
| LU | 60 | 2008 | VIVERES ESPECIALES PARA | 01/09/2009 | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 2.373,99 | 0,21 | |
| HOSPITAL MILITAR CORDOBA | JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 0,00 | 2.597,42 | |||||
| PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 0,00 | 1.577,34 | ||||||
| LU | 61 | 2008 | LEÑA PARA CALEFACCION PARA | 25/03/2009 | PEREZ JUAN JOSE | CRUZ VEGA 610 | 20-06898112-4 | 337.663,13 | 337.663,13 | |
| ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS | BALLESTER JOSE | MARIANO MORENO 221 | 20-06831858-1 | 511.077,16 | ||||||
| GUARNICIONES DEPENDIENTE DE | GARCIA MARCELO PEDRO | SAN MARTIN 2473 | 20-27842162-8 | 46.696,38 | ||||||
| ESTA GUC | GARCIA ALBERTO DOMINGO | SAN MARTIN 2473 | 20-10272834-4 | 526.413,86 | ||||||
| ESTUDIO A1 S.R.L.I.C.I. | CORDOBA 616 | 30-56206568-3 | 526.666,96 | 67.171,43 | ||||||
| LU | 2 | 2009 | PRODUCTOS LACTEOS - GUARNICION | 19/03/2009 | JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 176.612,47 | 176.612,47 | |
| CORDOBA, HOLMBERG SAN LUIS | PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 22.474,40 | 22.474,40 | |||||
| DURANTE EL 2do TRIMESTRE DE | FLY KITCHEN S.A. | LUCIANO DE FIGUEROA 355 | 30-70728569-5 | 82.965,22 | ||||||
| 2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 236.780,15 | ||||||
| MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 105.336,22 | |||||||
| U2135 | LP | 1 | 2009 | LIBRERIA, PAPELERIA Y UTILES | 03/05/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 34.344,55 | 6.350,85 |
| DE OFICINA | CACERES MIRTA SUSANA | AVENIDA DIEGO DIAZ 240 | 27-05489316-2 | 34.153,33 | 18.630,68 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 34.892,46 | 7.139,15 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | 03/05/2009 | PIETRI MURIEL | LAVALLEJA 2139 | 27-34988454-8 | 49.076,90 | 37.258,80 | |
| AUTOMOTOR Y CARTUCHOS PARA | CACERES MIRTA SUSANA | AVENIDA DIEGO DIAZ 240 | 27-05489316-2 | 2.108,40 | 2.108,40 | |||||
| IMPRESORAS | FISCHER JOSE HUMBERTO | AV SABATTINI 2073 | 20-06649480-3 | 61.759,20 | 1.869,30 | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 81.215,70 | 4.332,50 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 2.328,60 | |||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 59.280,53 | 5.596,20 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 52.270,70 | 2.923,00 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | DE ARTICULOS DE PINTURERIA | 03/04/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 32.703,82 | ||
| PIETRI MURIEL | LAVALLEJA 2139 | 27-34988454-8 | 27.336,57 | 27.136,57 | ||||||
| PERALTA SEBASTIAN Y PERALTA PA | JOSE DE GOYECHEA 2851- VILLA C | 30-70740163-6 | 36.454,05 | |||||||
| KUM S.A. | DIAGONAL ICA 2034 | 30-71023840-1 | 28.271,25 | |||||||
| LP | 5 | 2009 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 03/05/2009 | ANGELA MARIA ALAMINOS Y ALAMIN | AV COLON 4589 - CORDOBA | 30-70780973-2 | 192.498,24 | 169.319,05 | |
| PIETRI MURIEL | LAVALLEJA 2139 | 27-34988454-8 | 23.113,56 | 22.218,56 | ||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 106.200,00 | 106.200,00 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 03/04/2009 | CACERES MIRTA SUSANA | AVENIDA DIEGO DIAZ 240 | 27-05489316-2 | 14.387,53 | 7.234,73 | |
| NORTE S.R.L. | LA RIOJA 33 DPTO: 25 - BARRIO: | 30-71074233-9 | 6.998,79 | |||||||
| MORIONDO CESAR CARLOS | TUCUMAN 2255 | 20-26453634-1 | 8.474,31 | |||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 13.896,89 | 4.998,15 | ||||||
| LP | 7 | 2009 | GAS | 03/04/2009 | SPECIAL GAS S.A. | AV A CAPDEVILA KM 12 1/2-QUEBR | 30-61544169-0 | 34.909,42 | 34.909,42 | |
| LP | 10 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/04/2009 | C.A. CANTARUTTI | AV CARAFA 1847 | 20-20784477-3 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| CENTRAL TELEFONICA | ||||||||||
| U2147 | CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE SERVICIO DE | 03/11/2009 | SALTO GRACIELA DEL VALLE | EL FUEGUINO 2652 | 27-16307470-8 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| LUNCH POR CAMBIO DE CTE Y 2DO | ||||||||||
| CTE DE LA VTA BRIGADA DE | ||||||||||
| MONTAÑA | ||||||||||
| CD | 10002 | 2009 | ADQUISICIONDE GAS PROPANO A | 03/12/2009 | AMARILLA GAS SOCIEDAD ANONIMA | RUTA 8-KM-1003,8 | 30-51563721-0 | 12.634,00 | 12.634,00 | |
| GRANEL PARA EL DESTACAMENTO DE | ||||||||||
| VIGILANCIA CUARTEL SAN ANTONIO | ||||||||||
| DE LOS COBRES - SALTA | ||||||||||
| CD | 10003 | 2009 | LOCACION DE CUATRO (4) | 03/12/2009 | DIRECCION GENERAL DE RENTAS | PUEYRREDON 74 | 30-70961217-0 | 111.600,00 | 111.600,00 | |
| INMUEBLES PARA DEPOSITOS | MINISTERIO DE EDUCACION Y CULT | GRAL. LAVALLE 550 | 30-99925626-7 | 187.200,00 | 187.200,00 | |||||
| UBICADOS EN LA GUARNICION | ||||||||||
| EJERCITO SALTA, PERTENECIENTES | ||||||||||
| AL EJERCITO ARGENTINO | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | ALQUILER DE INMUEBLES EN | 03/09/2009 | VICENTE FIDEL LOPEZ | PEDERNERA 315 | 20-11080342-8 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| BARRIO MILITAR DE LA | MARIA BLEN DIGIOVANI | BLOK K DPTO 1 B GRL BELGRANO | 27-32775384-9 | 7.440,00 | 7.440,00 | |||||
| GUARNICION MILITAR SALTA | ALBERTO JUAN PASTRANA | MANZ B BLOK 4 | 20-08098169-5 | 10.080,00 | 10.080,00 | |||||
| GONZALO CUFRE | LEGUIZAMON 776 | 20-26157924-6 | 16.800,00 | 16.800,00 | ||||||
| SUSANA IRENE OLIVARES | MARTIN CORNEJO 144 | 27-94142376-6 | 13.200,00 | 13.200,00 | ||||||
| MARIA SOLANGE GESUALDI | CORRIENTES 129 CONCORDIA ER | 27-14687319-2 | 16.800,00 | 16.800,00 | ||||||
| MARIO ARMANDO LOPEZ | SAN JUAN 1119 | 20-20232550-6 | 14.400,00 | 14.400,00 | ||||||
| VERONICA ALEJANDRA BRITO | PREVISOR FERNANDEZ 235 | 27-27160438-1 | 10.800,00 | 10.800,00 | ||||||
| FRANCISCO BENJAMIN SEGRISTA | MANZ 38 C13 | 20-31134950-4 | 13.200,00 | 13.200,00 | ||||||
| DANIEL FERNANDO IÑIGO | BLOK 5 1ER PISO B BANCARIO | 20-28259654-8 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||||
| RITA ELIZABETH GARCIA | NECOCHEA 1099 | 27-18020826-2 | 14.400,00 | 14.400,00 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 13/03/2009 | SOLALIGUE NESTOR J. | VICENTE LOPEZ 200 | 20-10005166-5 | 24.888,18 | 13.254,78 | |
| ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PARA | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 15.149,75 | 9.270,55 | |||||
| LA GUARNICION MILITAR EJERCITO | ||||||||||
| SALTA | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 13/03/2009 | MONTALDI IMELDA | URQUIZA 277 | 27-16517507-2 | 35.117,35 | 19.814,14 | |
| PAPEL Y UTILES DE OFICINA | GALLI EUGENIA | ARTURO ILLIA BLOCK C PB 2 | 23-31548267-4 | 20.190,80 | 1.796,00 | |||||
| FLORES VICTOR JAVIER | ORAN 2074 | 20-17354846-0 | 48.703,40 | |||||||
| MIRALLES NORA DEL CARMEN | SAN JUAN 159 4TO "C" | 23-16190696-4 | 59.954,81 | 30.648,84 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 86.710,55 | |||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 13/03/2009 | FLORES VICTOR JAVIER | ORAN 2074 | 20-17354846-0 | 22.915,70 | 8.433,00 | |
| LIMPIEZA PARA LA GUARNICION | GRUPO J A C SA | SAENZ PE?A R.PTE. AV.1119 P.8 | 30-68706854-4 | 7.039,58 | ||||||
| MILITAR EJERCITO SALTA | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 33.858,10 | 18.138,05 | |||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE PINTURAS Y | 16/03/2009 | FERTEL S.A. | BALCARCE 795 | 30-55771740-0 | 42.592,65 | 2.205,37 | |
| COLORANTES PARA LA GUARNICION | LUIS GENTA S.R.L. | J.M. LEGUIZAMON 960 | 30-68123374-8 | 49.876,22 | ||||||
| MILITAR SALTA 1ER TRIMESTRE | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 36.419,05 | 8.994,30 | |||||
| AÑO 2009 | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 36.533,00 | 15.137,00 | |||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 39.645,40 | 4.679,40 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/11/2009 | MERPE S.R.L. | AV BOLIVIA 2602 - SALTA | 30-60466994-0 | 142.717,22 | 142.717,22 | |
| LUBRICANTES PARA LA GUARNICION | ||||||||||
| MILITAR EJERCITO SALTA | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 13/03/2009 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 67.310,00 | 30.723,70 | |
| ACCESORIOS AUTOMOTOR PARA EL | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 82.131,70 | ||||||
| 1ER TRIMESTRE 2009 PARA LA | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 66.835,95 | ||||||
| GUARNICION MILITAR SALTA | FERNANDEZ SONIA SUSANA | DR. LUIS GUEMES Nº 889 | 27-22946822-2 | 39.267,78 | ||||||
| CANSINO SERGIO DANIEL | SAN MARTIN 1055 | 20-11081844-1 | 64.558,04 | 26.136,04 | ||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES DE | 03/11/2009 | MOLINA OSCAR | AVDA. INDEPENDENCIA 1150 | 20-17791489-5 | 22.758,40 | 22.758,40 | |
| CONSTRUCCION-HERRAM MENORES | ||||||||||
| PARA LA GUARNICION MILITAR | ||||||||||
| EJERCITO SALTA | ||||||||||
| LP | 9 | 2009 | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA | 13/03/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 20.580,00 | 6.300,00 | |
| EL 1ER TRIMESTRE 2009 | LAROCCA SALTA NEUMATICOS S.A. | CARLOS PELLEGRINI 428 | 30-70986670-9 | 31.040,00 | 13.340,00 | |||||
| LP | 10 | 2009 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE | 03/11/2009 | ISELLA MARIA ESTER | CASEROS 1585 - SALTA | 27-05084412-4 | 3.882,20 | 3.882,20 | |
| MATAFUEGOS PARA UNIDADES | GALARZA OSCAR ROBERTO | 12 DE OCTUBRE 841 | 20-07253824-3 | 5.400,00 | ||||||
| DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE | ||||||||||
| AL 1ER TRIMESTRE DE 2009 | ||||||||||
| LP | 10001 | 2009 | LEÑA DE PALO DE ALGARROBO | 13/03/2009 | ESTUDIO A1 S.R.L.I.C.I. | CORDOBA 616 | 30-56206568-3 | 4.896,00 | 4.896,00 | |
| DESTINADA AL DESTACAMENTO DE | ||||||||||
| VIGILANCIA CUARTEL SAN ANTONIO | ||||||||||
| DE LOS COBRES | ||||||||||
| LU | 25 | 2008 | ADQUISICION DE FRUTAS Y | 29/01/2009 | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 67.411,13 | 8.557,78 | |
| HORTALIZAS FRESCAS | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 167.013,22 | 44.073,04 | |||||
| DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 64.502,49 | 58.284,26 | ||||||
| LU | 26 | 2008 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 29/01/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 73.916,50 | 73.916,50 | |
| LACTEOS | ||||||||||
| LU | 27 | 2008 | ADQUISICION DE PRODUCTOS PRA | 29/01/2009 | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 14.620,32 | 14.620,32 | |
| PANADERIA | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 97.073,15 | 36.607,65 | |||||
| DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 51.452,03 | 51.452,03 | ||||||
| LU | 28 | 2008 | ADQUISICION DE VIVERES SECOS | 29/01/2009 | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 77.893,01 | 23.460,62 | |
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 205.410,89 | 84.488,82 | ||||||
| MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 64.477,53 | 28.827,73 | ||||||
| DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 37.857,29 | 35.766,31 | ||||||
| LU | 29 | 2008 | ADQUISICION DE POLLO Y HUEVOS | 29/01/2009 | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 3.814,10 | 3.814,10 | |
| MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 30.042,58 | 1.626,32 | ||||||
| CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 51.879,95 | 6.162,00 | ||||||
| DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 39.062,60 | 34.629,15 | ||||||
| LU | 30 | 2008 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 29/01/2009 | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 99.422,75 | ||
| CARNICOS Y FIAMBRES | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 193.575,94 | 193.575,94 | |||||
| COMPAÑIA INDUST ARG DE CARNES | CAMINO A ATOCHA KM 4 | 30-59517751-7 | 340.169,20 | |||||||
| LU | 31 | 2008 | ADQUISICION DE VIVERES | 29/01/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 18.609,72 | 8.036,10 | |
| ESPECIALES | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 6.772,90 | 5.285,48 | |||||
| LU | 32 | 2008 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 29/01/2009 | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 19.783,94 | 2.442,65 | |
| PARA PANADERIA | DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 19.044,64 | 16.256,67 | |||||
| LU | 1 | 2009 | ADQUISICION DE FRUTAS Y | 29/01/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 53.474,40 | 40.052,98 | |
| HORTALIZAS FRESCAS | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 81.508,13 | ||||||
| MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 55.058,86 | 45.872,32 | ||||||
| DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 88.323,34 | 47.246,50 | ||||||
| LU | 2 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 29/01/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 99.028,50 | 99.028,50 | |
| LACTEOS | ||||||||||
| LU | 3 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS PRA | 29/01/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 80.828,99 | ||
| PANADERIA | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 23.913,14 | 23.913,14 | |||||
| DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 71.584,82 | 71.584,82 | ||||||
| MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 33.763,01 | 33.763,01 | ||||||
| LU | 4 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES SECOS | 29/01/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 242.044,56 | 126.987,82 | |
| PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 111.815,98 | 17.940,43 | ||||||
| DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 61.866,01 | 54.339,75 | ||||||
| MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 70.728,70 | 12.512,39 | ||||||
| LU | 5 | 2009 | ADQUISICION DE POLLO Y HUEVOS | 29/01/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 34.209,04 | 1.331,04 | |
| PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 25.618,20 | 5.851,86 | ||||||
| DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 41.015,73 | 22.293,50 | ||||||
| MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 27.378,96 | 21.946,70 | ||||||
| LU | 6 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 29/01/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 223.162,20 | 201.440,20 | |
| CARNICOS Y FIAMBRES | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 109.359,22 | 17.443,75 | |||||
| LU | 7 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES | 29/01/2009 | CROMA S.R.L. | 1º DE MAYO 2444 - ROSARIO - ST | 30-68549778-2 | 11.409,61 | 5.536,51 | |
| ESPECIALES | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 9.476,78 | 6.103,89 | |||||
| LU | 8 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 29/01/2009 | DELGADO ANA MARIA | AV. PARAGUAY 1837 | 27-10993204-9 | 22.715,00 | 3.188,93 | |
| PARA PANADERIA | MERAL S.A. | BELGRANO 186 | 33-70840180-9 | 20.920,08 | 17.620,28 | |||||
| S I N N O V E D A D | ||||||||||
| U2149 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 26/02/2009 | DERGAM S.RL,. | JUANA MANUELA GORRITI N 436 | 30-70717438-9 | 11.477,30 | 751,00 |
| FERRETERIA EN GENERAL Y | CABALLERO VIRGINIA MERCEDES | SENADOR PEREZ 384 | 27-16446498-4 | 38.919,10 | 1.689,83 | |||||
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | ZULIANI ALBERTO DIEGO | EL YUCHAN 138 - BARRIO: LOS PE | 20-11348676-8 | 35.358,28 | 26.565,91 | |||||
| PARA LAS UNIDADES DE LA | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 47.500,00 | 2.820,45 | |||||
| GUARNICION MILITAR JUJUY | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE PINTURAS Y | 26/02/2009 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 29.032,05 | 3.757,90 | |
| COLORANTES PARA LA GUARNICION | CABALLERO VIRGINIA MERCEDES | SENADOR PEREZ 384 | 27-16446498-4 | 37.049,40 | 397,50 | |||||
| MILITAR JUJUY | FERTEL S.A. | BALCARCE 795 | 30-55771740-0 | 25.473,49 | 19.378,81 | |||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 26/02/2009 | GALLI EUGENIA | ARTURO ILLIA BLOCK C PB 2 | 23-31548267-4 | 18.635,12 | 2.975,18 | |
| LIBRERIA EN GENERAL PAR LAS | MONTALDI IMELDA | URQUIZA 277 | 27-16517507-2 | 23.820,64 | 8.829,54 | |||||
| UNIDADES DE LA GUARNCION | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 16.475,48 | 4.146,89 | |||||
| MILITAR JUJUY | MIRALLES NORA DEL CARMEN | SAN JUAN 159 4TO "C" | 23-16190696-4 | 16.075,80 | 5.540,48 | |||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 27/02/2009 | RAMON REINALDO DANERT | EL CARMEN 887 | 20-13338632-8 | 12.894,35 | 11.298,67 | |
| LIMPIEZA EN GENERAL PARA LAS | IVANA ELISA ALVARADO | INDEPENDENCIA 808 | 27-18508241-0 | 10.686,40 | 972,50 | |||||
| UNIDADES DE LA GUARNICION | ||||||||||
| MILITAR JUJUY | ||||||||||
| LP | 5 | 2009 | ASIGNACION DE REPUESTOS Y | 27/02/2009 | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 32.920,60 | 14.500,10 | |
| ACCESORIOS PARA LA GUARNICION | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 31.123,70 | 6.862,50 | |||||
| MILITAR JUJUY | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 21.808,15 | 3.072,80 | |||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE PLANCHAS DE | 27/02/2009 | PETROLERA JUJUY S.A. | DORREGO Y ALEM | 30-51877114-7 | 65.996,77 | 65.992,87 | |
| VALES DE COMBUSTIBLES Y | ||||||||||
| LUBRICANTES PARA LA GUARNICION | ||||||||||
| MILITAR JUJUY | ||||||||||
| U2150 | CD | 1 | 2009 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES, | 13/03/2009 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| LUBRICANTES Y VALES DE | SANTA ISABEL S.R.L. | 20 DE FEBRERO Y ESPAÑA - SALTA | 30-61530265-8 | 5.115,17 | 5.115,17 | |||||
| COMBUSTIBLES | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 13/03/2009 | EL INDIO S.R.L. | BELGRANO 398 | 30-67314630-5 | 10.542,96 | 10.542,96 | |
| 1ER TRIM/09 | ||||||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA | 13/03/2009 | PAEZ NICOLAS VICENTE | RIVADAVIA N? 369. | 23-08181699-9 | 13.031,30 | 7.047,40 | |
| 1ER TRIM/2009 | SEDAN AGUEDA ELISA | 20 DE FEBRERO 431 | 27-06522208-1 | 13.330,50 | 6.008,10 | |||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 16/03/2009 | NORTELECT S.R.L. | RUTA NAC 34 | 30-64743013-5 | 4.294,00 | 2.000,00 | |
| FERRETERIA, TINTAS, PINT Y | ANDRIANO NALDO CESAR | RIVADAVIA 101-TARTAGAL (SALTA) | 23-07220731-9 | 26.467,15 | 3.602,75 | |||||
| COLORANTES ART ELECTRICIDAD. | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 22.263,30 | 4.754,30 | |||||
| RAMOS GLORIA MAURA | VERDINA ESQUINA 23-TARTAGAL (S | 27-10440762-0 | 30.257,89 | 18.757,89 | ||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUIRIR REPUESTOS Y | 16/03/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 6.197,00 | 1.685,20 | |
| ACCESORIOS PARA AUTOMOTOR | VALVERDE AMERICO VALENTIN | PJE MTRO ESCALADA Y EJERCITO A | 20-08162500-0 | 11.869,50 | 4.470,00 | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 7.945,00 | 2.253,80 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 15.176,90 | 4.280,00 | ||||||
| U2159 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 13/03/2009 | OESTE PROVEEDURIA S.A. | ESMERALDA 770 PISO 10 DPTO F | 30-70916141-1 | 41.793,10 | 15.978,31 |
| FERRETERIA | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 43.215,90 | 165,00 | |||||
| ZAGAGLIA MARTA MAGDALENA | SAN MARTIN 917 917 | 27-11102834-1 | 34.205,75 | 4.952,55 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | ARTICULOS DE LIBRERIA, | 13/03/2009 | FERNANDEZ DANIEL HORACIO | CORRIENTES 435 | 20-11091812-8 | 13.146,43 | 2.624,87 | |
| PAPELERIA Y UTILES DE OFIC. | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 25.379,15 | 100,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 22.303,10 | |||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 14.649,08 | |||||||
| FERNANDEZ JOSE RICARDO | SAN MARTIN 2449 | 20-12931330-8 | 11.994,85 | 7.528,57 | ||||||
| LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 18.145,95 | |||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE CHEQUERAS POR | 13/03/2009 | EST.DE SERVICIO GRAL LAS HERAS | ROCA Y DR MORENO | 27-05026469-9 | 140.940,00 | ||
| COMBUSTIBLE | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 130.500,00 | ||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 130.434,75 | 130.434,75 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | REPUESTOS PARA IMPRESORAS | 13/03/2009 | ITEA SA | VIAMONTE 1546 P1 D 106 | 30-64381105-3 | 15.440,00 | ||
| (CINTAS Y CARTUCHOS) | ALVAREZ CESAR DUILIO | JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 | 20-08327870-7 | 9.576,30 | 9.576,30 | |||||
| LP | 5 | 2009 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 13/03/2009 | ARIET LUIS ENRIQUE | Bº UNIMEV-TORRE B6-5º PISO-DPT | 23-06876381-9 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE GAS ENVASADO | 13/03/2009 | PARQUE COMBUSTIBLES S.A. | JUAN B. JUSTO 887 | 30-69960619-3 | 11.000,00 | 8.800,00 | |
| LP | 8 | 2009 | ADQUISICION DE LEÑA PARA | 13/03/2009 | GARCIA ALBERTO DOMINGO | SAN MARTIN 2473 | 20-10272834-4 | 7.632,20 | 6.759,55 | |
| CALEFACCION | CHACMOL S.A. | GODOY CRUZ 549-SAN JOSE (MENDO | 33-68421034-9 | 17.133,60 | ||||||
| LU | 1 | 2009 | VIVERES SECOS - SEGUNDO | 31/03/2009 | BALLESTER JOSE | MARIANO MORENO 221 | 20-06831858-1 | 274.073,12 | 151.345,99 | |
| TRIMESTRE 2009 | CHACMOL S.A. | GODOY CRUZ 549-SAN JOSE (MENDO | 33-68421034-9 | 277.354,85 | 43.112,35 | |||||
| PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 277.670,64 | 76.465,90 | ||||||
| U2160 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 20/02/2009 | LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 6.244,40 | 2.110,65 |
| LIBRERIA | AROZ SILVIA MABEL | BELGRANO 848-TUPUNGATO-MENDOZA | 27-11209488-7 | 6.268,85 | 4.065,25 | |||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE PINTURAS | 19/02/2009 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 14.111,25 | 7.132,50 | |
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 12.212,50 | 4.487,50 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 19/02/2009 | YARAS S.A | BELGRANO 1201 | 30-70818928-2 | 37.117,90 | 41.553,10 | |
| LUBRICANTES | RESPSOL GAS S.A. | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 68 P5 | 30-51548847-9 | 1.840,20 | 1.840,20 | |||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE CEMENTO, CAL Y | 19/02/2009 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 12.849,00 | 8.414,00 | |
| YESO | ||||||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 19/02/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| LIMPIEZA | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES | 19/02/2009 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| ELECTRICOS | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 19/02/2009 | DAMIAN OMAR MARA | G.G. DE ZEQUEIRA 6835 | 20-27284847-6 | 20.600,00 | 4.194,00 | |
| ACCESORIOS | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 19.786,50 | 15.453,00 | |||||
| LP | 8 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 19/02/2009 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| VEHICULO | ||||||||||
| LP | 9 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 19/02/2009 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 3.630,00 | 3.630,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||||||||
| LP | 10 | 2009 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 19/02/2009 | COOPERATIVA ANDINA DE TRANSPOR | PELLEGRINI Nº 756 MENDOZA | 33-54662883-9 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| LP | 11 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 03/10/2009 | BALLESTER JOSE | MARIANO MORENO 221 | 20-06831858-1 | 9.942,53 | 9.942,53 | |
| PARA PANADERIA | ||||||||||
| U2161 | LP | 1 | 2009 | ARTICULOS DE FERRETERIA | 03/09/2009 | VERGARA JOSE LUIS | SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA | 20-13716332-3 | 59.220,60 | 49.350,00 |
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 60.433,10 | 8.774,00 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | CARTUCHOS DE IMPRESORAS | 03/09/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 8.101,60 | 8.101,60 | |
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 8.625,20 | |||||||
| LP | 3 | 2009 | REPUESTOS DE VEHICULOS | 03/09/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 13.907,40 | ||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 20.320,65 | 14.541,55 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 20.552,15 | 4.931,45 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ARTICULOS DE LIBRERIA Y UT DE | 03/09/2009 | LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 23.145,55 | ||
| OFICINA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 7.901,15 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 7.456,25 | 7.456,25 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | CHEQUERAS DE COMBUSTIBLE | 03/09/2009 | ACOTUR S.A | JUAN B JUSTO 1490 | 33-65361003-9 | 53.850,00 | 53.850,00 | |
| LP | 6 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/09/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 5.300,00 | ||
| VEHICULO | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| LP | 7 | 2009 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 03/09/2009 | VERGARA JOSE LUIS | SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA | 20-13716332-3 | 15.432,00 | 15.432,00 | |
| LP | 8 | 2009 | MANT DE MAQUINAS DE PANADERIA | 03/09/2009 | TALLER CARISTIA S.A | GUILLERMO MOLINA 199 | 30-69576382-0 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| LP | 9 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 03/09/2009 | PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 13.662,12 | 13.662,12 | |
| PANADERIA | ||||||||||
| U2162 | LP | 1 | 2009 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES. | 16/03/2009 | BECERRA HUMBERTO OMAR | SARMIENTO SUR 823 | 20-14474902-3 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 2.670,30 | |||||||
| LP | 2 | 2009 | ARTICULOS DE FERRETERIA. | 16/03/2009 | BECERRA HUMBERTO OMAR | SARMIENTO SUR 823 | 20-14474902-3 | 8.766,20 | 8.766,20 | |
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 9.767,90 | |||||||
| LP | 3 | 2009 | ARTICULOS DE LIBRERIA. | 16/03/2009 | GAZZE HUERTA NAZARENO | AV ALEM SUR 399 | 23-08153532-9 | 9.110,40 | 9.110,40 | |
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 11.350,20 | |||||||
| LP | 4 | 2009 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA. | 16/03/2009 | BECERRA HUMBERTO OMAR | SARMIENTO SUR 823 | 20-14474902-3 | 7.065,30 | 7.065,30 | |
| MILANESE RENE LUIS | CARCARAÑA 1384-WILLIAM MORRIS | 20-14844464-2 | 8.167,25 | |||||||
| LP | 5 | 2009 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. | 16/03/2009 | JOSE JORGE CLAVERO Y SEBATIAN | LIBERTADOR GRAL SAN MATIN 5080 | 30-70782086-8 | 25.718,90 | 25.718,90 | |
| DAN PE S.R.L. | H. YRIGOYEN E IGNACIO DE LA RO | 30-64221584-8 | 28.470,25 | |||||||
| LP | 6 | 2009 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | 16/03/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 8.706,00 | 2.084,00 | |
| AUTOMOTOR. | SAN JUAN DIESEL S.R.L. | LAPRIDA ESTE-799 | 30-54743874-0 | 8.338,00 | 6.098,00 | |||||
| LP | 7 | 2009 | CARTUCHOS Y CINTAS PARA | 16/03/2009 | GAZZE HUERTA NAZARENO | AV ALEM SUR 399 | 23-08153532-9 | 3.543,00 | 3.543,00 | |
| IMPRESORAS. | ACOSTA MARIA ELIANA | MAIPU 1204 | 23-22011696-4 | 4.078,00 | ||||||
| LP | 8 | 2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | 16/03/2009 | SAN JUAN DIESEL S.R.L. | LAPRIDA ESTE-799 | 30-54743874-0 | 4.740,00 | 4.740,00 | |
| REPARACION DE VEHICULOS. | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 5.480,00 | ||||||
| U2163 | LP | 1 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 13/03/2009 | VERGARA JOSE LUIS | SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA | 20-13716332-3 | 6.558,30 | 6.558,30 |
| FERRETERIA CORRESPONDIENTE AL | ||||||||||
| 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2009 | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIMPIEZA | 13/03/2009 | VERGARA JOSE LUIS | SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA | 20-13716332-3 | 2.377,95 | 2.377,95 | |
| CORRESPONDIENTE AL | ||||||||||
| 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2009 | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA | 13/03/2009 | LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 7.898,55 | 7.898,55 | |
| EN GENERAL, CORRES | ||||||||||
| PONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE | ||||||||||
| EJERCICIO 2009 | ||||||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUIRIR CARTUCHOS Y TONER DE | 13/03/2009 | ALVAREZ CESAR DUILIO | JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 | 20-08327870-7 | 7.961,00 | 7.961,00 | |
| IMPRESORAS Y FOTOCO- | ||||||||||
| PIADORA, CORRESPONDIENTE AL | ||||||||||
| 1ER TRIM09 | ||||||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUIRIR REPUESTOS DEL | 13/03/2009 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 6.001,00 | 6.001,00 | |
| AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL | ||||||||||
| 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2009 | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUIRIR VALES DE COMBUSTIBLES | 13/03/2009 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 17.700,00 | 17.700,00 | |
| Y LUBRICANTES CORRES | ||||||||||
| PONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE | ||||||||||
| EJERCICIO 2009 | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQUIRIR MATERIA PRIMA DE | 13/03/2009 | PETRIACHI NELO ADAMO | SARGENTO CABRAL 357 | 20-08159738-4 | 5.265,73 | 5.265,73 | |
| PANADERIA CORRESPONDIEN- | ||||||||||
| TE AL 1ER TRIMESTRE EJERCICIO | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| LP | 8 | 2009 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE | 13/03/2009 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 4.405,00 | 4.405,00 | |
| LOS VEHICULOS DE LA | ||||||||||
| SUBUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL | ||||||||||
| 1ER TRIMESTRE 2009 | ||||||||||
| LP | 9 | 2009 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE | 13/03/2009 | ALVAREZ CESAR DUILIO | JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 | 20-08327870-7 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| PC(S) DE LA SUBUNIDAD | ||||||||||
| U2176 | CD | 16 | 2008 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 02/05/2009 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 23.044,62 | 6.860,63 |
| LIBRERIA | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 50.537,60 | 557,20 | |||||
| HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 16.342,31 | 8.358,86 | ||||||
| CD | 17 | 2008 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 02/05/2009 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 56.221,90 | 3.630,00 | |
| FERRETERIA | VERGARA JOSE LUIS | SAN MARTIN 6542 - CARRODILLA | 20-13716332-3 | 45.420,35 | 40.508,65 | |||||
| CD | 18 | 2008 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 02/05/2009 | GADDA MARIANO ALEJANDRO | JORGE CHAVEZ 7214 DPTO A | 20-22092499-9 | 49.070,36 | 34.405,16 | |
| ACCESORIOS | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 46.587,77 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 83.271,20 | 29.057,20 | ||||||
| CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/06/2009 | PUENTE BLANCO SRL | CAIDOS EN MALVINAS 595 | 30-67338511-3 | 52.975,97 | 52.929,97 | |
| LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES | ||||||||||
| DE LA GUAR EJ SAN LUIS (1ER | ||||||||||
| TRIM 2009) | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE MANT, REP Y | 03/06/2009 | HERIBERTO AGUILERA | RUTA 3 | 20-07942942-3 | 3.222,00 | 3.222,00 | |
| LIMPIEZA | ||||||||||
| U2181 | LP | 1 | 2009 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16/03/2009 | PERALTA CLAUIDIO SANTIAGO | COLORAPREA 1469 Bº LEANDRO N.A | 20-13675775-0 | 42.078,85 | 1.901,30 |
| BOGNI EMILIO JOSE | AVDA INTENDENTE VILA 1366 | 20-05270024-9 | 39.513,04 | 35.485,71 | ||||||
| JOSE ALBERTO TOSCANO SA. | CHARCAS 1043 | 30-61108367-6 | 42.151,24 | 227,80 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | OXIGENO MEDICINAL | 16/03/2009 | GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. | CALLE 54 EX MITRE 2075 | 30-50139538-9 | 57.600,00 | 57.600,00 | |
| LP | 4 | 2009 | PSICOTROPICOS USO | 16/03/2009 | MENDEZ MARIA FERNANDA | UCRANIA 678 | 27-22878630-1 | 47.515,80 | 47.515,80 | |
| HOSPITALARIOS | RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. | PARAGUAY 3953 - CAPITAL FEDERA | 30-61933934-3 | 0,00 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ARTICULOS DE LIBRERIA | 16/03/2009 | CACERES JORGE | AVENIDA COLON 2393 | 20-03328827-2 | 26.926,95 | 550,00 | |
| HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 11.284,95 | 11.059,55 | ||||||
| NORTE S.R.L. | LA RIOJA 33 DPTO: 25 - BARRIO: | 30-71074233-9 | 2.807,40 | |||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 15.922,75 | 177,95 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 16/03/2009 | HUGO O CAGNA S. A. COM IND INM | MARIA OLGUIN 858 PB | 33-53722498-9 | 11.423,70 | 2.689,10 | |
| MORIONDO CESAR CARLOS | TUCUMAN 2255 | 20-26453634-1 | 12.118,90 | 3.662,10 | ||||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 18.513,00 | 1.138,00 | ||||||
| NORTE S.R.L. | LA RIOJA 33 DPTO: 25 - BARRIO: | 30-71074233-9 | 20.132,40 | |||||||
| LP | 7 | 2009 | DESCARTABLES USO HOSPITALARIOS | 16/03/2009 | MENDEZ MARIA FERNANDA | UCRANIA 678 | 27-22878630-1 | 27.629,44 | 22.169,44 | |
| DISPROMED S.R.L. | 27 DE ABRIL 2915 | 30-68979632-6 | 19.212,00 | 5.352,00 | ||||||
| LP | 9 | 2009 | ALQUILER DE EQUIPOS DE | 16/03/2009 | LABORATORIOS SOCIEDAD DE RESPO | CALLE 27 DE ABRIL 2259 PB 2259 | 30-71025065-7 | 15.390,00 | 15.390,00 | |
| LABORATORIO | FERRER S.A. | ONCATIVO 1439 | 30-59088091-0 | 12.110,00 | 12.110,00 | |||||
| LP | 10 | 2009 | LIMPIEZA DE LOCALES | 16/03/2009 | COOPERATIVA DE TRABAJO 17 DE F | JERONIMO LUIS DE CABRERA 1118 | 30-68754693-4 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| HOSPITALARIOS | ||||||||||
| LP | 11 | 2009 | COMBUSTIBLE | 16/03/2009 | ANGELA MARIA ALAMINOS Y ALAMIN | AV COLON 4589 - CORDOBA | 30-70780973-2 | 49.204,00 | 49.204,00 | |
| LP | 12 | 2009 | DESINFECCION DE LOCALES | 16/03/2009 | PIEROBON ANDREA FABIANA | FLEMING 235 | 27-18334591-0 | 24.720,00 | 24.720,00 | |
| HOSPITALARIOS | ||||||||||
| LP | 14 | 2009 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 16/03/2009 | SALAS JUAN CARLOS | LABORDE 7480 | 20-24770005-7 | 27.600,00 | 12.456,00 | |
| ASISTENCIALES | LAZZOS JULIO GUSTAVO | Pje UEHARA s/n-CTES al 300-UNQ | 20-17159156-3 | 27.960,00 | 10.800,00 | |||||
| U2209 | LP | 32 | 2008 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 14/01/2009 | PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 58.050,31 | 10.627,05 |
| PERSONAS PROVISION 1ER TRIM | FRIDO S.R.L. | JUJUY 68 | 30-70760924-5 | 31.902,75 | 44.790,20 | |||||
| 2009 | FRIGORIFICO PENTA S.A. | ALSINA 833 PISO 4-DTO.3 | 30-68626538-9 | 15.704,50 | 15.704,50 | |||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 19/03/2009 | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 8.080,62 | 6.161,89 | |
| LUBRICANTES PARA EL 1ER | EST SERVICIO SARMIENTO DE ROBE | SARMIENTO 891 | 23-05482381-9 | 97.639,35 | 91.400,35 | |||||
| TRIMESTRE DE 2009. | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 19/03/2009 | CHACAR DAMIAN AGUSTIN | RIO ATUEL 2015 | 20-31560542-4 | 33.990,61 | 16.882,55 | |
| LIBRERIA PARA EL 1ER TRIM 2009 | SORIA CESAR ERNESTO | ESTOMBA 600 | 20-33162288-6 | 35.245,23 | 16.659,11 | |||||
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 30.432,67 | 3.770,27 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 19/03/2009 | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 99.918,91 | 16.127,03 | |
| FERRETERIA Y DE LIMPIEZA PARA | DIOMEDI OSVALDO HUMBERTO Y DIO | ALMAFUERTE 879 | 30-70850259-2 | 44.602,95 | 1.591,75 | |||||
| E 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2009 | HOLTZ DORA ROSANA | MATHEU 57 | 27-21429949-1 | 98.562,92 | 16.171,31 | |||||
| CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R | BERNARDO DE IRIGOYEN 452 | 30-70702853-6 | 80.211,30 | 7.263,50 | ||||||
| VEIGA MARIA LUZ | VICENTE LOPEZ 115 | 27-12605623-6 | 42.411,22 | 9.375,85 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 6.565,00 | 2.719,60 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 47.019,05 | 2.321,15 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 76.694,52 | 2.518,72 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 19/03/2009 | VOLPI DIANA SILVIA | VILLARINO 250 | 27-16998230-4 | 10.230,89 | 8.340,99 | |
| FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y | CRISAFULLI MARCELO OMAR | RIVADAVIA 415 | 20-14827692-8 | 8.052,73 | 5.988,23 | |||||
| LABORATORIO DESTINADOS A | SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIO | GENERAL PAZ 85 | 30-62373577-6 | 0,00 | 3.287,50 | |||||
| ABASTECER LAS NECESIDADES DEL | DE PRIMERA S.A. | AV. COLON 1440 | 30-70842729-9 | 13.905,34 | 1.650,00 | |||||
| 1ER TRIMESTRE DE 2009 | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 19/03/2009 | RESASCO ANTONIO CARLOS | WASHINGTON Nº 520 | 20-05490057-1 | 23.786,70 | 1.618,50 | |
| ACCESORIOS PARA EL 1ER | MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 38.291,44 | 4.090,66 | |||||
| TRIMESTRE 2009. | SORIA CESAR ERNESTO | ESTOMBA 600 | 20-33162288-6 | 40.729,58 | 19.196,19 | |||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 22.666,27 | 2.165,40 | ||||||
| ASCIERTO JORGE MARIO | JUAN JULIAN LAST 548 | 20-08445657-9 | 16.207,00 | 968,00 | ||||||
| TOURN MELVA | ROSAS EMILIO 1627 - MONOB. 1-A | 27-10521434-6 | 38.097,55 | 4.248,91 | ||||||
| CHACAR DAMIAN AGUSTIN | RIO ATUEL 2015 | 20-31560542-4 | 40.804,53 | 18.504,95 | ||||||
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 20.792,60 | 213,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 26.218,80 | 2.535,00 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 48.034,10 | 2.739,40 | ||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES | 19/03/2009 | PRAUSELLO ALDO ALFREDO | RIVADAVIA 86 | 20-05509461-7 | 14.206,12 | 14.206,12 | |
| ESPECIALES PARA ABASTECER LAS | ||||||||||
| NECESIDADES DEL HMBB PARA EL | ||||||||||
| 1ER TRIMESTRE DE 2009 | ||||||||||
| TS | 10012 | 2008 | ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO | 29/01/2009 | QUAGLIA OSVALDO Y JUAN S.H. | ZAPIOLA 660 660 | 30-68113724-2 | 9.990,00 | 9.990,00 | |
| PARA ELECTROBOMBA | ||||||||||
| U2211 | CD | 1 | 2009 | ADQUISIION DE PASAJES MODO | 16/03/2009 | MARNIE TRAVEL SRL | CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | 30-61574711-0 | 10.960,00 | 10.960,00 |
| AEREO PARA EL COMANDO DE | ||||||||||
| BRIGADA DE MONTAÑA VI Y | ||||||||||
| BATALLON DE INGENIEROS DE | ||||||||||
| MONTAÑA 6.- | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE MADERAS PARA | 16/03/2009 | NEUQUEN MADERAS SRL | MISIONES Y TEODORO PLANAS 386 | 30-70770693-3 | 11.343,77 | 11.343,77 | |
| LAS UNIDADES DE LA GUARNICION | ||||||||||
| MILITAR NEUQUEN. | ||||||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 16/03/2009 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 11.290,70 | 11.290,70 | |
| ELECTRICIDAD PARA LAS UNIDADES | ||||||||||
| DE LA GUARNICION MILITAR | ||||||||||
| NEUQUEN.- | ||||||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS | 16/03/2009 | CTRO DISTRIBUIDOR DEL COMAHUE | ARENALES 715 | 33-58557688-9 | 11.575,10 | 11.575,10 | |
| MANUFACTURADOS PARA LA | ||||||||||
| CONFECCION DE RACIONES DE | ||||||||||
| COMBATE. | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE CAMARAS , | 03/10/2009 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 44.106,19 | 6.339,23 | |
| CUBIERTAS, REPUESTOS Y | LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 | 30-70833310-3 | 13.091,20 | ||||||
| ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 44.572,95 | 2.593,15 | |||||
| DE LA GUARNICION MILITAR | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 5.414,80 | ||||||
| NEUQUEN.- | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 46.178,04 | 60,40 | |||||
| SOLIS CAROLA AILIN | S/D | 27-25911219-8 | 16.488,33 | 4.002,55 | ||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 49.527,50 | 2.046,00 | ||||||
| ASCIERTO JORGE MARIO | JUAN JULIAN LAST 548 | 20-08445657-9 | 50.556,30 | 4.040,00 | ||||||
| MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L | PERTICONE Y TIERRA DEL FUEGO | 33-62532451-9 | 13.035,00 | 13.035,00 | ||||||
| LUNA GABRIEL A. | J. B. JUSTO 685 | 20-23801732-8 | 20.538,53 | |||||||
| CRESPO MARINO MANUEL | SAN MARTIN 2951 - NEUQUEN | 20-07324752-8 | 28.374,05 | 3.344,96 | ||||||
| CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 57.873,64 | 29.436,41 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/10/2009 | GARCIA VIVIANA NAIR | LAMARQUE CASA 14 1100 - BARRIO | 27-18180194-3 | 18.704,59 | 1.100,90 | |
| LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 14.333,36 | 817,02 | |||||
| LA BR M VI Y LA EC MIL M.- | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 32.424,18 | 4.065,52 | |||||
| KLER ADRIANA NOEMI | SAN JOSE FELICIANO 300 PISO: 2 | 23-14872836-4 | 23.116,59 | 12.487,55 | ||||||
| CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 14.501,17 | 3.627,80 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 03/10/2009 | MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 22.602,69 | 20.717,78 | |
| LIBRERIA, PAPEL Y ESCRITORIO | GIMENEZ MARIA ELENA | SARMIENTO 714 | 27-13254089-1 | 33.279,89 | 2.872,46 | |||||
| PARA LAS UNIDADES DE LA | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 39.603,54 | 165,00 | |||||
| GUARNICION MILITAR NEUQUEN.- | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 20.292,54 | ||||||
| GARCIA VIVIANA NAIR | LAMARQUE CASA 14 1100 - BARRIO | 27-18180194-3 | 11.613,33 | 23,20 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA | 03/10/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 9.204,38 | 7.881,43 | |
| LA CONSTRUCION, HERRAMIENTAS | REINA CECILIA | PLAZA MAXIMO PAZ 57 PISO: 1 DP | 27-25990073-0 | 16.333,14 | 2.278,43 | |||||
| MENORES, PINTURAS Y VIDRIOS | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 17.471,49 | ||||||
| PARA LAS UNIDADES DE LA | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 2.603,84 | 156,34 | |||||
| GUARNICION MILITAR NEUQUEN.- | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 6.940,30 | 773,90 | |||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE CHEQUERAS DE | 03/10/2009 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 27.806,12 | 217,80 | |
| COMBUSTIBLES, COMBUSTIBLES Y | RUTA 22 S.A. | SAN MARTIN Y JUJUY | 30-59863915-5 | 99.275,93 | 94.709,05 | |||||
| LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 19.069,64 | 18.850,20 | |||||
| DE LA GUARNICION MILITAR | ||||||||||
| NEUQUEN.- | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | REPARACION DE EDIFICIOS. | 03/10/2009 | BARRIGA JUAN PABLO | JUAN B JUSTO 1931 | 20-25308489-9 | 49.650,00 | 29.250,00 | |
| CRESPO MARINO MANUEL | SAN MARTIN 2951 - NEUQUEN | 20-07324752-8 | 28.514,00 | 21.306,00 | ||||||
| LU | 1 | 2009 | ADQUISICION DE CARNE, VACUNA, | 03/10/2009 | CINANDBER S.R.L. | PARAGUAY 2302 - CAPITAL FEDERA | 30-68588519-7 | 355.658,16 | 355.658,16 | |
| PORCINA, OVINA, PORDUCTOS | MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 | 30-59424473-3 | 394.950,15 | ||||||
| CARNICOS Y POLLO. | ||||||||||
| LU | 2 | 2009 | ADQUISICION DE VERDURAS, | 03/10/2009 | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 351.569,42 | 351.569,42 | |
| FRUTAS, HORTALIZAS, PRODUCTOS | ||||||||||
| PERECEDEROS Y HUEVOS. | ||||||||||
| LU | 3 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 03/10/2009 | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 264.429,35 | 147.272,28 | |
| LACTEOS. | YUNE SOCIEDAD ANONIMA | CAVIAHUE 131 | 30-70963138-8 | 116.504,91 | 116.504,91 | |||||
| LU | 4 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS NO | 03/10/2009 | MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 | 30-59424473-3 | 334.575,85 | 224.983,16 | |
| PERECEDEROS. | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 101.168,80 | 101.168,80 | |||||
| U2215 | CD | 1 | 2009 | ADQ. ART. LIBRERIA PARA 1ER | 03/11/2009 | LUINI AGOSTI JOSE | M. MASCARDI 734 | 20-22547660-9 | 15.764,89 | 6.599,80 |
| TRIM 2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 24.760,00 | 16.532,50 | |||||
| CD | 2 | 2009 | ADQ. ARTICULOS DE LIMPIEZA 1ER | 03/12/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 11.869,70 | 11.869,70 | |
| TRIM 09 | ||||||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/12/2009 | LA FERRE S.A. | SAN MARTIN 680 | 30-70950867-5 | 50.437,65 | 36.860,25 | |
| FERRETERIA 1ER TRIM 09 | CASO COMERCIAL SOCIEDAD ANONIM | TENIENTE GENERAL ROCA ROCA Y E | 30-53742995-6 | 33.208,73 | 10.455,26 | |||||
| CD | 4 | 2009 | ADQ. REPUESTOS Y ACCESORIOS | 03/12/2009 | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 36.435,00 | 17.674,00 | |
| 1ER TRIM 09 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 30.061,80 | 14.645,50 | |||||
| LP | 1 | 2009 | ADQ. COMBUSTIBLES Y | 03/11/2009 | LA VEGA SA | RUTA 234 | 30-63130890-9 | 26.291,20 | 23.338,50 | |
| LUBRICANTES PARA EL 1ER TRIM | LAND OIL SRL | RUTA 234 Y HUELLELTUE | 30-70778200-1 | 71.456,20 | 44.912,10 | |||||
| 9 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 9.300,00 | 9.300,00 | |||||
| U2220 | LP | 1 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/06/2009 | IRIZAR CARLOS ALBERTO | LUIS MONTI 342-ZAPALA (NEUQUEN | 20-13185260-7 | 77.578,45 | 31.672,00 |
| LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE | REBOLLEDO MARTIN LEONEL | HOUSSAY Y URUGUAY 0 | 20-24889384-3 | 77.616,80 | 19.604,40 | |||||
| ESTE SAF UD PARA EL 1ER | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 67.161,65 | 9.244,00 | |||||
| TRIM/09 - ART DE FERRETERIA | ENCINA MARIO OMAR | 12 DE JULIO 806 | 20-10926919-1 | 61.498,40 | 7.218,80 | |||||
| PINTURAS Y MATERIALES DE | VALENTINI ALEJANDRA VERONICA | ROSAS CASTILLO 2312-HURLINGHAM | 27-23902624-4 | 63.727,80 | 6.037,80 | |||||
| CONTRUCCIO VARIOS.- | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/06/2009 | VAZQUEZ ADOLFO ADRIAN | ITALIA 340 | 20-11608728-7 | 36.764,50 | 879,10 | |
| LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 36.025,35 | 12.140,75 | |||||
| ESTE SAF-UD PARA EL 1ER | RETAMAL CARLOS | EJERCITO ARG Y CHICLANA-ZAPALA | 20-12730288-0 | 15.796,50 | 728,00 | |||||
| TRIM/09 - ARTICULOS DE | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 36.343,73 | 14.941,55 | |||||
| LIBRERIA.- | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 37.076,00 | 6.430,95 | |||||
| LP | 3 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/06/2009 | PETROZAPALA S.A.C.E.I. | L MONTI Y TRANNACK-ZAPALA | 30-51897130-8 | 207.867,31 | 190.117,51 | |
| LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 | 27-14669842-0 | 31.565,00 | 31.565,00 | |||||
| ESTE SAF-UD PARA EL 1ER | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 59.250,00 | 59.250,00 | |||||
| TRIM/09 - COMBUSTIBLES Y | ||||||||||
| LUBRICANTES.- | ||||||||||
| LP | 4 | 2009 | ATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/09/2009 | VERGARA MARTINA ALEJANDRA | EJERCITO ARGENTINO 572 | 27-14669842-0 | 43.192,00 | 10.862,50 | |
| LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 56.499,00 | 16.738,00 | |||||
| ESTE SAF UD PARA EL 1ER | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 49.454,00 | 7.712,00 | |||||
| TRIM/09 - RESP Y ACC PARA | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 48.176,50 | 8.168,50 | |||||
| VEHICULOS EN GENERAL.- | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 44.380,40 | 7.734,00 | |||||
| LP | 5 | 2009 | SATISFASER LAS NESECIDADES DE | 03/09/2009 | MILANESE RENE LUIS | CARCARAÑA 1384-WILLIAM MORRIS | 20-14844464-2 | 14.424,15 | 3.321,05 | |
| LA UNIDADES DEPENDIENTE DE | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 14.116,00 | 9.517,40 | |||||
| ESTA SAF UD PARA EL 1ER | SUPER DE SINGONI SH | AVELLANEDA Y CANDELARIA | 30-67258431-7 | 14.757,30 | 926,00 | |||||
| TRIM/09 | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | MANT Y REPARAC DE VEHICULOS - | 16/03/2009 | ASCIERTO JORGE MARIO | JUAN JULIAN LAST 548 | 20-08445657-9 | 15.480,00 | 15.480,00 | |
| MANT 2DO Y 3ER ELON. | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | GAS LICUADO PROPANO (COMB Y | 03/09/2009 | REPSOL GAS S.A. | TUCUMAN 744 PISO 10 | 30-51548847-9 | 111.001,06 | 111.001,06 | |
| LUBRIC) - REF CALEF 09. | ||||||||||
| U2226 | CD | 5 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 16/03/2009 | GOICOECHEA JORGE MIGUEL,GOICOE | RUTA NACIONAL NRO 1 BARRIO DON | 30-69197600-5 | 26.770,00 | 26.770,00 |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 16/03/2009 | MOTTESI MATERIALES S.A | SARGENTO CABRAL NRO 320 | 30-69199484-4 | 15.359,50 | 9.118,00 | |
| FERRETERIA, PINTURA, | ACOSTA RUBEN | AVDA LANGARA 40 | 20-16756688-0 | 16.018,00 | 6.624,00 | |||||
| MATERIALES ELECTRICOS. | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 20/02/2009 | GOICOECHEA JORGE MIGUEL,GOICOE | RUTA NACIONAL NRO 1 BARRIO DON | 30-69197600-5 | 39.666,71 | 34.283,35 | |
| LUBRICANTES | JOSE MARIA RODRIGO Y CIA S.A. | C. PELLEGRINI E IRIGOYEN | 30-53333227-3 | 16.292,05 | 16.292,05 | |||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE: ARTICULOS DE | 20/02/2009 | EL ESTANCO S.A. | SAN MARTIN 421 | 30-70745464-0 | 28.138,55 | 13.051,54 | |
| LIBRERIA | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 34.393,58 | 3.986,90 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 26.319,84 | 6.315,92 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE: ELEMENTOS DE | 20/02/2009 | LIMPIEZA 2000 S.R.L. | ARISTOBULO DEL VALLE 1349 | 30-71062382-8 | 11.355,90 | 5.450,70 | |
| LIMPIEZA | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 15.307,85 | 691,40 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 12.005,84 | 2.470,22 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 20/02/2009 | SEERY MARIANO JAVIER JORGE | ESPAÑA 1025 | 20-22419850-8 | 40.141,00 | ||
| FERRETERIA, PINTURA, MAT. | MOTTESI MATERIALES S.A | SARGENTO CABRAL NRO 320 | 30-69199484-4 | 32.949,46 | 5.193,07 | |||||
| ELECTRICOS Y MAT P/LA | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 48.607,05 | 8.759,64 | |||||
| CONSTRUCCION | ACOSTA RUBEN | AVDA LANGARA 40 | 20-16756688-0 | 65.654,00 | 2.553,00 | |||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 27.631,60 | 12.447,00 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 31.345,70 | 20.583,90 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 20/02/2009 | EL ESTANCO S.A. | SAN MARTIN 421 | 30-70745464-0 | 11.000,00 | 9.714,00 | |
| ACCESORIOS | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 17.617,90 | 4.886,90 | |||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 17.701,00 | 2.841,00 | ||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 20.578,40 | 6.477,00 | ||||||
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 9.707,96 | 556,46 | ||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 18.159,25 | 1.649,25 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ALQUILER DE VIVIENDA | 22/02/2009 | ROMERO CLAUDIO GONZALO | HILARIO LAGOS S/NRO | -25611229- | 19.200,00 | 19.200,00 | |
| CECCO JOSE PEDRO | ALSINA NRO: 900 | -21610743- | 52.800,00 | 52.800,00 | ||||||
| GARCIA MARIA ISABEL | HILARIO LAGOS S/NRO | -12756525- | 19.200,00 | 19.200,00 | ||||||
| ANTONIO ANIBAL | EDIFICIO SAN MARTIN | -10028404- | 38.400,00 | 21.600,00 | ||||||
| MONTIEL OSCAR DARIO | CASA NRO: 98 KM 11 | -21699745- | 21.600,00 | 28.800,00 | ||||||
| CAVIOLA MARCELO DARIO | CARDIEL S/NRO KM 3 | -29453038- | 28.800,00 | 28.800,00 | ||||||
| CHAVEZ FLORENCIA DEL VALLE | INDEPENDENCIA S/NRO CASA 64 | -21747839- | 19.200,00 | 19.200,00 | ||||||
| BARRIOS EUSEBIO RUBEN | INDEPENDENCIA S/NRO CASA 65 | -13871518- | 16.800,00 | 16.800,00 | ||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 31/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 268.030,52 | 268.030,52 | |
| PERSONAS (VIVERES SECOS) | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 94.107,79 | ||||||
| LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 86.423,70 | |||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 31/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 292.124,37 | 292.124,37 | |
| PERSONAS (LACTEOS INCLUYE | LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 98.127,21 | ||||||
| LECHE ENTERA EN POLVO) | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 71.940,27 | ||||||
| LP | 9 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 31/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 290.166,48 | 290.166,48 | |
| PERSONAS (CARNESY PRODUCTOS | LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 99.186,37 | ||||||
| CARNICOS) | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 97.540,68 | ||||||
| LP | 10 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 31/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 214.955,84 | 214.955,84 | |
| PERSONAS (PAN, PRODUCTOS DE | LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 97.219,21 | ||||||
| PANADERIA INCLUYE MATERIA | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 92.524,67 | ||||||
| PRIMA PARA PANADERIA) | ||||||||||
| LP | 11 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 31/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 270.458,07 | 273.527,77 | |
| PERSONAS (VERDURAS Y | LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 98.048,98 | ||||||
| HORTALIZAS FRESCAS) | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 94.410,20 | ||||||
| LP | 12 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 31/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 171.116,07 | 152.010,42 | |
| PERSONAS (POLLO, CHORIZOS Y | LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 96.483,80 | ||||||
| HUEVOS) | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 98.217,33 | ||||||
| LP | 13 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 31/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 170.611,98 | 170.611,98 | |
| PERSONAS (FRUTAS FRESCAS | LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 85.231,93 | ||||||
| MANZANAS Y NARANJAS) | VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 85.989,71 | ||||||
| LP | 14 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 31/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 215.763,10 | 183.416,30 | |
| PERSONAS | LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 97.963,47 | ||||||
| VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 99.463,56 | |||||||
| TS | 1 | 2009 | ADQUISICION DE: ALQUILER DE | 03/11/2009 | COPYSUR S.R.L. | URQUIZA 550 | 30-70771988-1 | 3.127,00 | 2.277,00 | |
| FOTOCOPIADORA | HERNANDEZ SONIA DANIELA | SARMIENTO 516 | 27-17622956-5 | 3.356,00 | 656,00 | |||||
| TS | 2 | 2009 | ADQUISICION DE: REFACCION Y | 03/11/2009 | MOTTESI MATERIALES S.A | SARGENTO CABRAL NRO 320 | 30-69199484-4 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y | ||||||||||
| LOCALES | ||||||||||
| TS | 3 | 2009 | ADQUISICION DE REPARACION Y | 03/11/2009 | SOPLANES, GUSTAVO RAUL Y SOPLA | JOSE MARIA MORENO 730 | 30-70921756-5 | 4.790,00 | 4.790,00 | |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y | MENDONCA EMANUEL ALBERTO | JUAN MANUEL DE ROSAS 2920 | 23-23905488-9 | 1.510,00 | 1.510,00 | |||||
| EQUIPOS | ||||||||||
| TS | 4 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 03/11/2009 | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 2.135,00 | 2.135,00 | |
| ACCESORIOS | ||||||||||
| TS | 7 | 2009 | ADQUISICON DE CARTUCHOS DE | 03/11/2009 | EL ESTANCO S.A. | SAN MARTIN 421 | 30-70745464-0 | 2.804,84 | 1.604,84 | |
| IMPRESORA | COPYSUR S.R.L. | URQUIZA 550 | 30-70771988-1 | 3.062,00 | 1.100,00 | |||||
| TS | 8 | 2009 | ADQUISICION DE RACIONES FRIAS | 03/11/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 8.025,00 | 8.025,00 | |
| TS | 9 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/11/2009 | EL ESTANCO S.A. | SAN MARTIN 421 | 30-70745464-0 | 8.206,34 | 8.206,34 | |
| LIBRERIA | ||||||||||
| U2231 | CD | 46 | 2008 | ALQUILER DE EDIFICIO PARA | 16/02/2009 | GRAN 9 | RUTA 20 S/N | 20-12216118-7 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| EXPLOTACION DE CANTINA | MOSQUEIRA CLAUDIO RUBEN | ESPAÑA 520 SARMIENTO | 20-14713838-6 | 28.800,00 | ||||||
| CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/03/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 32.075,12 | 6.414,17 | |
| LIBRERIA EN GENERAL. | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 31.278,10 | 22.415,46 | |||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 29.066,94 | 587,26 | ||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE RECARGA DE | 03/03/2009 | SEGURIDAD S.R.L. | RIVADAVIA 1547 | 33-67032413-9 | 13.050,00 | 13.050,00 | |
| MATAFUEGOS Y OXIGENO. | ||||||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/03/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 25.426,90 | 13.999,25 | |
| FERRETERIA,MATERIALES PARA LA | CANTELI FACUNDO MANUEL Y SANCH | BELGRANO 688 | 30-71023518-6 | 11.902,02 | 5.116,00 | |||||
| CONSTRUCCION,PINTURAS,TINTAS Y | RIVAROLA OSCAR ALBERTO | ESPAÑA 621-SARMIENTO (CHUBUT) | 20-10989872-5 | 59.055,55 | 5.753,97 | |||||
| COLORANTES. | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 30.151,00 | 4.494,33 | |||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/03/2009 | LIMPIEZA 2000 S.R.L. | ARISTOBULO DEL VALLE 1349 | 30-71062382-8 | 16.922,50 | 2.789,00 | |
| LIMPIEZA EN GENERAL. | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 11.602,07 | 6.751,47 | |||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 03/03/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 30.349,00 | 5.971,10 | |
| ACCESORIOS. | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 17.244,70 | 1.675,70 | |||||
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 11.866,88 | 4.209,38 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 37.554,60 | 7.044,00 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 43.759,30 | 19.340,48 | ||||||
| HERNANDEZ SONIA DANIELA | SARMIENTO 516 | 27-17622956-5 | 14.648,00 | 3.800,00 | ||||||
| CD | 6 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/03/2009 | URTIZBEREA LUISA MATILDE | MORENO PERITO FRANCISCO P 726 | 27-16001875-0 | 47.655,00 | 47.655,00 | |
| EDIFICIOS Y LOCALES. | COMPAÑIA OUTREMEN S.A. | LLAMES MASSINI 3184 | 30-70933489-8 | 70.000,00 | ||||||
| CD | 7 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/03/2009 | GARCIA HUGO | PERITO MORENO 385 | 20-10655795-1 | 1.900,00 | 3.214,00 | |
| VEHICULOS. | RECTIFICACIONES RIVADAVIA S.A. | HIPOLITO YRIGOYEN 2960 C.RIVAD | 30-58173260-7 | 33.664,00 | 25.900,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 44.260,00 | |||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/03/2009 | GOICOECHEA JORGE MIGUEL,GOICOE | RUTA NACIONAL NRO 1 BARRIO DON | 30-69197600-5 | 73.785,63 | 54.143,63 | |
| LUBRICANTES. | FORCAS S.R.L. | SAN MARTIN Y ROCA | 30-61332878-1 | 36.875,40 | 32.076,80 | |||||
| U2240 | LP | 1 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIBRERIA | 03/05/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 43.721,25 | 19.064,50 |
| E INSUMOS DE COMPUTACION | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 60.410,52 | 38.103,99 | |||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 03/05/2009 | ARGUELLES BEATRIZ | RAMON Y CAJAL 333 | 23-10789395-4 | 23.780,30 | 12.976,30 | |
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 27.810,10 | 8.030,49 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 24.596,00 | 1.539,90 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE PINTURAS, ART | 03/05/2009 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 67.757,75 | 7.251,65 | |
| FERRETERIA Y ELECTRICIDAD | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 62.981,13 | 58.597,02 | |||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUIRIR MATERIA PRIMA PARA | 03/05/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 16.000,59 | 16.000,59 | |
| PANADERIA | ||||||||||
| LP | 5 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/05/2009 | EL TEHUELCHE SOCIEDAD ANONIMA | JOSE INGENIEROS 695 | 33-50448711-9 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| EDIFICIOS | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE | 03/06/2009 | OXIGENO PATAGONICO SOCIEDAD AN | MAIPU 1097 | 30-57238405-1 | 12.627,93 | 12.619,23 | |
| EXTINTORES | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/06/2009 | RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA | ALBERDI 573 | 30-56247213-0 | 27.645,00 | 27.655,00 | |
| MAQUINAS Y EQUIPOS | ||||||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUIRIR ELEMENTOS PARA LA | 03/06/2009 | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 11.124,57 | 7.557,75 | |
| PANADERIA MILITAR | ||||||||||
| LP | 10 | 2009 | ADQUIRIR REPUESTOS Y | 03/06/2009 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 99.534,00 | 30.493,00 | |
| ACCESORIOS PARA VAHICULOS | VILODI SA. | AVENIDA ING GUILLERMO MARCONI | 30-62005407-7 | 49.912,00 | 27.106,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 127.072,60 | 27.089,20 | ||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 99.969,00 | 68.377,00 | ||||||
| LP | 11 | 2009 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 03/06/2009 | GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE | SANTIADO DEL ESTERO 265 | 30-66022628-8 | 89.788,12 | 89.788,12 | |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| LP | 12 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/06/2009 | FERNANDEZ SERGIO LUIS | MARIANO MORENO 630 | 20-12857407-8 | 28.038,00 | 28.038,00 | |
| VEHICULOS | ||||||||||
| U2242 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 03/09/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 88.614,81 | 7.161,00 |
| ACCESORIOS. | PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 108.399,61 | 14.162,00 | |||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 86.873,57 | 19.820,00 | ||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 91.377,57 | |||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 90.834,58 | 45.023,20 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 03/09/2009 | MOUSSOU CARLOS HUGO | SAN MARTIN Y SAN LUIS S/N | 20-10380535-0 | 35.032,74 | 35.032,74 | |
| FERRETERIA. | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 36.315,33 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/09/2009 | ALVAREZ MAZZON Y CIA S.R.L. | ANT ARGENTINA Y RUTA 40-28 DE | 30-64298643-7 | 92.233,28 | 67.806,05 | |
| LUBRICANTES. | GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE | SANTIADO DEL ESTERO 265 | 30-66022628-8 | 92.821,35 | 23.912,00 | |||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 03/09/2009 | GASPARINI MARCELO HORACIO | CHUBUT 392 | 20-29510266-8 | 8.725,26 | ||
| LIBRERIA. | SARMIENTO TOMAS NAPOLEON | PELLEGRINI S/N Bº COMERCIAL | 20-17322709-5 | 3.302,05 | 8.302,05 | |||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 03/09/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 5.899,50 | ||
| LIMPIEZA. | GASPARINI MARCELO HORACIO | CHUBUT 392 | 20-29510266-8 | 6.311,97 | 5.899,50 | |||||
| LP | 6 | 2009 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORA. | 03/09/2009 | NEWXER S.A. | SAN MARTIN 138 | 30-64644088-9 | 6.660,00 | 6.660,00 | |
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 03/10/2009 | OXIGENO PATAGONICO SOCIEDAD AN | MAIPU 1097 | 30-57238405-1 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| QUIMICOS. | MOUSSOU CARLOS HUGO | SAN MARTIN Y SAN LUIS S/N | 20-10380535-0 | 6.250,40 | ||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTO PARA | 03/10/2009 | GASPARINI MARCELO HORACIO | CHUBUT 392 | 20-29510266-8 | 9.726,50 | 9.726,50 | |
| PERSONAS. | ||||||||||
| LP | 9 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/10/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 7.710,00 | 7.710,00 | |
| VEHICULOS. | SARMIENTO TOMAS NAPOLEON | PELLEGRINI S/N Bº COMERCIAL | 20-17322709-5 | 8.100,00 | ||||||
| U2244 | LP | 1 | 2009 | MANTENIMIENTO Y CARGA DE | 03/06/2009 | OXIGENO PATAGONICO SOCIEDAD AN | MAIPU 1097-RIO GALLEGOS-CP9400 | 30-57238405-1 | 21.290,00 | 11.690,00 |
| MATAFUEGOS | MAMET JUAN CARLOS | TUCUMAN 445-PTO STA CRUZ-S.C. | 20-24131234-9 | 8.350,00 | 8.350,00 | |||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/06/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810-CAP FED-CP 1437 | 30-70980974-8 | 28.134,50 | 28.134,50 | |
| LIBRERIA | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/06/2009 | MAMET JUAN CARLOS | TUCUMAN 445-PTO STA CRUZ-S.C. | 20-24131234-9 | 4.466,30 | 2.856,30 | |
| LIMPIEZA | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810-CAP FED-CP 1437 | 30-70980974-8 | 7.103,60 | 3.320,50 | |||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/06/2009 | SUR ATLANTIC OIL S.A. | Rta Nac Nº3 Km2404-Cte L.PIEDR | 33-67368675-9 | 155.226,77 | 99.966,40 | |
| LUBRICANTES | GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE | AV GREGORES Y SGO DE LINIERS | 30-66022628-8 | 20.800,00 | 8.200,00 | |||||
| YPF CANAL DE BEAGLE SRL | AV ROCA 1285-PUERTO SANTA CRUZ | 30-63831779-2 | 49.517,27 | 49.517,27 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/06/2009 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153-GDOY CRUZ-MZA | 27-92372067-2 | 24.367,95 | 11.106,15 | |
| FERRETERIA | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711-LANUS-PCIA BS AS | 30-61612051-0 | 5.840,50 | 985,95 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810-CAP FED-CP 1437 | 30-70980974-8 | 14.704,90 | 8.152,10 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 03/06/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810-CAP FED-CP 1437 | 30-70980974-8 | 49.162,50 | 16.736,10 | |
| ACCESORIOS | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711-LANUS-PCIA BS AS | 30-61612051-0 | 36.067,90 | 10.859,90 | |||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 92.715,00 | 27.475,00 | ||||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333-CAP FED-CP 1408 | 27-14313970-6 | 53.603,50 | 24.516,00 | ||||||
| LP | 7 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/06/2009 | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº2809-S ANDRES-BS AS | 20-16253014-4 | 21.164,00 | 21.254,00 | |
| VEHICULOS | GUMERCINDO PACHECO SOCIEDAD DE | AV GREGORES Y SGO DE LINIERS | 30-66022628-8 | 1.260,00 | 1.260,00 | |||||
| LP | 8 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/06/2009 | RENE FERNANDEZ CAMPBELL Y CIA | ALBERDI 573-RIO GALLEGOS-S.C. | 30-56247213-0 | 4.800,00 | 7.583,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | FERAZZI ALEJANDRO AUGUSTO | LIBERTAD 948-RIO GALLEGOS-S.C. | 20-26324247-6 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| U2276 | CD | 1 | 2009 | IMPERMEABILIZACION DE PISOS | 23/02/2009 | DACAL ALEXIS YAMIL | SARMIENTO 5913 - VILLA BALLEST | 20-28620201-3 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| DEL RANCHO DE TROPA | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQ VALES COMBUSTIBLE DE USO | 23/02/2009 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 15.200,00 | ||
| EN TERRITORIO NACIONAL | ACCOR ARGENTINA SOCIEDAD ANONI | AV. DIAZ VELEZ 4363 | 30-62360867-7 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| LP | 2 | 2009 | ADQ DE COMBUSTIBLES Y | 23/02/2009 | DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 37.191,55 | 29.919,65 | |
| LUBRICANTES | DISTRIBUIDORA DALUB S.R.L. | BALIÑA 1935 | 30-71012071-0 | 27.528,23 | ||||||
| SUALIER SA | PUCCINI 2406 | 30-70759286-5 | 232.547,50 | 226.232,01 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA | 24/02/2009 | SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. | AV. ALVAREZ THOMAS 1156 | 30-61221341-7 | 48.000,00 | ||
| MEDOM S.A. | SARMIENTO 71 | 33-64505554-9 | 42.500,00 | 42.500,00 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 24/02/2009 | ADORANTE ROSALINDA CARMEN | MANUELA PEDRAZA 403 | 27-10919219-3 | 49.100,00 | 49.100,00 | |
| MAQUINAS Y EQUIPOS | DACAL ALEXIS YAMIL | SARMIENTO 5913 - VILLA BALLEST | 20-28620201-3 | 69.120,00 | 69.120,00 | |||||
| LP | 5 | 2009 | ADQ DE BIDONES DE AGUA MINERAL | 26/02/2009 | H2O S.A. | VITO DONATO SABIA 4547 | 30-70819052-3 | 49.972,16 | 49.972,16 | |
| NO GASIFICADA EN BOTELLONES | ||||||||||
| RETORNABLES DE 20 LITROS CON | ||||||||||
| LA PROV DE DISPESER DE AGUA | ||||||||||
| FRIA Y CALIENTE. | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | SERVICIO DE DESODORANTES PARA | 26/02/2009 | CORONEL CARLOS GUSTAVO | DIAG Nº 78 N ALEM 4076 | 20-24407620-4 | 49.998,34 | 49.998,34 | |
| SECTORES COMUNES Y PAPEL PARA | ||||||||||
| TOILETTE | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQ DE UTENSILLOS PARA COMEDOR | 26/02/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 17.007,60 | ||
| DE CADETES DEL INSTITUTO | APUT NORA SILVANA | AVENIDA GRAL LUIS MARIA CAMPOS | 23-17897019-4 | 10.512,00 | 2.400,00 | |||||
| PASTEN CHRISTIAN ROCIER | MALARREDO Y LA PATRIA | 23-29433607-9 | 14.750,88 | 11.189,28 | ||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 26/02/2009 | LUDUEÑA MARCELO FABIAN | ACEVEDO 2675 | 23-20427139-9 | 28.796,00 | 28.796,00 | |
| INSTRUMENTAL DE BANDA | ||||||||||
| LP | 10 | 2009 | ADQ DE REP MAQUINAS UTIL EN EL | 27/02/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 48.341,68 | 40.284,88 | |
| MANT DE PQUE Y JARD | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 82.138,00 | 33.038,00 | |||||
| KLOSTER NELIDA BEATRIZ | AV SAN JUAN 1942-9º H-CAP FEDE | 27-05655607-4 | 36.218,40 | 11.270,40 | ||||||
| ARREYES JORGE ALBERTO | MARCONI 280 | 20-08331000-7 | 5.664,00 | 5.664,00 | ||||||
| LP | 11 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 27/02/2009 | GARABENTO FAVIO ADRIAN | ALVAREZ JONTE 5140 P4 D70 | 20-20574924-2 | 44.200,00 | 30.420,00 | |
| LOS VEHICULOS DE DOTACION DE | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 168.885,00 | 155.725,00 | |||||
| INSTITUTO. | ARREYES JORGE ALBERTO | MARCONI 280 | 20-08331000-7 | 22.271,00 | 22.271,00 | |||||
| EQUIDIESEL ENERGIA S.R.L. | CENTENERA 137 | 30-57770523-9 | 193.880,00 | 78.200,00 | ||||||
| LP | 12 | 2009 | IMPRESION DE FOLLETERIA PARA | 27/02/2009 | RODINO CLAUDIA INES | ELCANO 2922 | 27-10460010-2 | 18.640,00 | 18.640,00 | |
| INCORPORACION 2009 | ||||||||||
| LP | 13 | 2009 | ADQ REPUESTOS P/VEHICULOS | 03/04/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 74.214,50 | 39.478,35 | |
| DOTACION DEL INSTITUTO | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 33.271,20 | 1.198,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 91.791,53 | 3.104,97 | ||||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 74.663,00 | 28.258,00 | ||||||
| LP | 14 | 2009 | ADQ MAT CONST Y MANT DE LAS | 03/04/2009 | GALARREGUI ENRIQUE DANIEL | AV MARCONI 6375 | 20-26123642-8 | 74.818,91 | 2.687,80 | |
| INST DEL INSTITUTO | MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 99.203,09 | 33.133,72 | |||||
| SAIED JAVIER JOSE | ING WHITE 983 - MORON (BS AS) | 20-20201326-1 | 85.292,20 | 55.044,65 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 99.940,30 | 3.616,60 | ||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 99.848,04 | 45.037,04 | ||||||
| U2285 | LP | 10004 | 2008 | CONCESION DE USO DE UN (1) | 20/02/2009 | TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S | SUIPACHA 150 PISO 5- | 30-67881435-7 | 219.996,00 | 219.996,00 |
| PREDIO DE 110 M2, PARA | ||||||||||
| INSTALA- CION DE ANTENA | ||||||||||
| SATELITAL (COTA +1200 CERRO | ||||||||||
| OTTO) POR 3 AÑOS | ||||||||||
| U2286 | LP | 5 | 2008 | CONCESION DEL SERVICIO DE | 03/02/2009 | PRADA STELLA MARIS ROSA | BAHIA BLANCA 2836 -DPTO 08 | 20-06028663-0 | 43.680,00 | 43.680,00 |
| CANTINA | ||||||||||
| U2288 | LP | 5 | 2008 | CONCESION DE CANCHAS DE FUTBOL | 03/10/2009 | CORDOBA CUP INT. de I.PORFIRIO | ENRIQUE POLICASTRO 4158 DPTO C | 23-23807058-9 | 324.000,00 | |
| HUGO HECTOR PAREDES | JUJUY 3241 | 23-14641052-9 | 288.000,00 | 288.000,00 | ||||||
| U2289 | LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL DE | 23/03/2009 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 20.894,30 | |
| PINTURERIA PARA REPARACION DE | TEKNO ARGENTINA S.R.L. | JAUN DE GARAY 339 | 30-53845793-7 | 18.902,50 | 16.796,00 | |||||
| EDIFICIO | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 23.908,00 | 1.740,00 | |||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL DE | 23/03/2009 | ACEROMAT | AV. JUAN B. JUSTO 6340/44 | 30-69038280-2 | 10.439,72 | ||
| FERRETERIA | GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 5.031,50 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 12.815,00 | 12.815,00 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 23/03/2009 | GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 18.514,98 | 5.308,60 | |
| LIMPIEZA | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 16.561,50 | 8.998,50 | |||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE CARTUCHOS Y | 23/03/2009 | GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 27.512,92 | ||
| CINTAS PARA IMPRESORAS | MILERPRINT SA | ENTRE RIOS 125 | 30-71042147-8 | 24.218,00 | ||||||
| ALVAREZ CESAR DUILIO | JORGE NEWVERY 436 P 2 DPTO 1 | 20-08327870-7 | 23.553,80 | 9.227,20 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 24.916,00 | 10.096,00 | ||||||
| FERNANDEZ DANIEL HORACIO | CORRIENTES 435 | 20-11091812-8 | 25.964,84 | 3.068,40 | ||||||
| ITEA SA | VIAMONTE 1546 | 30-64381105-3 | 30.028,00 | |||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL DE | 23/03/2009 | GESTION SRL | PASEO SARMIENTO 49 PISO 2 DPTO | 30-70866576-9 | 30.483,33 | 603,25 | |
| LIBRERIA | FERNANDEZ DANIEL HORACIO | CORRIENTES 435 | 20-11091812-8 | 15.494,15 | 5.364,95 | |||||
| PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 15.109,10 | |||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 20.997,50 | 6.021,00 | ||||||
| LP | 10 | 2009 | COMBUSTIBLES | 23/03/2009 | GRAL LAS HERAS S.R.L. | ROCA 518 | 30-54318885-5 | 21.825,00 | 21.825,00 | |
| LU | 2 | 2008 | REPARACION DE LA RED DE GAS | 02/05/2009 | NAVARRO JORGE DANIEL | PATRICIAS MENDOCINAS 2778 P1 | 20-10803623-1 | 295.000,00 | 295.000,00 | |
| DEL INSTITUTO ETAPA 2009 | ||||||||||
| LU | 1 | 2009 | RACIONAMIENTO PARA CADETES Y | 27/03/2009 | CLISA INTERIOR S.A. | 30-70736397-1 | 483.000,00 | 483.000,00 | ||
| ALUMNOS DEL INSTITUTO POR LOS | ||||||||||
| MESES DE MAR/ABR/MAY DEL 2009 | ||||||||||
| U2290 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/10/2009 | EL ESTANCO S.A. | SAN MARTIN 421 | 30-70745464-0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LIBRERIA E IMPRESOS. | CATTANEO CARLOS ALBERTO | AMEGHINO 724 | 20-07810495-4 | 7.760,00 | 7.760,00 | |||||
| BUSTAMANTE ERNESTO RODOLFO | 9 DE JULIO 954-COMODORO RIVDAV | 20-04162163-0 | 40.000,00 | |||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/10/2009 | LIMPIEZA 2000 S.R.L. | ARISTOBULO DEL VALLE 1349 | 30-71062382-8 | 37.181,35 | 37.792,10 | |
| LIMPIEZA. | EL BAGUAL | SAAVEDRA 342 | 23-18804504-9 | 38.000,00 | ||||||
| TRANSER S.R.L. | CARLOS BURMEISTER 420 | 30-67023514-5 | 41.000,00 | |||||||
| CD | 3 | 2009 | SEGURO PARA EL PERSONAL DE | 16/03/2009 | PROTECCION MEDICA ESCOLAR S.A. | PANAM. RAMAL PILAR KM 42,500 0 | 30-69627684-2 | 27.010,00 | 27.010,00 | |
| CADETES,ALUMNOS Y RESP CIVIL. | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE | 16/03/2009 | HERRERA ARTURO VICENTE | EL PATAGONICO 532 | 23-06717697-9 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| CADETES. | TRANSPORTE DON OTTO S.A | 25 DE MAYO NRO 751-OF 6 Y 7 | 30-54641684-8 | 14.000,00 | ||||||
| ETAP S.R.L. | P P ORTEGA 4395-C RIVADAVIA | 30-64024633-9 | 16.000,00 | |||||||
| CD | 7 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 16/03/2009 | MAR SA | AV.KENEDY 2110 | 30-69195895-3 | 13.000,00 | 11.317,34 | |
| LUBRICANTES. | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 15.000,00 | ||||||
| GOICOECHEA JORGE MIGUEL,GOICOE | RUTA NACIONAL NRO 1 BARRIO DON | 30-69197600-5 | 12.000,00 | |||||||
| CD | 8 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/10/2009 | CORREA JORGE ALBERTO | RIVADAVIA 3850 PISO 1 | 20-13945940-8 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
| INSTALACIONES. | ACOSTA GRACIELA ISABEL | CERVANTES 3993 | 27-22830493-5 | 22.300,00 | ||||||
| ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL | PASAJE PRINCIPAL N° 2280 | 20-10145895-5 | 25.000,00 | |||||||
| PUJANA ALFREDO | CARROZI MANZ 9 L - BARRIO: IND | 20-12879492-2 | 30.000,00 | |||||||
| CD | 9 | 2009 | ADQUISICION SERVICIO DE LUNCH. | 16/03/2009 | MANZUR JORGE ALBERTO | AVDA PORTUGAL 373 - BARRIO: CE | 20-08152022-5 | 19.998,87 | 19.998,87 | |
| DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 21.005,90 | |||||||
| CD | 10 | 2009 | ADQUISICION DE ART DE BAZAR. | 03/10/2009 | DIEPENBROCK EDUARDO ALFREDO | ESNAOLA 615 - CAPITAL FEDERAL | 20-08362886-4 | 10.325,00 | 10.325,00 | |
| JOSE LA ZARA | SAN MARTIN 460 | 20-93897294-0 | 11.590,90 | |||||||
| CD | 11 | 2009 | FUMIGACION. | 03/10/2009 | MENDONCA EMANUEL ALBERTO | JUAN MANUEL DE ROSAS 2920 | 23-23905488-9 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| CD | 12 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS. | 03/11/2009 | GARCIA ALFREDO ENRIQUE | ALEM 506 PB | 20-12047316-7 | 24.498,00 | 24.498,00 | |
| EL ESTANCO S.A. | SAN MARTIN 421 | 30-70745464-0 | 25.572,25 | |||||||
| UNIPRINT S.R.L. | SAN MARTIN 133 | 30-70826401-2 | 25.488,00 | |||||||
| CD | 13 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/11/2009 | VELAZCO NESTOR ELISEO | TUCUMAN 330 | 20-11346857-3 | 11.998,00 | 11.998,00 | |
| MAQUINAS Y EQUIPOS. | GARCIA ALFREDO ENRIQUE | ALEM 506 PB | 20-12047316-7 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
| CD | 15 | 2009 | ADQUISISCION DE ALIMENTOS. | 17/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 62.264,89 | 62.264,89 | |
| ZINNI MARIA NATALIA | JOSE ROSA 563 | 23-25862456-4 | 65.000,00 | |||||||
| HERMOSO CARLOS ALBERTO | CAGLIERO 139 | 20-07615108-4 | 70.000,00 | |||||||
| LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 69.114,03 | |||||||
| CD | 16 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES. | 17/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 65.277,06 | 65.277,06 | |
| VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 77.026,93 | |||||||
| LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 73.763,08 | |||||||
| CD | 18 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES. | 17/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 25.557,12 | 25.557,12 | |
| LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 30.668,54 | |||||||
| VICENTE GINO ZINNI | AV ROCA 929 | 20-10954158-4 | 32.713,11 | |||||||
| CD | 20 | 2009 | COBERTURA MEDICA. | 16/03/2009 | EMERGENCIAS MEDICAS COMODORO S | OLAVARRIA 698 - COMODORO RIVAD | 30-62061043-3 | 15.300,00 | 15.300,00 | |
| URGENCIAS SRL | ESTADOS UNIDOS 171 | 30-64144090-2 | 0,00 | |||||||
| CD | 21 | 2009 | ADQUISICION DE ART. DE | 13/03/2009 | GRUPO PROTECTIVO S.R.L. | CALLE F ESQ. G | 33-70860705-9 | 3.915,00 | 3.915,00 | |
| TAPICERIA. | FERNANDEZ MARIA DOLORES | SARMIENTO 670 | 27-11518337-6 | 33.139,00 | ||||||
| CD | 22 | 2009 | ADQUISICION DE UNIFORMES. | 16/03/2009 | SASTRERIA MILITAR | CLAY 3071 | 30-66283362-9 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 16/03/2009 | MOTTESI MATERIALES S.A | SARGENTO CABRAL NRO 320 | 30-69199484-4 | 83.719,22 | 19.086,00 | |
| FERRETERIA EN GRAL. | URIA PABLO ALBERTO | PUNTA NOVALLES 1170 - BARRIO: | 20-24302853-2 | 14.669,00 | 14.669,00 | |||||
| COMERCIAL MADERAS S.R.L. | AV CONSTITUYENTES 176-C RIVADA | 30-67032147-5 | 15.751,00 | 15.751,00 | ||||||
| ALMONACID NESTOR FABIAN | 25 DE MAYO 837 | 20-18042416-5 | 14.920,00 | 14.160,00 | ||||||
| ELECTROBRAS S.R.L. | RIVADAVIA Nº 1669 | 30-63364110-9 | 72.388,00 | 68.163,00 | ||||||
| SEERY MARIANO JAVIER JORGE | ESPAÑA 1025 | 20-22419850-8 | 60.484,40 | 60.484,40 | ||||||
| NEOMAT S.A. | H. IRIGOYEN 8288 | 30-70913602-6 | 86.681,50 | 8.561,60 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISISCION DE VIVERES. | 16/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 126.947,27 | 126.947,27 | |
| LP | 14 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES. | 17/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 118.975,00 | 118.975,00 | |
| LP | 17 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES. | 17/03/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 99.967,36 | 99.967,36 | |
| LEBONT S.A. | RUY DIAZ DE GUZMAN 48 PISO 3 D | 30-70910732-8 | 101.253,98 | |||||||
| U2291 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE PINTURAS | 27/02/2009 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 36.315,40 | |
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 29.735,00 | |||||||
| FERTEL S.A. | BALCARCE 795 | 30-55771740-0 | 30.400,40 | |||||||
| DOMINGUEZ GASTON HUGO | 9 DE JULIO 44 PISO: PB | 20-25843355-7 | 19.355,34 | 9.148,14 | ||||||
| SAENZ PEÑA S.R.L. | AV SAENZ PEÑA 648-SM TUCUMAN | 30-59139416-5 | 23.811,00 | 7.685,00 | ||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE UTILES DE | 27/02/2009 | BELLOS HUGO OSVALDO | SAN MARTIN 739-S M TUCUMAN | 20-08090169-1 | 15.668,53 | 15.148,53 | |
| OFICINA Y PAPELERIA | MONTALDI IMELDA | URQUIZA 277 | 27-16517507-2 | 8.847,30 | 350,00 | |||||
| CD | 3 | 2009 | IMPRESION DE AGENDAS | 20/02/2009 | ALDO MARCELO NIEVAS Y AJMAR SE | HUMBERTO PRIMO 569 | 30-70817138-3 | 11.808,00 | 11.808,00 | |
| CD | 4 | 2009 | REPARACION DE EDIFICIOS | 19/02/2009 | AVANT GARDE S.R.L. | SAN JUAN 787 | 30-70851000-5 | 17.487,00 | 17.487,00 | |
| U2292 | LU | 5 | 2008 | CONTRATAR EL SERVICIO DE | 02/06/2009 | LIMPIA BRILL SRL | ITUZAINGO 1151 PB 6 | 30-64929310-0 | 401.940,00 | |
| LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO | PEREZ WALTER LEONARDO | M. PEDRAZA 3963 1ºA | 20-20995783-4 | 302.500,00 | 302.500,00 | |||||
| SOCIAL MILITAR "DR DAMASO | SERVICIOS TORQUE S A | MONTEVIDEO 451 5 54 CABA | 30-71063104-9 | 346.500,00 | ||||||
| CENTENO" Y JARDIN ANEXO. | SERTO S.R.L. | SANTA FE 1446 | 30-70796981-0 | 470.000,00 | ||||||
| LU | 6 | 2008 | CONCESION DE LOCAL PARA USO DE | 03/02/2009 | JUAN BAUTISTA LACIAR | CARRANZA 3099 3ER "C" | 20-26518203-9 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| KIOSCO EN EL INSTITUTO | MARTA LABOMBARDA | STURIZA 522 | 30-66771100-0 | 8.110,00 | ||||||
| LU | 8 | 2008 | SERVICIO DE EMERGENCIAS | 24/02/2009 | SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. | AV. ALVAREZ THOMAS 1156 | 30-61221341-7 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| MEDICAS | ||||||||||
| LU | 9 | 2008 | CONCESION USO PARCIAL DEL | 20/03/2009 | CLUB ATLETICO CHACARITA JUNIOR | TEODORO GARCIA 3550 | 30-16012472-9 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| CAMPO DE DEP DEL ISMDDC. | ||||||||||
| U2312 | CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS | 03/06/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 18.636,25 | 4.803,15 |
| CON DESTINO AL DEPOSITO DE | RODRIGUEZ MATIAS RICARDO | CAPURRO 3584 | 20-31624386-0 | 5.050,00 | 2.153,00 | |||||
| SUMINISTRO DEL REGIMIENTO DE | PEPAN S.A. | DE MAYO AV. 1430 PISO: 2 DPTO: | 30-70919239-2 | 14.614,00 | 9.165,00 | |||||
| INFANTERIA 1"PATRICIOS" | CUEROS PORTEÑOS S.R.L | MANZONI 162 | 22-03569814-7 | 6.937,72 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 20.629,30 | 7.766,85 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL | 03/06/2009 | SANCHEZ VIVAR ALDO ALFREDO | AV. SAENZ 717 PISO: 02 DPTO: " | 20-93926535-0 | 59.321,40 | 36.241,00 | |
| PUESTO FLORES Y LA SECCION DE | CONTE CONSTRUCCIONES DESING S. | MUÑOZ 1480 | 30-71045243-8 | 48.960,00 | 9.757,00 | |||||
| PERROS DE GUERRA DE ESTA | MOBISA S.A. | ALBERTI 378 | 30-70396757-0 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| UNIDAD | ARDIZON IVAN EZEQUIEL | MORON 3677 | 20-22294264-1 | 23.787,00 | 23.779,00 | |||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS | 03/06/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 26.444,52 | 459,00 | |
| (LIBRERIA, LIMPIEZA Y RECARGAS | DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 5.269,09 | 176,28 | |||||
| DE CARTUCHOS) | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 33.373,50 | ||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 19.027,35 | 611,00 | ||||||
| SOCMAR SRL | SARMIENTO 760 CAP FED | 30-70887054-0 | 4.720,50 | |||||||
| GALATI SABRINA LAURA | PADRE ELIZALDE 139 | 27-32515363-1 | 15.561,42 | 400,05 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 4.581,94 | 1.447,00 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 11.887,95 | 705,01 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 21.385,94 | |||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 18.842,35 | 807,30 | ||||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 21.226,56 | 628,60 | ||||||
| BUGANEM FEDERICO EDUARDO | SANTA FE 4976 - CAPITAL FEDERA | 23-11957474-9 | 15.803,14 | 4.023,24 | ||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 18.829,59 | 7.784,96 | ||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQ DE INSUMO VARIOS(ART | 03/06/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 44.625,40 | 13.339,16 | |
| ELECTRICIDAD, HERRAMIENTAS | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 16.291,10 | 12.581,20 | |||||
| MENORES, PINTURAS Y COLORANTES | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 51.022,26 | 2.905,90 | |||||
| Y FERRETERIA). | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | ADQUISICION DE PASAJES CON | 03/02/2009 | MARNIE TRAVEL SRL | CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | 30-61574711-0 | 7.580,00 | 7.580,00 | |
| MOTIVO DE TRASLADO DEL | ||||||||||
| PERSONAL DE SUBOFICIALES Y | ||||||||||
| OFICIALES AL URUGUAY. | ||||||||||
| U2313 | CD | 1 | 2009 | ORGANIZACION DE EVENTOS PARA | 25/02/2009 | EVENTOS CORPORATIVOS SA | AV MONROE 3137 | 30-70841753-6 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| AGASAJO | ROMEO NATALIA ELIZABETH | URUGUAY 385 - PISO 13 | 27-30172258-9 | 29.680,00 | ||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE UNA PLACA DE | 25/02/2009 | DIEPENBROCK EDUARDO ALFREDO | ESNAOLA 615 - CAPITAL FEDERAL | 20-08362886-4 | 5.822,90 | 190,00 | |
| BRONCE, MEDALLONES | OTS ENRIQUE GUILLERMO | BARTOLOME MITRE 1208 | 20-07754886-7 | 3.990,00 | 3.678,00 | |||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE BEBIDAS PARA | 25/02/2009 | ||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 25/02/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 7.010,94 | 34,50 | |
| LIBRERIA EN GENERAL | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 4.314,00 | 435,17 | |||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 4.021,08 | 2.975,24 | ||||||
| NIEMAND ALEJANDRO | CHARCAS 2737 | 20-04536867-0 | 8.738,21 | |||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 32.260,49 | 141,33 | ||||||
| ERRE DE S.R.L. | BENITO JUAREZ 3936 | 30-59126775-9 | 4.777,06 | 222,94 | ||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICION DE CINTAS, | 25/02/2009 | MICHELINI FERNANDO | AV.ROCA 760, PISO 1 | 20-11717971-1 | 15.850,00 | 3.600,00 | |
| CORDONES, MANTAS Y BOZALES | FRIDENBERG ARON ISAC | 3 DE FEBRERO 2760-CASEROS | 20-05459205-2 | 16.965,00 | 16.965,35 | |||||
| CD | 6 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 26/02/2009 | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 9.442,00 | ||
| AUTOM Y CARTUCHOS | ITEA SA | VIAMONTE 1546 PISO 1 DPTO 106 | 30-64371105-3 | 8.977,00 | ||||||
| MONSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 5.667,00 | 1.086,00 | ||||||
| FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 11.299,00 | 9.353,60 | ||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 3.719,62 | 2.391,33 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 15.650,70 | 1.610,00 | ||||||
| CD | 7 | 2009 | ADQUISICION DE CARBON DE COQUE | 26/02/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 5.299,00 | 5.299,00 | |
| PARA FRAGUA | ||||||||||
| CD | 8 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 26/02/2009 | FARAL S.R.L. | AV. RIVADAVIA 2392 | 30-63203527-2 | 4.055,29 | 457,12 | |
| ELECTRICIDAD Y TELEFONIA | ME INDUSTRIAL S.A. | AVDA. ASAMBLEA 474 | 30-71046307-3 | 4.945,40 | 190,60 | |||||
| VALENTINI ALEJANDRA VERONICA | ROSAS CASTILLO 2312-HURLINGHAM | 27-23902624-4 | 4.100,00 | 1.829,36 | ||||||
| REGGIO MARCELO FERNANDO | BOULEVARD FINCA 6370 | 20-22200212-6 | 3.768,89 | 975,24 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 8.451,40 | 124,10 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 7.086,15 | |||||||
| CD | 9 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 26/02/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 8.057,04 | ||
| LIMPIEZA PARA EL 1ER TRIM09 | FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 3.182,87 | 97,60 | |||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 2.594,59 | 158,28 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 2.469,28 | 1.998,10 | ||||||
| DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 2.405,61 | 250,76 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 4.453,31 | 6,00 | ||||||
| CD | 10 | 2009 | RECARGAS DE MATAFUEGOS | 26/02/2009 | MATAFUEGOS ORLANDO S.R.L | MOLIERE 429 | 30-58318430-5 | 7.553,00 | ||
| PIAGGI ADRIAN JOSE | LUCENA 3741 | 20-22303698-9 | 3.220,00 | |||||||
| ROS MARTIN EMANUEL | NICOLAS AVELLANEDA N? 1308 | 20-29316477-1 | 4.931,00 | 4.831,00 | ||||||
| CD | 11 | 2009 | ADQUISICION DE PINTURAS PARA | 26/02/2009 | GASPARRI DANIEL EDUARDO | RIO DE JANEIRO 640 PB A | 20-27800769-4 | 8.530,82 | ||
| EL 1ER TRIM09 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 17.522,80 | 19,80 | |||||
| FERRE D.J. S.R.L. | BONPLAND 1523 1523 | 30-70807883-9 | 13.439,31 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 14.553,95 | 784,55 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 11.383,68 | 11.047,85 | ||||||
| CD | 12 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 26/02/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 927 | 20-04530676-4 | 11.946,28 | 7.200,48 | |
| FERRETERIA EN GENERAL | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 13.311,50 | 4.354,00 | |||||
| CD | 13 | 2009 | ADQ DE MANO DE OBRA P/EFECTUAR | 26/02/2009 | FERNANDO BELLONI S.A. | RIVADAVIA AV. 5725 PISO: 04DPT | 30-71050499-3 | 17.940,00 | 20.550,00 | |
| REP DE VEHICULOS | ||||||||||
| CD | 14 | 2009 | ADQ DE MANO DE OBRA P/REP DE | 26/02/2009 | ADORANTE ROSALINDA CARMEN | MANUELA PEDRAZA 403 | 27-10919219-3 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| CAMARA FRIGORIFICA | MONACO DOMINGO | ARAGUEYA 1852 | 20-07747814-1 | 10.790,00 | ||||||
| FIRPO GERMAN HECTOR | 9 DE JULIO 955 | 20-25285050-4 | 11.737,50 | |||||||
| CD | 15 | 2009 | MANTENIMIENTO PASILLO CENTRAL | 26/02/2009 | ENGINDUS LATINOAMERICA S.A. | SAN MARTIN 551-PISO 1-DPTO 20 | 30-70979344-2 | 13.250,00 | ||
| CASINO DE OFICIALES DEL RGC | GLOW SRL | ARMENIA 2148 PISO 13 DPTO H | 30-69965720-0 | 40.100,00 | ||||||
| "GRL SAN MARTIN" | VALDIVIEZO ARIEL ROLANDO | AV. ALMIRANTE BROWN 959 3º "D" | 20-24612588-1 | 9.250,00 | 9.250,00 | |||||
| ALMIRON - ALMIRON S.R.L. | FERNANDEZ ESPIRO 2389 | 30-70773833-9 | 22.200,00 | |||||||
| U2317 | LP | 1 | 2009 | REPARACION DE MAQUINARIAS Y | 13/03/2009 | AGUATECNICA S.R.L. | LURO 3226 1º SUBS. OF. 91 | 30-68138899-7 | 5.452,00 | 5.452,00 |
| EQUIPOS VARIOS (BOMBA | CON TEC DES S A | BUENOS AIRES 1851 PISO: 02 | 30-70773512-7 | 24.050,00 | 15.800,00 | |||||
| DE AGUA, CALDERAS, CORTINAS | GRUPO NUCLEO SA | MORENO 3585 | 30-70933244-5 | 4.295,00 | 4.295,00 | |||||
| METALICAS E INFORMATICA) | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE VALES PARA | 17/03/2009 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 13.350,00 | ||
| COMBUSTIBLES | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 13.350,00 | 13.350,00 | |||||
| LU | 1 | 2009 | COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTOR | 03/09/2009 | NUEVOS RUMBOS S.R.L. | RUTA 2 Y AV. CONSTITUCION | 30-58272721-6 | 18.879,74 | 18.879,74 | |
| LU | 2 | 2009 | ART LIBRERIA, PAPEL DE | 03/12/2009 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 3.345,56 | 350,00 | |
| COMPUTACION Y UTILES DE | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 3.367,94 | 834,83 | |||||
| OFICINA | WINNIE SA | AV.LURO 3492 | 33-70701425-9 | 2.958,42 | 1.923,61 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 5.427,40 | 66,00 | ||||||
| LU | 3 | 2009 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 03/12/2009 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 3.782,22 | 208,87 | |
| MONTERO HILARIO | SGO. DEL ESTERO 2983 | 20-08471319-9 | 3.978,35 | 3.677,45 | ||||||
| LU | 4 | 2009 | ARTICULOS DE FERRETERIA, | 03/12/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 12.478,90 | ||
| PINTURAS, MAT CONST Y ELEC | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 17.164,21 | 7.014,43 | |||||
| MARTINEZ OLGA ELSA | RIO NEGRO 7348 | 27-14671029-3 | 21.531,56 | 12.432,10 | ||||||
| MUGUERZA EDGARDO CESAR | CALABRIA 6734 | 20-11990136-8 | 12.950,67 | 252,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 15.829,51 | 500,00 | ||||||
| LU | 5 | 2009 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | 03/12/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 29.958,20 | 2.085,00 | |
| VEHICULOS | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 56.416,20 | 7.687,00 | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 68.816,00 | 8.370,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 69.731,94 | 5.912,39 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 31.207,70 | |||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 95.708,50 | 31.421,00 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 47.178,10 | 721,70 | ||||||
| LU | 6 | 2009 | GAS PROPANO A GRANEL | 03/06/2009 | REPSOL GAS S.A. | TUCUMAN 744 PISO 10 | 30-51548847-9 | 94.004,00 | 94.003,70 | |
| LU | 7 | 2009 | GAS OIL A GRANEL | 03/06/2009 | NUEVOS RUMBOS S.R.L. | RUTA 2 Y AV. CONSTITUCION | 30-58272721-6 | 99.705,00 | 99.705,00 | |
| LU | 8 | 2009 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE | 16/03/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 41.328,40 | ||
| VEHICULOS | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 61.938,00 | ||||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 99.743,00 | 8.553,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 99.846,90 | |||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 49.184,80 | 2.862,80 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 46.564,20 | 2.860,70 | ||||||
| TODO TERRENO S.A. | AÑO 1852 2994 | 30-71007329-1 | 260.824,60 | 59.181,00 | ||||||
| LU | 9 | 2009 | HARINA DE TRIGO 000 X 50 KG | 16/03/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 128.700,00 | ||
| CORGUT S.A. | RECONQUISTA 365 | 30-71018944-3 | 84.150,00 | |||||||
| MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 | 27-23662589-9 | 85.800,00 | 85.800,00 | ||||||
| LU | 10 | 2009 | GRASAS Y LUBRICANTES PARA | 17/03/2009 | JUAN MANUEL MARTIN | BRASIL 998 | 20-12195488-6 | 9.000,54 | ||
| VEHICULOS | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 9.027,00 | ||||||
| ALBORNOZ JUANA BENITA | SANTIAGO DEL ESTERO 2987 | 27-10021127-6 | 10.563,00 | 9.429,00 | ||||||
| LOPEZ REINALDO GABRIEL | JARA HECTOR 1410 | 20-20330138-4 | 11.498,00 | 1.071,00 | ||||||
| U2320 | CD | 1 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 16.285,97 | 5.352,08 |
| ARTICULOS DE LIBRERIA DEL B | PELLEGRINO HILDA LAURA | IRIONDO 2072-SANTO TOME (STA F | 27-13333997-9 | 19.769,41 | 7.718,69 | |||||
| ING ANF 121 Y ELEMENTOS | RODRIGUEZ PAOLA VIRGINIA | CIUDADELA 993 | 27-30742975-1 | 22.255,02 | 4.093,20 | |||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | LAROCCA NEUMATICOS SA | LEANDRO ALEM 1681 | 30-70833310-3 | 25.789,19 | 23.644,16 | |
| CUBIERTAS DEL B ING ANF 121 Y | ANTONIO RINALDI S.R.L | CAFFERATA 947 | 30-55585695-0 | 28.849,00 | 3.401,00 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 41.344,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 39.350,00 | |||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 37.643,00 | |||||||
| OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 37.430,00 | |||||||
| CD | 3 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | PARISI RICARDO JOSE MARIA | M CANDIOTI 2701-SANTO TOME-STA | 20-10874118-0 | 6.997,40 | 6.758,00 | |
| PRODUCTOS QUIMICOS DEL B ING | FECOLUZ S.R.L. | Av.LUJAN 3240-SANTO TOME-SANTA | 33-69985913-9 | 7.618,20 | 232,00 | |||||
| ANF 121 Y ELEMENTOS | ||||||||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 4 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | GRANATTI JOSE LUIS | AV LUJAN 2189 | 20-14093296-6 | 20.908,15 | 20.908,15 | |
| PINTURAS DEL B ING ANF 121 Y | LLORENSI MARTIN EMILIO | I.CRESPO 730 - RECREO - SANTA | 23-20051915-9 | 8.909,65 | ||||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 5 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | FECOLUZ S.R.L. | Av.LUJAN 3240-SANTO TOME-SANTA | 33-69985913-9 | 8.712,20 | 8.712,20 | |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL | CASTILLO ERNESTO RAUL | IRIONDO 1729 PISO DPTO 2 | 23-06020062-9 | 9.470,40 | ||||||
| B ING ANF 121 Y ELEMENTOS | ||||||||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 12.477,92 | 4.986,73 | |
| ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL B | SOSA CLAUDIO FABIAN | MORENO 2442 | 20-21808961-6 | 12.181,90 | 3.014,60 | |||||
| ING ANF 121 Y ELEMENTOS | GINESTA ESTHER ELENA | IRIONDO 1729 PISO: 9° DPTO: 2 | 27-03580376-4 | 14.241,10 | 660,10 | |||||
| CENTRALIZADOS. | PARISI RICARDO JOSE MARIA | M CANDIOTI 2701-SANTO TOME-STA | 20-10874118-0 | 3.820,95 | 465,00 | |||||
| CD | 7 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | VALENTINI ALEJANDRA VERONICA | ROSAS CASTILLO 2312-HURLINGHAM | 27-23902624-4 | 9.046,62 | 5.374,32 | |
| ARTICULOS DE ELECTRICIDAD DEL | RISSO HAYDEE MARTA | BLAS PARERA 7781 | 27-11234510-3 | 12.144,22 | 2.585,00 | |||||
| B ING ANF 121 Y ELEMENTOS | GINESTA ESTHER ELENA | IRIONDO 1729 PISO: 9° DPTO: 2 | 27-03580376-4 | 12.812,75 | 110,00 | |||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 8 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | PELLEGRINO HILDA LAURA | IRIONDO 2072-SANTO TOME (STA F | 27-13333997-9 | 3.569,80 | 1.714,20 | |
| REPUESTOS DE COMPUTACION DEL B | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 5.630,00 | 2.310,00 | |||||
| ING ANF 121 Y ELEMENTOS | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 3.579,44 | 150,60 | |||||
| CENTRALIZADOS. | BALCAR ROMULO ROBERTO EXEQUIEL | PEDRO BALCAR 270 | 20-25546954-2 | 3.579,30 | 700,00 | |||||
| CD | 9 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 51.027,70 | 2.820,20 | |
| REPUESTOS DEL B ING ANF121 Y | RODRIGUEZ LUISA LUCIA | CALLE MARTIN ZAPATA 2736 | 27-00590341-1 | 25.026,90 | 9.467,30 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 34.836,00 | 19.403,00 | |||||
| BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 7.147,00 | 455,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 15.290,70 | 457,50 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 15.229,00 | 5.206,00 | ||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 24.677,50 | |||||||
| CD | 10 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | KIENER ROXANA MARISA | SARA FAISAL 1847 | 27-16648142-8 | 3.570,00 | 3.570,00 | |
| ALQUILERES DEL B ING ANF 121 | DISTRIBUIDORA PRAXIS S.R.L. | RIVADAVIA Nº 3055 | 30-64420721-4 | 4.880,00 | 4.880,00 | |||||
| Y ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | CAPORIZZO CARLOS ALBERTO | DIAZ DE SOLIS JUAN 2913 | 20-08434918-7 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
| CD | 11 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | MARINO JORGE EDUARDO | AVENIDA DEL TRABAJO 2700 | 20-06083110-7 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| REP DE VEHICULOS DEL B ING ANF | COLL RUBEN OSCAR | A. STORNI 1066 | 20-08584060-7 | 11.445,00 | 6.260,00 | |||||
| 121 Y ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 6.885,00 | 4.445,00 | |||||
| FERRARINI ALDANA | LAVAISE 2320 | 27-29048552-0 | 12.148,00 | 10.000,00 | ||||||
| CD | 12 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | SUCESORES DE DAVID LUIS PERMAN | 25 DE MAYO 1502 | 33-51778332-9 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| REP DE MAQ Y EQUIPO DEL B ING | FERRANTI MARTIN ANDRES | OBISPO GELABERT 1730-STO TOME- | 20-24655963-6 | 2.987,00 | 2.050,00 | |||||
| ANF 121 Y ELEMETOS | BALCAR ROMULO ROBERTO EXEQUIEL | PEDRO BALCAR 270 | 20-25546954-2 | 2.837,00 | 1.228,00 | |||||
| CENTRALIZADOS. | COLL RUBEN OSCAR | A. STORNI 1066 | 20-08584060-7 | 18.140,00 | 18.140,00 | |||||
| MEYER ALBERTO TOMAS | GRA. LAVALLE 3716 | 20-06250203-8 | 33.500,00 | 33.500,00 | ||||||
| CD | 13 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL | ITALIA 646 | 34-50004533-9 | 12.977,00 | 5.530,00 | |
| POLIZA DE SEGUROS DEL B ING | LIDERAR COMPANIA GENERAL DE SE | RECONQUISTA 585 | 30-50005949-0 | 8.172,00 | 7.320,00 | |||||
| ANF 121 Y ELEMENTOS | ||||||||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| CD | 14 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 4.915,31 | 3.292,26 | |
| FERRETERIA DEL B ING ANF 121 Y | CASTILLO RAUL GUILLERMO | SERVANDO BAYO 854 | 20-17627830-8 | 4.092,75 | 3.269,75 | |||||
| ELEMENTOS CENTRALIZADOS. | FECOLUZ S.R.L. | Av.LUJAN 3240-SANTO TOME-SANTA | 33-69985913-9 | 5.898,74 | 850,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 4.607,50 | 117,40 | ||||||
| CD | 15 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
| VALES DE COMBUSTIBLES DEL B | ||||||||||
| ING ANF 121 Y ELEMENTOS | ||||||||||
| CENTRALIZADOS. | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | SATISFACER LAS NECESIDADES DE | 03/12/2009 | MARCELO GOTTIG Y CIA SOC COL | RUTA NAC 12 Y ACCESO A GRAL RA | 30-52113796-3 | 83.973,20 | 80.122,20 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL | OLEOS SRL | RUTA PROVINCIAL 5 KM 0,5 | 30-70797863-1 | 20.279,41 | 1.806,66 | |||||
| B ING ANF 121 Y ELEMENTOS | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 18.613,00 | 1.774,00 | |||||
| CENTRALIZADOS. | GONZALEZ ELBIO ALBERTO | R.LEHMANN 1156 | 20-14707064-1 | 2.380,00 | 2.380,00 | |||||
| U2329 | CD | 36 | 2008 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 17/03/2009 | SCHNEIDER MIGUEL | AVENIDA CORRIENTES 5341 7mo C | 20-04110174-2 | 1.474,00 | |
| CHASIS DE VEHICULOS DE COMBATE | STEYR DAIMLER PUCH SPEZIALFAHR | ZEUG AG CO KG-A 1111 WIEN 2 | 23-04519673-9 | 1.274.991,88 | 1.274.991,88 | |||||
| SK 105 DE LA FUERZA | VILODI SA. | AVENIDA ING GUILLERMO MARCONI | 30-62005407-7 | 0,00 | ||||||
| VILODI SA. | AVENIDA ING GUILLERMO MARCONI | 30-62005407-7 | 0,00 | |||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 19/03/2009 | DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 47.655,46 | 90,00 | |
| LIBRERIA | TORRE ANGEL MARIO | GOYENA PEDRO AV. 1450 P4 | 20-10092032-9 | 45.498,05 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 63.717,99 | 552,60 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 71.499,60 | 7.894,93 | ||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 30.351,02 | 19.839,46 | ||||||
| NIEMAND ALEJANDRO | CHARCAS 2737 | 20-04536867-0 | 79.046,07 | 435,88 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 54.007,82 | |||||||
| FAYTIM S.A. | SARMIENTO 1430 | 30-70840334-9 | 21.170,16 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 56.220,62 | 134,30 | ||||||
| FORMATO SA | P. OBLIGADO 2053 | 30-63554243-4 | 11.568,50 | |||||||
| JUSTINIANO LOZANO PABLO ARIEL | VENTURA BOSH 6826 | 20-31261698-0 | 44.193,62 | 316,20 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE INSUMOS DE | 19/03/2009 | TORRE ANGEL MARIO | GOYENA PEDRO AV. 1450 P4 | 20-10092032-9 | 42.195,30 | 1.033,60 | |
| INFORMATICA | FERRARI SANDRA ALICIA | RONDEAU 417 | 27-20278653-2 | 5.548,00 | 2.204,00 | |||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 49.189,72 | 759,00 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 47.775,85 | 3.684,60 | ||||||
| GAZZANO ELIAS DAVID | RINCON 2491 | 20-29503455-7 | 41.503,27 | |||||||
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 29.690,54 | 590,65 | ||||||
| ITEA S.A. | VIAMONTE 1546 1ro | 30-64381105-3 | 46.294,00 | |||||||
| GALDO ERIKA ROMINA | AVENIDA BERNARDINO RIVADAVIA 5 | 27-28423279-3 | 47.871,83 | 10.005,59 | ||||||
| MONSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 22.939,50 | 15.622,10 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 19/03/2009 | TORRE ANGEL MARIO | GOYENA PEDRO AV. 1450 P4 | 20-10092032-9 | 10.978,62 | 156,55 | |
| LIMPIEZA | LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 12.980,18 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 14.954,91 | |||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 11.021,45 | 1.447,10 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 6.651,46 | 4.751,25 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 11.530,15 | 666,98 | ||||||
| MONSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 3.246,00 | |||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 19/03/2009 | GASPARRI DANIEL EDUARDO | RIO DE JANEIRO 640 PB A | 20-27800769-4 | 12.209,78 | ||
| FERRETERIA | WORZEL MARIO PEDRO | CALLE 73 Nº2538 | 20-04580549-3 | 16.146,39 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 17.046,78 | |||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 13.862,48 | 5.901,19 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 15.465,46 | 251,88 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 29.965,80 | 119,00 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 6.114,45 | 339,00 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE VALES DE | 19/03/2009 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 126.900,00 | 126.900,00 | |
| COMBUSTIBLES | ||||||||||
| U2330 | CD | 1 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 30/03/2009 | PICAZO CARLOS SERGIO | ROSALES 1750 | 20-08353184-4 | 13.470,00 | 13.330,00 |
| FOTOCOPIADORAS. | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE PAPEL, UTILES | 30/03/2009 | DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 24.953,32 | ||
| DE OFICINA, PAPEL PARA | ATIEL PROVEEDORA S.R.L. | TUCUMAN 612 PISO 5º | 30-69316047-9 | 27.609,26 | ||||||
| COMPUTACION, CARTUCHOS, LIBROS | BUGANEM FEDERICO EDUARDO | SANTA FE 4976 | 23-11957474-9 | 18.334,48 | 6.887,50 | |||||
| Y TALONARIOS TROQUELADOS. | VILARIÑO CARLOS | JURAMENTO 1948 PISO 4º "B" | 20-05316208-9 | 2.307,24 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 19.685,00 | 9.546,30 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 19.635,37 | 1.729,22 | ||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 13.707,86 | |||||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 | 30-56095010-8 | 6.013,50 | |||||||
| NIEMAND ALEJANDRO | CHARCAS 2737 | 20-04536867-0 | 23.443,41 | |||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL DE | 30/03/2009 | WELLPACX S.A. | JUAN RAMIREZ DE VELAZCO 169 | 30-70819546-0 | 5.000,38 | ||
| APOYO PARA LA PRODUCCION | DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 4.924,31 | ||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 14.573,74 | 9.207,69 | ||||||
| DUARTE DE CASTILLO ARECO GABRI | B.DE ASTRADA 511-CURUZU CUATIA | 27-16484413-2 | 1.054,85 | |||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 5.816,93 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 12.965,37 | |||||||
| WORZEL MARIO PEDRO | CALLE 73 Nº2538 | 20-04580549-3 | 13.246,20 | 4.140,60 | ||||||
| FAR ATILIO JUAN | DEAN FUNES 1557 | 20-04568917-5 | 18.108,04 | 540,28 | ||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE VALES PARA LA | 30/03/2009 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 171.300,00 | ||
| CARGA DE COMBUSTIBLES Y | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 171.300,00 | 171.300,00 | |||||
| LUBRICANTES EN TODO EL PAIS, | ||||||||||
| LU | 31 | 2008 | ADQUISION DE CONSERVAS. | 03/09/2009 | FERNANDEZ ALEJANDRA GABRIELA | BO. SOLDATI ESC. NRO 63 PISO 3 | 27-23292961-3 | 268.545,20 | ||
| CABUTIA SRL | SAN JORGE 4234 | 33-70798657-9 | 296.150,77 | |||||||
| D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 197.578,33 | |||||||
| CORGUT S.A. | RECONQUISTA 365 | 30-71018944-3 | 404.967,07 | |||||||
| ALEJANDRO HECTOR LACCHIO | RAMSAY 1945 PISO 2 DPTO A | 23-10788302-9 | 294.482,38 | 294.474,07 | ||||||
| DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 225.599,12 | |||||||
| LU | 32 | 2008 | ADQUISICION DE FIAMBRES | 03/06/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 151.980,75 | 48.343,93 | |
| ALEJANDRO HECTOR LACCHIO | RAMSAY 1945 PISO 2 DPTO A | 23-10788302-9 | 144.225,78 | 93.122,08 | ||||||
| DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 137.198,31 | |||||||
| LU | 33 | 2008 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 03/05/2009 | FRIGORIFICO PENTA S.A. | ALSINA 833 PISO 4-DTO.3 | 30-68626538-9 | 824.305,75 | ||
| CARNICOS, EMBUTIDOS Y | DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 594.588,29 | ||||||
| PESCADOS. | GLOBAL ALIMENTARIA S.R.L. | BURELA 468 | 30-70784132-6 | 756.198,81 | 378.033,01 | |||||
| D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 794.977,64 | |||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 798.782,95 | 244.684,25 | ||||||
| LU | 34 | 2008 | ADQUISICION DE POLLO Y HUEVO | 03/05/2009 | FERNANDEZ ALEJANDRA GABRIELA | BO. SOLDATI ESC. NRO 63 PISO 3 | 27-23292961-3 | 255.533,94 | 255.533,94 | |
| CABUTIA SRL | SAN JORGE 4234 | 33-70798657-9 | 259.341,96 | |||||||
| DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 233.266,74 | |||||||
| MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 | 30-59424473-3 | 319.619,24 | |||||||
| D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 340.908,90 | |||||||
| ALEJANDRO HECTOR LACCHIO | RAMSAY 1945 PISO 2 DPTO A | 23-10788302-9 | 72.114,00 | |||||||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 347.437,62 | |||||||
| LU | 35 | 2008 | ADQUISICION DE QUESOS | 03/09/2009 | DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 402.566,25 | ||
| ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 451.772,80 | 474.802,52 | ||||||
| LU | 36 | 2008 | ADQUISICION DE VIVERES | 03/09/2009 | D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 164.203,94 | 15.797,76 | |
| ESPECIALES | ALEJANDRO HECTOR LACCHIO | RAMSAY 1945 PISO 2 DPTO A | 23-10788302-9 | 156.913,14 | 152.412,21 | |||||
| MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 | 27-23662589-9 | 72.049,14 | |||||||
| LOS FRUTOS S.A. | TUCUMAN 834 PISO 6 Nº62 | 30-70804100-5 | 207.547,66 | |||||||
| DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 210.055,75 | |||||||
| MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 | 30-59424473-3 | 94.191,08 | 14.112,00 | ||||||
| LU | 37 | 2008 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 03/06/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 208.465,38 | 303.632,97 | |
| LACTEOS | DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 32.310,47 | ||||||
| ALEJANDRO HECTOR LACCHIO | RAMSAY 1945 PISO 2 DPTO A | 23-10788302-9 | 128.415,05 | |||||||
| CORGUT S.A. | RECONQUISTA 365 | 30-71018944-3 | 216.830,35 | |||||||
| LU | 38 | 2008 | ADQUISICION DE FRUTAS | 03/06/2009 | FERNANDEZ ALEJANDRA GABRIELA | BO. SOLDATI ESC. NRO 63 PISO 3 | 27-23292961-3 | 135.363,34 | 3.457,60 | |
| CABUTIA SRL | SAN JORGE 4234 | 33-70798657-9 | 178.640,76 | |||||||
| DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 122.826,11 | |||||||
| ALEJANDRO HECTOR LACCHIO | RAMSAY 1945 PISO 2 DPTO A | 23-10788302-9 | 128.415,05 | 117.919,61 | ||||||
| CORGUT S.A. | RECONQUISTA 365 | 30-71018944-3 | 216.830,35 | |||||||
| LU | 39 | 2008 | ADQUISICION DE HORTALIZAS | 03/06/2009 | CABUTIA SRL | SAN JORGE 4234 | 33-70798657-9 | 185.438,62 | ||
| FERNANDEZ ALEJANDRA GABRIELA | BO. SOLDATI ESC. NRO 63 PISO 3 | 27-23292961-3 | 97.630,65 | 94.624,19 | ||||||
| DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 259.671,70 | |||||||
| ALEJANDRO HECTOR LACCHIO | RAMSAY 1945 PISO 2 DPTO A | 23-10788302-9 | 202.205,70 | 86.498,53 | ||||||
| CORGUT S.A. | RECONQUISTA 365 | 30-71018944-3 | 271.464,55 | 202,35 | ||||||
| LU | 40 | 2008 | ADQUISICION DE VIVERES SECOS | 03/05/2009 | DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 545.918,12 | ||
| ALEJANDRO HECTOR LACCHIO | RAMSAY 1945 PISO 2 DPTO A | 23-10788302-9 | 536.974,02 | 293.250,83 | ||||||
| CORGUT S.A. | RECONQUISTA 365 | 30-71018944-3 | 394.725,92 | 82.360,40 | ||||||
| CARREIRAS DOMINGUEZ EDUARDO | PICO 4560/62 | 20-10550421-8 | 25.740,90 | |||||||
| MARTINICO S.A. | ACHAVAL 590 | 30-59424473-3 | 518.549,96 | 68.983,71 | ||||||
| LOS FRUTOS S.A. | TUCUMAN 834 PISO 6 Nº62 | 30-70804100-5 | 364.965,38 | |||||||
| D & D COMERCIAL SRL | GALICIA 541 | 30-70875719-1 | 382.914,88 | 25.950,14 | ||||||
| MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 | 27-23662589-9 | 343.024,16 | |||||||
| U2331 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA | 03/05/2009 | IPMAG S.A. | TUCUMAN 2133 | 30-70802391-0 | 9.195,00 | 9.195,00 |
| CIRUGIA TRAUMATOLOGICA, | CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICO | MONTEVIDEO 879 PISO: PB | 30-70924765-0 | 7.113,00 | ||||||
| DESCARTABLES Y TORNILLOS DE | LEDESMA LILIANA ALICIA | NUÑEZ 5860 | 27-12692361-4 | 21.535,60 | 6.961,60 | |||||
| TITANIO | TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 6.131,90 | 537,60 | |||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 15.317,06 | 6.946,56 | ||||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 15.062,74 | 12.547,06 | ||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE CPAP, PROTESIS | 03/06/2009 | MICROMED SYSTEM S.A. | ARAOZ 149 | 30-70850493-5 | 38.776,99 | 15.661,99 | |
| Y MAT PARA CIRUGIA. | IPMAG S.A. | TUCUMAN 2133 | 30-70802391-0 | 47.880,00 | 47.880,00 | |||||
| LEDESMA LILIANA ALICIA | NUÑEZ 5860 | 27-12692361-4 | 9.996,00 | 6.432,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 18.611,30 | 4.644,00 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUIS DE PROTESIS, AUDIFONO Y | 03/06/2009 | CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICO | MONTEVIDEO 879 PISO: PB | 30-70924765-0 | 33.708,00 | 3.900,00 | |
| MAT PARA CIRUGIA. | LEDESMA LILIANA ALICIA | NUÑEZ 5860 | 27-12692361-4 | 1.761,40 | 1.761,40 | |||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 5.411,41 | 5.411,41 | ||||||
| IPMAG S.A. | TUCUMAN 2133 | 30-70802391-0 | 25.240,00 | 25.240,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 8.301,50 | 8.201,50 | ||||||
| MICROMED SYSTEM S.A. | ARAOZ 149 | 30-70850493-5 | 3.695,00 | 3.695,00 | ||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES | 03/06/2009 | ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 34.025,72 | 16.203,56 | |
| DESCARTABLES, ARPONES DE 5MM Y | IPMAG S.A. | TUCUMAN 2133 | 30-70802391-0 | 3.960,00 | 3.960,00 | |||||
| SUTURA MECANICA | LEDESMA LILIANA ALICIA | NUÑEZ 5860 | 27-12692361-4 | 31.296,60 | 4.718,40 | |||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 32.428,54 | 27.860,80 | ||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICION DE VALES PARA | 16/03/2009 | SERVINORTE S.A. | PARAGUAY 1656 | 30-64572255-4 | 16.830,00 | 16.830,00 | |
| COMBUSTIBLES. | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | ADQ DE STENT CORONARIO, MAT | 03/06/2009 | MHG IMPLANTES S.R.L. | YRIGOYEN HIPOLITO 900 PISO 02 | 30-70476233-6 | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| P/CIRUGIA, SISTEMA DE FIJACION | MICROMED SYSTEM S.A. | ARAOZ 149 | 30-70850493-5 | 25.954,50 | 25.954,50 | |||||
| MAXILO FACIAL, MATERIALES | CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICO | MONTEVIDEO 879 PISO: PB | 30-70924765-0 | 18.500,00 | 16.250,00 | |||||
| DESCARTABLES, SET DE | DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 5.426,88 | 1.427,36 | |||||
| OSTEOSINTESIS, CPAP A 11CM DE | SOSA SOLER HECTOR JOSE | CJAL. TRIBULATO 2355 | 23-17034824-9 | 4.980,00 | 4.980,00 | |||||
| AGUA Y MASCARA NASAL | IPMAG S.A. | TUCUMAN 2133 | 30-70802391-0 | 21.900,00 | 2.180,00 | |||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 4.192,48 | 2.700,00 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 602,20 | 602,20 | ||||||
| CD | 7 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA | 03/06/2009 | ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 25.529,00 | 22.500,00 | |
| CIRUGIA LAPAROSCOPICA, | DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 47.404,79 | 24.416,79 | |||||
| TRAUMATOLOGICA, SET DE CIRUGIA | CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICO | MONTEVIDEO 879 PISO: PB | 30-70924765-0 | 16.482,00 | ||||||
| PERCUTANEA, DISPOSITIVO | IPMAG S.A. | TUCUMAN 2133 | 30-70802391-0 | 16.280,00 | 16.280,00 | |||||
| OCLUSOR, SET DE COIL, PUNCTUN | ||||||||||
| PLUG, LENTE ARTISAN, CATETER | ||||||||||
| DE DRENAJE E IMPLANTE | ||||||||||
| ODONTOLOGICO | ||||||||||
| CD | 8 | 2009 | ADQUISICION DE FAJA BALLENADA | 03/10/2009 | ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 23.885,36 | 8.079,36 | |
| LUMBAR, MEDIA DE SILICONA PARA | IPMAG S.A. | TUCUMAN 2133 | 30-70802391-0 | 15.025,00 | 6.045,00 | |||||
| PROTESIS, SET DE TORNILLOS | CIRUGIA ALEMANA INSUMOS MEDICO | MONTEVIDEO 879 PISO: PB | 30-70924765-0 | 6.854,00 | ||||||
| CANULADOS CONICOS, MATERIALES | ORTOPEDIA ALEMANA SA. | MONTEVIDEO 865/71 | 30-54170555-0 | 17.500,00 | 11.500,00 | |||||
| DESCARTABLES, VENDA ELASTICA, | LEDESMA LILIANA ALICIA | NUÑEZ 5860 | 27-12692361-4 | 16.042,86 | 10.495,80 | |||||
| MALLA TUBULAR, SISTEMA DE | CAIMED S.A. | ALSINA ADOLFO 1535 PISO: 9 DPT | 30-70948139-4 | 7.300,00 | 7.300,00 | |||||
| MEDICION DE PIC, SET DE PLACAS | ||||||||||
| DCP Y CORSET DE KNYGHT | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA | 16/02/2009 | DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 37.987,14 | 43.008,75 | |
| EMBALAJE | WELLPACX S.A. | JUAN RAMIREZ DE VELAZCO 169 | 30-70819546-0 | 79.742,00 | 36.742,00 | |||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 5.291,23 | 924,25 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 44.857,50 | 50.760,00 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 18.190,64 | 8.072,99 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE INSUMOS | 16/02/2009 | ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 268.788,00 | 201.878,00 | |
| BIOMEDICOS PARA RECONOCIMIENTO | RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 96.882,60 | ||||||
| MEDICO SMV 2009 | LOGISTICA SOCIAL S.A. | AV. BOUCHARD 644-PISO-5-DPTO-B | 30-70900706-4 | 3.070,00 | 2.370,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 34.421,30 | 69.549,30 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 36.610,00 | 730,00 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL | 03/05/2009 | PIRAINO MIGUEL ANTONIO | VENEZUELA 3026 | 20-93388078-9 | 204.950,00 | 172.000,00 | |
| PROTESICO | LMED S.R.L. | ALVEAR PRESIDENTE MARCELO TORC | 30-71047602-7 | 26.900,00 | 26.900,00 | |||||
| LABORATORIOS ORTOPEDICOS SAGUE | J.V. GONZALEZ 753 | 30-60085766-1 | 199.600,00 | 156.000,00 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE ACCESORIOS, | 19/03/2009 | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 45.422,21 | ||
| PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 37.927,31 | 37.234,86 | |||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 29.795,92 | 5.843,09 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 31.580,09 | 5.444,84 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA | 19/03/2009 | DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 75.566,00 | 75.566,00 | |
| IMPRESORAS | ||||||||||
| LU | 1 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA | 16/03/2009 | BHAURAC S.A. | ESMERALDA 1066-PISO-2-DPTO-G | 30-61181661-4 | 323.180,00 | ||
| RADIOLOGIA | MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B CAPITAL FE | 33-66036317-9 | 8.905,00 | ||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 18.598,00 | 18.598,00 | ||||||
| RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 57.679,00 | |||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 | 30-69835706-8 | 398.500,00 | 260.120,00 | ||||||
| FACET | Larrea 755 | 30-61945146-1 | 2.603,32 | |||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 53.740,00 | 2.640,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 38.407,50 | |||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED | 33-60773638-9 | 300.811,00 | 12.849,00 | ||||||
| LU | 2 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES | 16/03/2009 | TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 91.450,00 | 8.607,50 | |
| DESCARTABLE Y PARA | DAYDES S.A. | SAN LORENZO 1640-SAN MIGUEL-BS | 30-68161280-3 | 52.862,80 | ||||||
| DIAGNOSTICO POR IMAGENES PARA | LOGISTICA SOCIAL S.A. | AV. BOUCHARD 644-PISO-5-DPTO-B | 30-70900706-4 | 94.468,00 | 16.680,00 | |||||
| SMV 2009 | RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 49.592,00 | 3.085,00 | |||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED | 33-60773638-9 | 205.188,75 | 20.490,25 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 219.046,40 | 12.558,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 13.626,00 | 1.341,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 97.434,00 | 20.277,00 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 | 30-69835706-8 | 259.317,00 | 174.050,00 | ||||||
| RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 85.269,00 | |||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 48.625,00 | 35.410,00 | ||||||
| PROPATO HNOS SAIC | AV RODRIGUEZ PEÑA 2045 | 30-55425869-3 | 60.159,50 | 29.433,00 | ||||||
| LU | 3 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 16/03/2009 | RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 5.184,00 | ||
| QUIMICOS PARA POTABILIZACION | ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 254.615,00 | 155.000,00 | |||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 80.592,00 | |||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 409.512,50 | 353.163,85 | ||||||
| COFEM S.A. | LIMA 1635 1 B | 30-70784927-0 | 38.868,04 | |||||||
| LU | 4 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 16/03/2009 | MOBRAS SRL | BOLIVAR 1452 PB A | 30-70804515-9 | 479.300,00 | 59.100,00 | |
| EQUIPOS BIOMEDICOS | NATIVA SRL | SARMIENTO 1385 PB | 30-70803261-8 | 200.000,00 | ||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 117.960,72 | 48.381,92 | ||||||
| OXIGENOTERAPIA NORTE SA | GORRITI 385 | 30-53564524-4 | 21.583,98 | |||||||
| MANAT S.A. | HEREDIA 916 | 30-70748709-3 | 591.210,00 | 423.575,00 | ||||||
| LU | 5 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA | 16/03/2009 | GRIMBERG DENTAL CENTER S.A. | M.T.DE ALVEAR 2081-CAP FEDERAL | 30-51696461-4 | 49.538,60 | ||
| ODONTOLOGIA | VISUP FARM SRL | GAVILAN 1717 | 30-70204069-4 | 336.419,18 | 14.639,55 | |||||
| DENTAL MEDRANO S.A. | PARAGUAY 3081 PB | 30-52187290-6 | 187.219,73 | 17.294,86 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 8.779,60 | |||||||
| FACET | Larrea 755 | 30-61945146-1 | 42.335,23 | |||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 | 30-69835706-8 | 365.080,00 | 168.508,31 | ||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 7.674,00 | 1.235,00 | ||||||
| BHAURAC S.A. | ESMERALDA 1066-PISO-2-DPTO-G | 30-61181661-4 | 302.834,80 | 17.101,50 | ||||||
| SUMINISTROS WHITE S.A. | JUNIN 945 P.B. | 30-70816667-3 | 247.140,35 | 42.776,14 | ||||||
| LU | 6 | 2009 | ADQUISICION DE ESPECIALIDADES | 16/03/2009 | SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 409.931,00 | 26.695,00 | |
| MEDICINALES | MELENZANE S.A. | AV. DIRECTORIO 5922 | 30-63717570-6 | 96.216,00 | 12.549,00 | |||||
| LABORATORIOS NORTHIA SACIFIA | MADERO 135 | 30-51560821-0 | 86.008,02 | |||||||
| RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. | PARAGUAY 3953 - CAPITAL FEDERA | 30-61933934-3 | 45.835,00 | |||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 261.657,00 | |||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 49.600,00 | |||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 311.265,50 | 129.828,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 714.750,00 | 35.600,00 | ||||||
| RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 213.695,00 | |||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 | 30-69835706-8 | 40.250,00 | |||||||
| DROCIEN S.R.L. | JULIAN ALVAREZ 357 | 30-70704527-9 | 144.130,00 | 46.130,00 | ||||||
| AXXA PHARMA S.A. | SAN JUAN AV. 3301 | 30-71026155-1 | 475.919,72 | 146.375,00 | ||||||
| DROGUERIA KENDIS SA. | SENILLOSA 1742 | 30-69325649-2 | 136.151,00 | |||||||
| LU | 7 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 16/03/2009 | DROGUERIA ALMAFUERTE SRL | ALSINA 714 | 30-70863355-7 | 49.080,00 | ||
| FARMACEUTICOS | LABORATORIOS NORTHIA SACIFIA | MADERO 135 | 30-51560821-0 | 29.568,68 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 173.922,00 | 9.870,00 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 269.853,00 | 30.745,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 49.970,00 | |||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 266.026,50 | 24.811,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 680.610,00 | 36.440,00 | ||||||
| RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 109.596,00 | |||||||
| DROCIEN S.R.L. | JULIAN ALVAREZ 357 | 30-70704527-9 | 1.125.302,50 | 17.089,00 | ||||||
| AXXA PHARMA S.A. | SAN JUAN AV. 3301 | 30-71026155-1 | 490.775,92 | 131.651,00 | ||||||
| DROGUERIA KENDIS SA. | SENILLOSA 1742 | 30-69325649-2 | 102.311,00 | |||||||
| LU | 8 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA | 16/03/2009 | PROPATO HNOS SAIC | AV RODRIGUEZ PEÑA 2045 | 30-55425869-3 | 209.170,50 | 53.606,50 | |
| CURACIONES | RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 40.286,60 | 952,00 | |||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 24.362,60 | |||||||
| LOGISTICA SOCIAL S.A. | AV. BOUCHARD 644-PISO-5-DPTO-B | 30-70900706-4 | 179.942,50 | 8.250,00 | ||||||
| BYMED S.R.L. | BOLIVIA 2055 | 30-68032900-8 | 223.922,50 | |||||||
| MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B CAPITAL FE | 33-66036317-9 | 61.500,00 | |||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 81.361,00 | 26.077,00 | ||||||
| RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 94.295,38 | |||||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 63.388,62 | 13.737,80 | ||||||
| AV DISTRIBUCIONES SRL | 71 ES LAS HERAS 1639 | 30-70174083-8 | 229.925,00 | |||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 525.234,00 | 230.825,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED | 33-60773638-9 | 409.871,47 | 240.304,20 | ||||||
| DAYDES S.A. | SAN LORENZO 1640-SAN MIGUEL-BS | 30-68161280-3 | 27.159,50 | |||||||
| LU | 9 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL DE | 16/03/2009 | RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 99.590,00 | ||
| CIRUGIA | FLOSAN SRL | RDOS. PROVINCIA Nº 4576 | 30-70811125-9 | 108.814,75 | 23.229,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 124.564,30 | 13.600,00 | ||||||
| AV DISTRIBUCIONES SRL | 71 ES LAS HERAS 1639 | 30-70174083-8 | 305.355,52 | |||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 182.680,00 | 10.640,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED | 33-60773638-9 | 407.506,95 | 271.760,60 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 174.439,55 | 21.801,00 | ||||||
| DAYDES S.A. | SAN LORENZO 1640-SAN MIGUEL-BS | 30-68161280-3 | 91.836,00 | |||||||
| PROPATO HNOS SAIC | AV RODRIGUEZ PEÑA 2045 | 30-55425869-3 | 103.395,00 | 82.845,00 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 38.907,36 | 25.896,00 | ||||||
| LOGISTICA SOCIAL S.A. | AV. BOUCHARD 644-PISO-5-DPTO-B | 30-70900706-4 | 22.160,85 | 451,00 | ||||||
| MEDI SISTEM SRL | J.ALVAREZ 357 | 30-66165826-2 | 17.993,50 | |||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 107.108,00 | 26.814,00 | ||||||
| LU | 10 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA | 16/03/2009 | BHAURAC S.A. | ESMERALDA 1066-PISO-2-DPTO-G | 30-61181661-4 | 26.117,00 | 1.890,00 | |
| SUTURAS | RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 49.776,00 | 7.724,00 | |||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 27.200,00 | |||||||
| LOGISTICA SOCIAL S.A. | AV. BOUCHARD 644-PISO-5-DPTO-B | 30-70900706-4 | 136.837,64 | 100.226,00 | ||||||
| MEDI SISTEM SRL | J.ALVAREZ 357 | 30-66165826-2 | 50.795,00 | |||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 111.085,00 | 33.835,00 | ||||||
| RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 98.698,00 | |||||||
| FLOSAN SRL | RDOS. PROVINCIA Nº 4576 | 30-70811125-9 | 65.342,00 | |||||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 81.882,90 | 10.657,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 238.599,00 | 29.560,00 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043-CAPITAL FED | 33-60773638-9 | 71.315,50 | 56.203,97 | ||||||
| TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 428.903,52 | 198.653,40 | ||||||
| LU | 11 | 2009 | ADQUISICION DE REACTIVOS DE | 16/03/2009 | SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 162.988,70 | 6.946,80 | |
| LABORATORIO | RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 27.339,60 | ||||||
| MEDI SISTEM SRL | J.ALVAREZ 357 | 30-66165826-2 | 45.545,42 | |||||||
| DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 177.484,00 | 7.419,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 589.910,00 | 507.413,00 | ||||||
| LU | 12 | 2009 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA | 16/03/2009 | SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 0,00 | 14.722,50 | |
| RECONOCIMIENTO MEDICO SMV 2009 | DISTRIBUIDORA PRODUME SRL | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1674 | 33-64977012-9 | 0,00 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 0,00 | 681.459,00 | ||||||
| MEDI SISTEM SRL | J.ALVAREZ 357 | 30-66165826-2 | 0,00 | |||||||
| U2332 | CD | 4 | 2009 | REPUESTOS PARA AUTOMOTOR | 25/03/2009 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 29.544,90 | 26.121,10 |
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 26.867,50 | 2.459,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 27.232,70 | 9.888,80 | ||||||
| SORIA CARLOS ALBERTO | CALLE 130 5424 | 20-04366707-7 | 5.661,20 | 5.661,20 | ||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICION DE CAMARAS Y | 03/09/2009 | BC SUPPLY SA EN FORMACION | PASCO 1349 | 30-69831490-3 | 34.090,00 | 34.130,00 | |
| CUBIERTAS | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | ADQUISICION DE ART DE LIBRERIA | 25/03/2009 | PICAZO CARLOS SERGIO | ROSALES 1750 | 20-08353184-4 | 9.372,00 | 9.372,00 | |
| E INSUMOS PARA OFICINA | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 27.897,32 | 1.834,38 | |||||
| FAYTIM S.A. | SARMIENTO 1430 | 30-70840334-9 | 12.090,95 | |||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 11.898,62 | 11.032,67 | ||||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 | 30-56095010-8 | 6.183,30 | |||||||
| DISTALOS S.A. | ECUADOR 550 | 30-70768307-0 | 15.978,94 | 4.018,71 | ||||||
| CD | 7 | 2009 | ADQUISICION DE INSUMOS | 20/03/2009 | AGUER JORGE MANUEL | VIEYTES 782 | 20-10356526-0 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| ESPECIFICOS PARA LABORATORIO | ||||||||||
| LP | 111 | 2008 | REPARACION DE ALAMBRADO Y | 01/08/2009 | HEICENREDER RAUL Y HEICENREDER | PRE PERON 0 | 30-70961178-6 | 15.524,91 | ||
| RALEO DE MONTE. | COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA LA | J O DWXEL 327-GRAL GALARZA-E R | 30-52640030-1 | 21.175,00 | ||||||
| SANITAS S.A. | PRESIDENTE ALVEAR 54 | 30-70975193-6 | 107.500,00 | 33.250,00 | ||||||
| LEYES VICTOR EDUARDO | ALVEAR Y PERELLO-MONTE CASEROS | 20-07756473-0 | 24.375,00 | |||||||
| LP | 115 | 2008 | Efectuar el Mantenimiento y | 20/01/2009 | TERROBA FERNANDO | Av.MITRE 1446-SAN RAFAEL-MENDO | 20-93124991-7 | 24.800,00 | 10.000,00 | |
| Reparación de la flota de | IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 16.116,00 | 16.116,00 | |||||
| Vehículos, pertenecientes al | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 26.521,86 | 23.033,42 | |||||
| Comando de Remonta y | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 51.760,00 | 51.760,00 | |||||
| Veterinaria. | COL VEN S.A. | RUTA 11 KM 814 SN | 30-56031241-1 | 4.430,02 | ||||||
| REPUESTOS LA UNIVERSAL SACIFEI | AV. WARNES 1456 | 30-55980605-2 | 19.900,00 | |||||||
| LP | 121 | 2008 | SERV DE MANO DE OBRA | 20/01/2009 | INDACOECHEA JOSE IGNACIO SH | SARMIENTO 921 | 30-71003992-1 | 45.200,00 | ||
| P/CONFECCION Y ACARREO DE | JU - PE S.R.L. | MALVIANS ARGENTINAS 868 | 30-70879699-5 | 49.544,00 | 49.544,00 | |||||
| ROLLO | ||||||||||
| LP | 125 | 2008 | ADQUISICION DE HERBICIDAS Y | 26/01/2009 | AGUER JORGE MANUEL | VIEYTES 782 | 20-10356526-0 | 276.139,00 | 242.916,00 | |
| FERTILIZANTES | HIDABO S R L | BALCARCE 556 PISO: 1 DPTO: E | 30-70876973-4 | 350.423,04 | ||||||
| HOLLEN A.G. S.R.L. | AV. DORREGO 2646 7º "C" | 30-70868999-4 | 365.530,00 | 3.634,40 | ||||||
| LP | 127 | 2008 | MANO DE OBRA P/ACARREO DE | 20/01/2009 | BESSO SERVICIOS AGRICOLAS S.A. | CALLE BUENOS AIRES 110 110 | 30-70942512-5 | 60.888,52 | 60.888,52 | |
| 39.538 BOLSAS DE PELLETS | ||||||||||
| LP | 128 | 2008 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE | 20/01/2009 | ROBOL LUIS MARIA | JUAN PUJOL 1740 | 20-14954998-7 | 169.800,00 | 169.800,00 | |
| GANADO | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE LIENZOS DE | 03/09/2009 | DI VINCENZO FERNANDO BRUNO | JOSE MARIA VERDUGA 1719 | 20-13215648-5 | 40.888,00 | 40.888,00 | |
| VIRUTA | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA | 25/03/2009 | AGUER JORGE MANUEL | VIEYTES 782 | 20-10356526-0 | 65.289,80 | 29.002,20 | |
| ANIMALES | HOLLEN A.G. S.R.L. | AV. DORREGO 2646 7º "C" | 30-70868999-4 | 60.225,43 | 30.091,40 | |||||
| HIDABO S R L | BALCARCE 556 PISO: 1 DPTO: E | 30-70876973-4 | 84.880,00 | 62.630,00 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | SERVICIO DE ASESORAMIENTO | 25/03/2009 | STELLA RODOLFO ANTONIO | ROOSEVELT 2160 | 24-06853286-4 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| TECNICO AGROPECUARIO | PELTENBURG LUIS MARIA | BELGRANO 1035 | 23-07697918-9 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| MUR CARLOS TORCUATO | BELGRANO 566 | 20-08514487-2 | 42.000,00 | 42.000,00 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE | 19/02/2009 | ||||||
| RALEO DE UNA FORESTACION DE | ||||||||||
| EUCALIPTUS EN EL | ||||||||||
| ESTABLECIMIENTO "GRAL AVALOS" | ||||||||||
| LOCALIDA DE MONTE CASEROS Y EN | ||||||||||
| LA ESTANCIA "GRAL CACERES" | ||||||||||
| LOCALIDAD DE SANTO TOME, EN LA | ||||||||||
| PROVINCIA DE CORRIENTES. | ||||||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 20/03/2009 | HOLLEN A.G. S.R.L. | AV. DORREGO 2646 7º "C" | 30-70868999-4 | 16.740,00 | 16.740,00 | |
| TALABARTERIA | ||||||||||
| LP | 6 | 2009 | Efectuar la Contratación de | 25/03/2009 | DISTRIBUIDORA PIEMONTE SRL | BELGRANO 186 | 30-63317725-9 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| los Servicios de Fumigación y | RICARDO GUILLERMO Y GUSTAVO BU | SAN MARTIN 589 | 30-56546839-8 | 99.120,00 | 99.120,00 | |||||
| aplicación de agroquimicos; | JU - PE S.R.L. | MALVIANS ARGENTINAS 868 | 30-70879699-5 | 15.696,00 | 15.696,00 | |||||
| Servicio de Laboreo para | ||||||||||
| siembra directa de Pasturas y | ||||||||||
| Servicio de Roturación y | ||||||||||
| Siembra. | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | REPARACION DE VEHICULOS | 25/03/2009 | IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 21.900,00 | 15.770,00 | |
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 18.283,80 | 8.283,80 | ||||||
| ENSUNZA RUBEN ATILIO | SARG CABRAL 3860 | 20-21538298-3 | 28.000,00 | 4.300,00 | ||||||
| REPUESTOS LA UNIVERSAL SACIFEI | AV. WARNES 1456 | 30-55980605-2 | 16.446,29 | |||||||
| JUAN CARLOS FRARE HIJO S.R.L. | RUTA 11 Y 12 - GUALEGUAY | 33-56570735-9 | 12.500,00 | |||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 26.430,00 | 26.430,00 | ||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUISICION DE DROGAS E | 25/03/2009 | COFEM S.A. | LIMA 1635 1 B | 30-70784927-0 | 59.698,98 | 37.790,00 | |
| INSUMOS PARA LABORATORIO | ARGENE SOCIEDAD ANONIMA | PARAGUAY 1233 | 30-70946195-4 | 58.325,00 | ||||||
| HOLLEN A.G. S.R.L. | AV. DORREGO 2646 7º "C" | 30-70868999-4 | 105.549,56 | 10.244,34 | ||||||
| AGUER JORGE MANUEL | VIEYTES 782 | 20-10356526-0 | 80.089,30 | 69.276,30 | ||||||
| LP | 10 | 2009 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE | 20/03/2009 | ALAGRO FUMIGACIONES | SAN MARTIN 437 | 20-14306702-6 | 42.500,00 | 42.500,00 | |
| AEROAPLICACION DE INSECTICIDA | ||||||||||
| PARA CONTROL DE LA TUCURA EN | ||||||||||
| EL ESTABLECIMIENTO CNL | ||||||||||
| PRINGLES - QUIÑIHUAL - CNL | ||||||||||
| SUAREZ - BUENOS AIRES | ||||||||||
| LU | 27 | 2008 | ADQUISICION DE FOSFATO | 25/03/2009 | AGUER JORGE MANUEL | VIEYTES 782 | 20-10356526-0 | 569.840,00 | 566.995,20 | |
| DIAMONICO | DROGUERIA LIBERTAD S.A. | PIEDRAS 1516 | 30-60937302-0 | 729.640,00 | ||||||
| HIDABO S R L | BALCARCE 556 PISO: 1 DPTO: E | 30-70876973-4 | 643.800,00 | |||||||
| HOLLEN A.G. S.R.L. | AV. DORREGO 2646 7º "C" | 30-70868999-4 | 54.860,00 | |||||||
| SANOS AGROPECUARIA S.R.L. | ENTRE RIOS 1521 | 30-70822427-4 | 517.104,00 | |||||||
| LU | 28 | 2008 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y | 20/03/2009 | MARTINEZ PATRICIO ALBERTO Y MA | 25 DE MAYO 781 | 30-57974055-4 | 18.653,92 | 12.714,40 | |
| LUBRICANTES | DON TITO S.R.L. | HIPOLITO IRIGOYEN Y USPALLATA | 30-70747522-2 | 47.689,20 | 31.263,88 | |||||
| VERGANI GABRIEL LUIS | SAAVEDRA N° 78 | 20-26429627-8 | 9.059,50 | 9.059,50 | ||||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 4.884,05 | 4.884,05 | ||||||
| ARBOITTE CARLOS RAUL | CENTENO 829 | 20-14540658-8 | 8.147,64 | 5.131,88 | ||||||
| PETROTANDIL S.A.C.I.I. | AV.ARISTOBULO DEL VALLE 602 | 30-53523084-2 | 22.806,09 | 22.806,09 | ||||||
| LU | 29 | 2008 | ADQUISICION DE SEMILLAS | 03/09/2009 | SEMILLAS ARGENTINAS SRL | IRALA 537 | 30-59217118-6 | 457.515,50 | 457.515,50 | |
| SANOS AGROPECUARIA S.R.L. | ENTRE RIOS 1521 | 30-70822427-4 | 510.447,98 | |||||||
| LU | 1 | 2009 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE | 03/09/2009 | ARGENE SOCIEDAD ANONIMA | PARAGUAY 1233 | 30-70946195-4 | 62.021,93 | 14.674,85 | |
| USO VETERINARIO | DIZ LUCIANO HERNAN | SUAREZ 1698 P 2 DPTO B | 20-27147290-1 | 59.753,89 | 329,16 | |||||
| AGUER JORGE MANUEL | VIEYTES 782 | 20-10356526-0 | 159.499,76 | 100.970,59 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 33.435,00 | 5.500,00 | ||||||
| LEYES VICTOR EDUARDO | ALVEAR Y PERELLO-MONTE CASEROS | 20-07756473-0 | 39.393,00 | 30.654,35 | ||||||
| HOLLEN A.G. S.R.L. | AV. DORREGO 2646 7º "C" | 30-70868999-4 | 63.915,00 | 5.639,63 | ||||||
| LU | 2 | 2009 | SERVICIO DE COSECHA DE | 03/09/2009 | BESSO SERVICIOS AGRICOLAS S.A. | CALLE BUENOS AIRES 110 110 | 30-70942512-5 | 62.865,42 | 62.865,42 | |
| MEMBRILLOS Y MOVIMIENTO DE | SANITAS S.A. | PRESIDENTE ALVEAR 54 | 30-70975193-6 | 264.815,00 | 264.815,00 | |||||
| FARDOS DE ALFALFA | ||||||||||
| U2338 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE VALES DE | 03/03/2009 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| COMBUSTIBLE | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | SERVICIO DE M/O ESPECIALIZADA | 17/03/2009 | MATIAS RODRIGUEZ | CAPURRO 3584 | 20-31624386-0 | 12.121,00 | ||
| P/REPARAC DE PISOS | VALDIVIEZO ARIEL ROLANDO | AV. ALMIRANTE BROWN 959 3º "D" | 20-24612588-1 | 11.600,00 | 11.600,00 | |||||
| REY LUZ MERCEDES | AVDA.DONADO 3438 1ªA | 27-02477251-4 | 12.300,00 | |||||||
| EL GAITA CONSTRUCCIONES SRL | 9 DE JULIO 451 PB NRO 2 | 30-71044617-9 | 18.890,00 | |||||||
| CONSULTORA INTEGRAL CARUSSO Y | JOSE MARIA PAZ 2986 | 30-71026525-5 | 15.600,00 | |||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE EFECTOS PARA | 03/12/2009 | ROBERTO OSCAR SCHVARZ | SOBREMONTE 459 | 20-10898892-5 | 2.658,88 | 2.464,98 | |
| POMPA | U.S.A. BOTON S.R.L. | TUCUMAN 2531 | 30-70786313-3 | 13.928,00 | 12.535,20 | |||||
| CAROL`S SA | BT.QUINQUELA MARTIN 2150 | 30-70853831-7 | 10.281,00 | |||||||
| SGARAMELLO RUBEN DANIEL | FEDERICO LACROZE 2827 | 20-29111079-8 | 6.840,00 | |||||||
| PEPAN S.A. | DE MAYO AV. 1430 PISO: 2 DPTO: | 30-70919239-2 | 1.950,00 | 1.950,00 | ||||||
| U2341 | CD | 60 | 2008 | SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL | 01/12/2009 | NASSIF SONIA FLORENTINA Y DE L | ROQUE SAENZ PEÑA 446 2ºP DEP 8 | 33-71044026-9 | 46.500,00 | |
| PERSONAL DEL HOSPITAL MILITAR | RX ASESORES S.R.L. | INDEPENDENCIA 831 | 30-61927874-3 | 20.460,00 | 20.460,00 | |||||
| CENTRAL | ||||||||||
| CD | 61 | 2008 | MANTENIMIENTO INTEGRAL, | 01/12/2009 | CAVALLARI CATALINA | FARIAS 428 | 27-21891826-9 | 21.576,00 | 21.576,00 | |
| PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE | ||||||||||
| EQUIPOS DEL SERVICIO DE | ||||||||||
| ANATOMIA PATOLOGICA DEL | ||||||||||
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS | 02/12/2009 | RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 44.746,00 | ||
| PARA EL SERVICIO DE TERAPIA | JAEJ ELECTRONICA SRL | CATAMARCA 3425 | 30-60656652-9 | 3.375,00 | ||||||
| INTENSIVA | ALBRO S.R.L. | NICETO VEGA 5747 | 30-65845404-4 | 69.912,90 | 10.788,90 | |||||
| FLOSAN SRL | RDOS. PROVINCIA Nº 4576 | 30-70811125-9 | 7.795,00 | 7.785,00 | ||||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 22.662,40 | 16.296,00 | ||||||
| CD | 2 | 2009 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE | 16/02/2009 | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 900,00 | 900,00 | |
| VEHICULOS TIPO AMBULANCIAS | TOPWEST S.A. | YERBAL 5248 P2 A | 30-69041747-9 | 8.653,01 | 6.953,16 | |||||
| CD | 3 | 2009 | ALQUILER DE EQUIPAMIENTO PARA | 25/02/2009 | AZARA DANIEL HECTOR | CALLE FORMOSA 856 | 23-10562700-9 | 72.000,00 | 72.000,00 | |
| LA REALIZACION DE PRACTICAS DE | ||||||||||
| ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA | ||||||||||
| CD | 4 | 2009 | SERVICIO DE REPARACION, | 25/02/2009 | MARCHESE SERGIO DANIEL | WARNES 2789 | 20-12342659-3 | 5.060,00 | 5.060,00 | |
| MANTENIMIENTO E INSTALACION DE | INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 21.450,00 | 21.450,00 | |||||
| EQUIPOS DEL SERVICIO DE | ||||||||||
| ESTERILIZACION DEL HOSPITAL | ||||||||||
| MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/03/2009 | EUQUI S.A. | JULIAN ALVAREZ 151 | 30-60985684-6 | 84.239,00 | ||
| LIMPIEZA. | VINCELLI GABRIEL CARLOS | AV GAONA Nº 2565 | 20-26146429-3 | 19.500,00 | ||||||
| CARYPLAS SA | PINZON 1663 4TO PISO | 30-70716113-9 | 72.390,00 | |||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 19.862,00 | 242,00 | ||||||
| WELLPACX S.A. | JUAN RAMIREZ DE VELAZCO 169 | 30-70819546-0 | 83.640,00 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 82.785,00 | |||||||
| GRUMOPLAC S.R.L. | CUCHA CHUCHA 1618 P4 A | 30-62245467-6 | 65.352,00 | 58.440,00 | ||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 | 20-20403760-5 | 47.500,00 | 10.800,00 | ||||||
| DE BILLERBECK SILVIA STELLA | COMBATE DE LOS POZOS 555 | 27-04976552-0 | 48.620,00 | 3.840,00 | ||||||
| SAAVEDRA CARLOS MANUEL | ESPA?A 832 | 20-23511724-0 | 16.949,00 | 960,00 | ||||||
| CD | 6 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/03/2009 | EDTON INC DE EDGARDO ROBERTO G | DEAN FUNES 505 4? PISO DEPTO 1 | 20-10691525-4 | 28.344,68 | 4.207,92 | |
| BAZAR DESCATABLE | CASA JULIA SA | EMPEDRADO 2331 | 30-61473797-9 | 30.218,00 | 29.498,00 | |||||
| EUQUI S.A. | JULIAN ALVAREZ 151 | 30-60985684-6 | 34.678,57 | 660,00 | ||||||
| CD | 7 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES | 03/03/2009 | SERVINORTE S.A. | PARAGUAY 1656 | 30-64572255-4 | 21.752,40 | 21.752,40 | |
| LP | 39 | 2008 | CONCESION DE LOCALES | 01/06/2009 | VELEZ ARCANGEL VICTOR | CHARCAZ Nº 4554. | 20-07640369-5 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| COMERCIALES | ||||||||||
| LU | 9 | 2008 | SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL | 20/01/2009 | CLARYTY SRL | ARTILLEROS Nro 2478 - 1er Piso | 30-70863051-5 | 4.599.000,00 | ||
| DE EDIFICIOS, LOCALES, | LINSER S.A.C.I.S | BOGOTA 2384 | 30-51989149-9 | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | |||||
| INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL | FLOOR CLEAN SRL | White Nº 1970 | 30-68767747-8 | 5.400.000,00 | ||||||
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | EMPRESA MANILA S.A. | TTE. GRAL. PERON 935 PISO 10 | 30-58380778-7 | 5.386.800,00 | ||||||
| COMPAÑIA DE SERVICIOS MARTIN F | COCHABAMBA Nro. 3675 | 30-55696771-3 | 5.577.324,00 | |||||||
| LA MONTOVANA DE SERVICIOS GRLS | CONSTITUCION Nro 4268 - PB | 30-69605181-6 | 5.556.000,00 | |||||||
| LU | 11 | 2008 | MANTENIMIENTO INTEGRAL, | 01/12/2009 | BIWATER SA | VALENTIN GOMEZ 2711 P.2-A- | 30-68683634-3 | 122.280,00 | ||
| CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA | LUCHENIO GUSTAVO MARCELO | BERUTI 46 PISO 10º "B" | 20-12084357-6 | 49.935,00 | ||||||
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA | IDENOR INGENIERIA SRL | ESPORA (Nª14) 4017 | 33-58458417-9 | 126.000,00 | 126.000,00 | |||||
| DE OSMOSIS DEL HOSPITAL | ||||||||||
| MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| LU | 12 | 2008 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 01/12/2009 | SERVICES DE ESCALERAS MECANICA | AVDA.EVA PERON 3001/3 | 30-70796007-4 | 99.600,00 | 99.600,00 | |
| INTEGRAL, PREVENTIVO Y | ||||||||||
| CORRECTIVO DE ESCALERAS | ||||||||||
| MECANICAS DEL HOSPITAL MILITAR | ||||||||||
| CENTRAL | ||||||||||
| LU | 13 | 2008 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 01/12/2009 | INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 192.000,00 | 192.000,00 | |
| PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE | ||||||||||
| CALDERAS DEL HOSPITAL MILITAR | ||||||||||
| CENTRAL | ||||||||||
| LU | 14 | 2008 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 01/12/2009 | CONSULTORA INTEGRAL DE PRODUCC | NEUQUEN 815 | 30-68782270-2 | 0,00 | ||
| INTEGRAL, PREVENTIVO Y | INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 288.000,00 | 288.000,00 | |||||
| CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE | ||||||||||
| ACONDICIONADO Y DE | ||||||||||
| REFRIGERACION DEL HOSPITAL | ||||||||||
| MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| LU | 15 | 2008 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 01/12/2009 | REY LUZ MERCEDES | AVDA.DONADO 3438 1ªA | 27-02477251-4 | 63.600,00 | 63.600,00 | |
| PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN | ||||||||||
| GRUPO ELECTROGENO DEL HOSPITAL | ||||||||||
| MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| LU | 16 | 2008 | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE | 01/12/2009 | LUCHENIO GUSTAVO MARCELO | BERUTI 46 PISO 10º "B" | 20-12084357-6 | 49.950,00 | ||
| AGUAS DE CALDERAS DEL HOSPITAL | BIWATER SA | VALENTIN GOMEZ 2711 P.2-A- | 30-68683634-3 | 105.360,00 | ||||||
| MILITAR CENTRAL | ROWEN QUIMICA S.A.I.C. | MURGUIONDO 1765 | 30-55234559-9 | 49.977,84 | 49.977,84 | |||||
| LU | 17 | 2008 | SERVICIO DE PROVISION DE | 01/12/2009 | AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | MONSEÑOR MAGLIANO 3079 | 30-50085213-1 | 919.944,00 | 919.944,00 | |
| OXIGENO Y GASES MEDICINALES | ||||||||||
| LU | 18 | 2008 | ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA | 01/12/2009 | TEX CARE ARGENTINA SA | SAENZ PE%A 1336 | 30-67612260-1 | 277.026,00 | 277.026,00 | |
| DE USO EN EL CENTRO QUIRURGICO | ||||||||||
| LU | 19 | 2008 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 01/12/2009 | REY LUZ MERCEDES | AVDA.DONADO 3438 1ªA | 27-02477251-4 | 153.600,00 | 153.600,00 | |
| INTEGRAL, PREVENTIVO Y | ||||||||||
| CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACIO | ||||||||||
| Y SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO | ||||||||||
| DEL NOSOCOMIO | ||||||||||
| LU | 20 | 2008 | MANTENIMIENTO INTEGRAL, | 01/12/2009 | T&S S.R.L. | FRAGA 1504 | 30-64736844-8 | 248.976,00 | 248.976,00 | |
| CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE | ||||||||||
| MONITORES DE HEMODIALISIS DEL | ||||||||||
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| LU | 21 | 2008 | SERVICIO DE LAVADO DE ROPA | 01/12/2009 | SETEX S.A | Lisandro de la Torre 2613/29 | 33-65552467-9 | 342.000,00 | ||
| HOSPITALARIA DEL HOSPITAL | GRUMOPLAC S.R.L. | CUCHA CHUCHA 1618 P4 A | 30-62245467-6 | 306.000,00 | 306.000,00 | |||||
| MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| LU | 22 | 2008 | SERVICIO DE DESINFECCION, | 01/12/2009 | COMPA$IA FUMIGADORA DEL NORTE | AV.MAIPU 1976 | 30-54957437-4 | 99.600,00 | ||
| DESINSECTACION Y DESRATIZACION | CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BL | BAHIA BLANCA 2313 | 33-68066561-9 | 97.800,00 | 97.800,00 | |||||
| EN TODOS LOS EDIFICIOS E | OSPE S.A. | URUGUAY 239 PISO 5 DTO.H | 30-59203184-8 | 50.400,00 | ||||||
| INSTALACIONES DEL HOSPITAL | EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGEN | MONROE 4584 | 30-62557427-3 | 0,00 | ||||||
| MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| LU | 23 | 2008 | SERVICIO DE RECOLECCION, | 01/12/2009 | DESLER S.A. | ARENALES 1942 2DO. PISO B | 30-65595408-9 | 447.600,00 | 447.600,00 | |
| TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL | ||||||||||
| DE RESIDUOS PELIGROSOS | ||||||||||
| (SOLIDOS Y LIQUIDOS) DEL | ||||||||||
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| LU | 24 | 2008 | MANTENIMIENTO INTEGRAL, | 01/12/2009 | NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 | 30-69835706-8 | 52.800,00 | 52.800,00 | |
| CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS | ||||||||||
| PROCESADORAS DE PLACAS DE RX | ||||||||||
| DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| LU | 25 | 2008 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL | 01/12/2009 | ELIZABETH ANA SCHMIDT | PARANA 3951 - 2? "E" | 27-25144746-8 | 77.880,00 | 77.880,00 | |
| SOFTWARE DEL HOSPITAL MILITAR | SMS SYSTEMS MANAGEMENT SPECIAL | AV CORDOBA 1345 8º B | 30-61263884-1 | 0,00 | ||||||
| CENTRAL | ||||||||||
| LU | 26 | 2008 | ALQUILER, INSTALACION, PUESTA | 01/12/2009 | SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICAT | AVDA. PRESIDENTE JULIO A. ROCA | 30-71022836-8 | 94.324,24 | 94.324,20 | |
| EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE | DAMOVO ARGENTINA S.A. | AV.EDUARDO MADERO 1020 TORRE 1 | 30-70724707-6 | 190.800,00 | ||||||
| UNA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL | PHICOMS S.R.L | NANDUTI 1529 | 30-68026642-1 | 0,00 | ||||||
| Y DEL DISTRIBUIDOR GENERAL DE | LIEFRINK Y MARX S.A. | TUCUMAN 338 P.B. | 30-54001929-7 | 116.712,00 | ||||||
| LINEAS PARA EL HOSPITAL | ||||||||||
| MILITAR CENTRAL | ||||||||||
| LU | 27 | 2008 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 20/01/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 423.899,70 | 124.834,30 | |
| FRESCOS: CARNICOS, POLLOS, | GLOBAL ALIMENTARIA S.R.L. | BURELA 468 | 30-70784132-6 | 262.133,40 | ||||||
| HUEVOS, FIAMBRES, LACTEOS Y | DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 173.959,60 | 71.165,50 | |||||
| QUESOS PARA INTERNADOS 1ER | RAIALE SRL | VIRASORO VALENTIN 1731 | 30-71004164-0 | 393.598,34 | 156.482,40 | |||||
| SEMESTRE 2009 | SOCIEDAD ANONIMA FAENADORA EXP | MORENO 970 P4 D77 | 30-70446612-5 | 99.820,00 | ||||||
| CARNES YAMUNI S.A. | GENOVA 2479 | 33-64721114-9 | 86.696,40 | |||||||
| LU | 28 | 2008 | ADQUISICION DE PRODUCTOS SECOS | 20/01/2009 | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 249.757,24 | 25.673,25 | |
| Y CONSERVAS PARA INTERNADO 1ER | DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 176.666,20 | 31.767,50 | |||||
| SEMESTRE 2009 | RAIALE SRL | VIRASORO VALENTIN 1731 | 30-71004164-0 | 203.212,45 | 150.582,64 | |||||
| LU | 29 | 2008 | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS | 29/01/2009 | RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 199.917,67 | 13.854,00 | |
| DE USO QUIRURGICO Y DE | TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 511.677,34 | 121.271,86 | |||||
| INTERNACION | B.BRAUN MEDICAL S.A | VIAMONTE 2146 | 30-69074787-8 | 81.716,18 | 7.088,64 | |||||
| DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. | CALLE 57 1127 | 30-64273646-5 | 101.780,25 | 43.381,10 | ||||||
| BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043 | 33-60773638-9 | 126.141,94 | 77.861,10 | ||||||
| RAUL QUINTELA S.R.L. | SOLER 5148 | 30-66350794-6 | 87.730,20 | 30.731,10 | ||||||
| SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 52.681,60 | 14.256,40 | ||||||
| DAYDES S.A. | SAN LORENZO 1640-SAN MIGUEL-BS | 30-68161280-3 | 86.552,00 | |||||||
| EURO SWISS S.A. | MIRALLA 2138 | 30-70895389-6 | 269.312,54 | 39.536,88 | ||||||
| FLOSAN SRL | RDOS. PROVINCIA Nº 4576 | 30-70811125-9 | 76.212,40 | 25.288,50 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 98.735,00 | 3.833,00 | ||||||
| BYMED S.R.L. | BOLIVIA 2055 | 30-68032900-8 | 19.975,90 | 3.113,50 | ||||||
| PROPATO HNOS SAIC | AV RODRIGUEZ PEÑA 2045 | 30-55425869-3 | 255.699,82 | 126.131,07 | ||||||
| ASTRAL MEDICA SRL | MANSILLA 2686 P.3 OF.16 | 30-66170778-6 | 38.339,90 | 12.697,80 | ||||||
| AMERICAN LENOX S.A. | TUCUMAN 2163 PISO 01 DEPTO. B | 30-68302137-3 | 41.310,00 | 5.410,00 | ||||||
| LU | 30 | 2008 | ADQUISICION DE REACTIVOS E | 29/01/2009 | MEDI SISTEM SRL | J.ALVAREZ 357 | 30-66165826-2 | 6.668,31 | 5.455,56 | |
| INSUMOS DE USO EN LABORATORIO | SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 122.907,38 | 76.321,94 | |||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 567.824,00 | 470.184,00 | ||||||
| TECNOLAB SA | CHARLONE 144 | 30-63897599-4 | 300.637,77 | 283.390,02 | ||||||
| BIODIAGNOSTICO S.A. | AV. CORDOBA 966 | 30-63927711-5 | 14.641,92 | 14.641,92 | ||||||
| LU | 31 | 2008 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 29/01/2009 | BABILANI HNOS SRL | F D ROOSEVELT 5043 | 33-60773638-9 | 528.222,35 | 283.354,93 | |
| MEDICOS / FARMACEUTICOS PARA | SATELITE SRL | ITAPIRU 715 P1 A | 30-69421514-5 | 162.399,00 | 30.016,00 | |||||
| LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA, | BYMED S.R.L. | BOLIVIA 2055 | 30-68032900-8 | 288.630,00 | 66.718,00 | |||||
| ESTERILIZACION, ODONTOLOGIA Y | TOMARCHIO HNOS.SA | MARIO BRAVO 187 | 30-70225613-1 | 175.305,12 | 56.264,73 | |||||
| NEFROLOGIA | MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S. | LA PAMPA 5079 PB B | 33-66036317-9 | 18.519,59 | 7.692,50 | |||||
| SUMINISTROS WHITE S.A. | JUNIN 945 P.B. | 30-70816667-3 | 97.946,67 | 4.942,69 | ||||||
| VISUP FARM SRL | GAVILAN 1717 | 30-70204069-4 | 101.995,92 | 22.327,50 | ||||||
| DENTAL MEDRANO S.A. | PARAGUAY 3081 PB | 30-52187290-6 | 36.487,60 | 6.442,55 | ||||||
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 249.544,00 | 76.231,00 | ||||||
| FLOSAN SRL | RDOS. PROVINCIA Nº 4576 | 30-70811125-9 | 169.687,80 | 83.166,00 | ||||||
| RAUL JORGE LEON POGGI | PLANES 932-CAPITAL | 20-08336759-9 | 242.823,22 | 110.680,20 | ||||||
| NICOFER S.R.L. | GUEMES 3794 PISO:4 DPTO:10 | 30-69835706-8 | 146.629,00 | 97.058,00 | ||||||
| LU | 32 | 2008 | ADQUISICION DE FRUTAS, | 21/01/2009 | BARMAG AGROPECUARIA S.A | URUGUAY 654 P5 DTO 513 | 30-65544561-3 | 53.329,81 | 673,62 | |
| VERDURAS Y HORTALIZAS PARA | RAIALE SRL | VIRASORO VALENTIN 1731 | 30-71004164-0 | 146.002,62 | ||||||
| INTERNADOS 1ER SEMESTRE 2009 | GIAVER SA | AV.SAN MARTIN 1099 | 30-70286636-3 | 62.232,00 | 594,00 | |||||
| DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 41.712,46 | 31.003,36 | ||||||
| CABUTIA SRL | SAN JORGE 4234 | 33-70798657-9 | 46.058,04 | 2.768,05 | ||||||
| LU | 33 | 2008 | ADQUISICION DE VIVERES, | 21/01/2009 | DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 26.411,36 | 19.135,36 | |
| PANIFICADOS, PASTAS Y OTROS | RAIALE SRL | VIRASORO VALENTIN 1731 | 30-71004164-0 | 83.175,36 | ||||||
| ELABORADOS PARA INTERNADOS 1ER | ONACE S.R.L. | CORDOBA 1365 | 33-70823623-9 | 59.281,80 | 19.248,00 | |||||
| SEMESTRE 2009 | ||||||||||
| U2342 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS | 03/11/2009 | DISTRIBUIDORA A M S.R.L. | ZULOAGA 561 | 30-63674433-2 | 6.062,50 | 4.862,50 |
| Y SECOS | ALEJANDRO HECTOR LACCHIO | RAMSAY 1945 PISO 2 DPTO A | 23-10788302-9 | 50.062,80 | 38.893,40 | |||||
| DISTRIBUIDORA ABASTO S.R.L. | LAVALLE 3161 | 30-70813758-4 | 47.654,15 | |||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 03/11/2009 | ME INDUSTRIAL S.A. | AVDA. ASAMBLEA 474 | 30-71046307-3 | 22.434,80 | 127,86 | |
| ELECTRICIDAD | VALDEZ PEDRO ALBERTO | AV SAN JUAN 3022 3022 | 20-11634774-2 | 22.331,00 | 328,28 | |||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 30.355,27 | |||||||
| DE SANTIS DAMIAN ALEJANDRO | AV MITRE 2095 | 20-25965999-0 | 21.540,85 | 19.670,10 | ||||||
| VALENTINI ALEJANDRA VERONICA | ROSAS CASTILLO 2312-HURLINGHAM | 27-23902624-4 | 29.215,80 | 327,00 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE TONERS, | 03/11/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 31.859,05 | 1.137,70 | |
| CARTUCHOS Y CINTAS | MONSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 21.890,00 | 3.477,00 | |||||
| P/IMPRESORAS | ALMIRON JORGE DANIEL | ALMAFUERTE 1235 | 20-13633571-6 | 49.999,98 | 617,07 | |||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 35.828,34 | 4.835,18 | ||||||
| CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | ALAMAFUERTE 5115 | 20-17751362-9 | 44.515,60 | 34.927,10 | ||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIAL | 03/11/2009 | FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 45.012,09 | 45.012,09 | |
| DESCARTABLE PARA SERVIR | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 50.967,00 | ||||||
| RACIONAMIENTO EN CALIENTE AL | 20-11111111-1 | 29.051,64 | ||||||||
| PERSONAL DE INTERNADOS. | ||||||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/11/2009 | FAYTIM S.A. | SARMIENTO 1430 | 30-70840334-9 | 26.279,00 | ||
| LIBRERIA | DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 51.039,20 | ||||||
| FERRARI SANDRA ALICIA | RONDEAU 417 | 27-20278653-2 | 19.335,00 | 19.335,00 | ||||||
| JUSTINIANO LOZANO PABLO ARIEL | VENTURA BOSH 6826 | 20-31261698-0 | 44.362,94 | 521,90 | ||||||
| SOCMAR S.R.L | 30-70887054-0 | 10.916,00 | ||||||||
| FORMATO SA | P. OBLIGADO 2053 | 30-63554243-4 | 26.856,80 | |||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 43.885,45 | 7.894,70 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 42.371,50 | 11.218,70 | ||||||
| CD | 6 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 03/11/2009 | LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 45.277,60 | ||
| LIMPIEZA. | CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 41.703,70 | 1.087,40 | |||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 31.841,50 | |||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 57.565,00 | |||||||
| LA MORENA SERVICIOS S.R.L. | CALLE EL PARQUE 8729 | 30-71085163-4 | 31.064,60 | 15.369,20 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 29.491,20 | 9.406,90 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 38.287,60 | |||||||
| ALMIRON JORGE DANIEL | ALMAFUERTE 1235 | 20-13633571-6 | 21.527,30 | 302,80 | ||||||
| GRUPO J A C SA | SAENZ PE?A R.PTE. AV.1119 P.8 | 30-68706854-4 | 10.631,90 | |||||||
| DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 38.491,10 | |||||||
| FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 43.184,60 | 7.592,60 | ||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 23.697,30 | 6.943,30 | ||||||
| CD | 7 | 2009 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 27/02/2009 | WIENER LABORATORIOS SAIC | RIOBAMBA 2944 | 30-52222821-0 | 12.685,00 | 12.685,00 | |
| METROLAB 2300 | ||||||||||
| CD | 8 | 2009 | ADQUISICION DE TIMBRES | 03/11/2009 | ORGANIZACION COORDINADORA ARGE | JURAMENTO 750 | 30-53625919-4 | 19.800,00 | 19.800,00 | |
| POSTALES | LATIN AMERICA POSTAL SA | 30-66315061-4 | 13.012,80 | |||||||
| CD | 9 | 2009 | MANT Y REP COMPRESORES EQ AIRE | 18/03/2009 | CARDOZO RICARDO LUIS | CORVALAN 2749 PISO: 02 DPTO: " | 20-23342132-5 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| ACONDIC y HELADERA | VARELA SERGIO ADRIAN | RIO IGUAZU 1460 | 20-23217367-0 | 23.192,00 | 23.192,00 | |||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA | 03/11/2009 | ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA S.R.L | PALPA 3244 | 30-52693485-3 | 98.305,00 | 98.305,00 | |
| LABORATORIO | CIENTIFICA CENTENARIO SOCIEDAD | AMBROSETTI JUAN B 772 | 30-61058242-3 | 59.863,70 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE CONFECCIONES | 03/11/2009 | KANOOREEDUL ALBERTO JACINTO | CONSTITUCION 2745 | 23-10200012-9 | 65.110,00 | 65.110,00 | |
| TEXTILES | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES | 17/03/2009 | PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. | SAAVEDRA 2953 | 30-57878067-6 | 0,00 | ||
| MEDICINALES | AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | MONSEÑOR MAGLIANO 3079 | 30-50085213-1 | 198.241,80 | 198.241,80 | |||||
| U2363 | CD | 1 | 2009 | REPARACION DE VEHICULOS | 27/03/2009 | IBARRA COBOS ADRIAN MARCELO | CHACABUCO 18 | 20-23549314-5 | 22.364,00 | 21.796,00 |
| GARABENTO FAVIO ADRIAN | ALVAREZ JONTE 5140 P4 D70 | 20-20574924-2 | 36.700,00 | |||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 22.820,00 | 3.820,00 | ||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES Y | 20/03/2009 | FEDERICO OMAR ANIBAL | CAXARAVILLE 579 | 20-16319857-7 | 22.004,94 | 20.374,94 | |
| BEBIDAS | EMBOTELLADORA SANTA RITA SRL | SOURIGNES 965 | 30-70936387-1 | 9.600,00 | 9.600,00 | |||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE AEROLUBRICANTES | 13/03/2009 | MASUMA INTERNACIONAL S.A. | AVDA.LEANDRO N ALEM 465 | 30-67916607-3 | 198.353,34 | 198.353,34 | |
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS | 27/03/2009 | PIACENTINO NESTOR OSVALDO | AV.RIVADAVIA 12100 | 20-08586776-9 | 3.900,00 | ||
| SISTEMA TREN ATERRIZAJE Y | NELL JOY IND. LATINOAMERICANA | HIPOLITO YRIGOYEN 485- 9 B | 30-70958364-2 | 14.440,00 | ||||||
| REPARACION DE SISTEMA DE | MASUMA INTERNACIONAL S.A. | AVDA.LEANDRO N ALEM 465 | 30-67916607-3 | 11.347,52 | 11.347,52 | |||||
| ASIENTO EYECT AERONAVE GRUMMAN | MBA S.A. | AVDA. ALICIA MOREAU DE JUSTO 1 | 30-68287546-8 | 109.170,00 | 105.000,00 | |||||
| OV-1D | ||||||||||
| U2375 | LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE EFECTOS DE | 03/02/2009 | PAPELERA BUENOS AIRES S.R.L. | VIRREY LORETO 2730 | 30-64578338-3 | 32.179,00 | 10.370,00 |
| LIBRERIA, PAPEL Y UTILES DE | CASTRO DANIEL RAMON | AVENIDA SANTA FE 2161 PISO:7 D | 23-10534864-9 | 15.486,30 | 799,00 | |||||
| OFICINA. | SOCMAR SRL | SARMIENTO 760 PISO 10 | 30-70887054-0 | 10.256,00 | ||||||
| DISTALOS S.A. | ECUADOR 550 | 30-70768307-0 | 30.022,60 | 815,68 | ||||||
| BOLOS PABLO EDGARDO | SCHMIDL ULRICO AV. 5816 | 20-18046739-5 | 23.696,60 | 4.749,00 | ||||||
| CASA AMBAR S.A. | L.N.ALEM 578 | 30-60500393-8 | 79.417,15 | 5.808,70 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 49.611,55 | 2.315,02 | ||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 75.671,55 | 7.040,91 | ||||||
| COMPA%IA SUDAMERICANA DE IMPRE | TUCUMAN 979 | 30-69440254-9 | 48.153,00 | 34.863,00 | ||||||
| RESMACON S.R.L. | AV GRAL HORNOS 1240 | 33-65226717-9 | 21.273,50 | 16.931,00 | ||||||
| FORMATO SA | P. OBLIGADO 2053 | 30-63554243-4 | 42.558,00 | 7.038,00 | ||||||
| VISAPEL SA | AV INDEPENDENCIA 802 | 30-61842898-9 | 142.419,61 | 9.420,00 | ||||||
| ERRE DE S.R.L. | BENITO JUAREZ 3936 | 30-59126775-9 | 99.285,09 | 438,81 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 81.620,02 | 3.390,59 | ||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 52.652,63 | |||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQ DE EQUIPOS DE A/A Y MANO | 03/10/2009 | INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| DE OBRA PARA INSTALAC | VARELA SERGIO ADRIAN | RIO IGUAZU 1460 | 20-23217367-0 | 154.500,00 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE VALES DE | 03/04/2009 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 39.000,00 | 39.000,00 | |
| COMBUSTIBLES | ||||||||||
| LP | 7 | 2009 | REFACCION Y REMODELACION DE | 03/12/2009 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SE | CALLAO AV. 1234 PISO: 4 DPTO: | 30-70834039-8 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| LOCALES UBICADOS EN | ALBERTI HECTOR FREDY | PAYSANDU 1776 | 20-92480157-4 | 40.212,00 | 40.212,00 | |||||
| LA CONTADURIA GENERAL DEL | RODRIGUEZ DANIEL LUIS | SAN BLAS 5532 | 20-05098009-0 | 64.560,00 | ||||||
| EJERCITO | ||||||||||
| U2389 | LP | 1 | 2009 | ADQUIRIR TINTAS, PINTURAS Y | 03/02/2009 | PELAEZ MANUEL | MARIANO MORENO Y 9 DE JULIO | 20-14057416-4 | 4.143,00 | 4.143,00 |
| COLORANTES | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUIRIR EL MANTENIMIENTO Y | 03/02/2009 | MUÑOZ LARRETA RICARDO | MAIPU 1039 | 20-23933418-1 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| REPARACION DE MAQUINARIAS Y | ||||||||||
| EQUIPOS | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 03/02/2009 | TRANSPORTES PIEDRA TOBA S.R.L. | RIVADAVIA 661-PTO DESEADO | 30-59708856-2 | 42.957,30 | 42.957,30 | |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUIRIR MATERIA PRIMA | 03/02/2009 | DEPOSITO ALIMENTICIO S.R.L. | MARCIAL RIADIGOS 333 - Bº INDU | 33-70964496-9 | 1.999,85 | 39,80 | |
| LP | 5 | 2009 | ADQUIRIR REPUESTOS Y | 03/02/2009 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 29.671,00 | 4.784,00 | |
| ACCESORIOS | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 23.500,00 | 30,00 | |||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 19.162,00 | 1.316,00 | ||||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 24.069,20 | 10.738,00 | ||||||
| DEBROUVIER ABEL ANTONIO | EX-MOSCONI 640 | 20-07331973-1 | 13.250,39 | 999,80 | ||||||
| OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 20.643,00 | 7.882,00 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 03/02/2009 | SERGIO DUILIO DE FERRARI | ALTE. BROWN 837 | 20-14577177-4 | 2.309,20 | 2.309,20 | |
| LP | 7 | 2009 | ADQUIRIR POLVO QUIMICOS PARA | 03/02/2009 | ALMACEN NAVAL DESEADO SRL. | PUEYRREDON 267 | 30-62471776-3 | 1.311,00 | 1.311,00 | |
| CARGA DE MATAFUEGOS | ||||||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUIRIR IMPRESIONES Y | 03/02/2009 | FERNANDO JOSE MARIA CERDA | SAN MARTIN 1151 | 20-13400497-6 | 3.333,00 | 3.333,00 | |
| FOTOCOPIAS | BUSTAMANTE ERNESTO RODOLFO | 9 DE JULIO 954-COMODORO RIVDAV | 20-04162163-0 | 4.166,25 | ||||||
| NEWXER S.A. | SAN MARTIN 138 | 30-64644088-9 | 2.833,05 | |||||||
| LP | 9 | 2009 | ADQUIRIR PAPEL PARA | 03/02/2009 | FERNANDO JOSE MARIA CERDA | SAN MARTIN 1151 | 20-13400497-6 | 1.849,80 | 1.849,80 | |
| COMPUTACION | BUSTAMANTE ERNESTO RODOLFO | 9 DE JULIO 954-COMODORO RIVDAV | 20-04162163-0 | 2.024,00 | ||||||
| NEWXER S.A. | SAN MARTIN 138 | 30-64644088-9 | 1.271,10 | |||||||
| U2408 | CD | 1 | 2009 | ARTICULOS DE LIBRERIA Y UTILES | 16/03/2009 | LIZAN LUCIANO | SAN MARTIN 583- MENDOZA | 20-03351037-4 | 13.613,84 | 2.066,75 |
| DE OFICINA UTILES DE ESCRTORIO | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 13.001,20 | 10.755,60 | |||||
| Y OFICINA. | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 16/03/2009 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 4.322,50 | 4.322,50 | |
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES | 16/03/2009 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 3.799,40 | 3.799,40 | |
| ELECTRICOS.- | ||||||||||
| CD | 4 | 2009 | COMBUSTIBLES | 16/03/2009 | PARQUE COMBUSTIBLES S.A. | JUAN B. JUSTO 887 | 30-69960619-3 | 6.087,08 | 6.087,08 | |
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICION DE PRODUCTOS | 16/03/2009 | LEW BERNARDO E HIJOS S.R.L. | SALTA 549 | 30-70765329-5 | 6.913,01 | 6.913,01 | |
| QUIMICOS REACTIVOS PARA | ||||||||||
| LABORATORIO . | ||||||||||
| CD | 7 | 2009 | MATERIAL DESCARTABLE USO | 16/03/2009 | INSUMOS BIOMEDICOS SA | SARMIENTO 1104 | 30-70912122-3 | 44.961,60 | 44.961,60 | |
| MEDICO | CIRUGIA ARGENTINA S.A. | LAS PIEDRAS N? 1600 | 33-70868187-9 | 4.100,00 | ||||||
| CD | 8 | 2009 | ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICA | 16/03/2009 | TELMAC DE ARIEL DARIO COLLOVAT | PEDRO MOLINA 639 PB OF 2 | 30-69472154-7 | 17.989,00 | 17.989,00 | |
| CD | 9 | 2009 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 16/03/2009 | COOPERATIVA DE TRABAJO AKON AH | J.INGENIEROS Y H.ASCASUBI | 30-65736966-3 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| CD | 10 | 2009 | CONTRATACION DE ESPECIALISTAS | 16/03/2009 | SCILIPOTI GABRIELA ALEJANDRA | ALAS ARGENTINAS 1788 | 27-22392146-4 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| MEDICOS Y ADMINISTRATIVOS | SOYAR S.A. | SALTA 1014 | 30-70868324-4 | 4.760,00 | 4.760,00 | |||||
| GIL ANGEL VICTOR | AV. ESPAÑA 603 | 20-10207139-6 | 2.440,00 | 2.440,00 | ||||||
| FRANKS ORLANDO JUAN | JULIO L.AGUIRRE 251-Dpto 6-MEN | 20-06843245-7 | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||||
| VIERA ANGEL RAFAEL | JORGE A. CALLE 107 | 20-06485700-3 | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||||
| BAEZ ALBERTO | CABILDO DE MENDOZA 1494 | 20-08267526-5 | 1.800,00 | 1.800,00 | ||||||
| GIL BEATRIZ MIRIAM | AV BOULOGNE SUR MER 17001 | 27-11042967-9 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| CARBAJAL MARIA NANCY | MOISES LEBENSHON 1445-SOB.NAC. | 27-14570861-9 | 6.900,00 | 6.900,00 | ||||||
| INSTITUTO CARDIO | AVENIDA SAN MARTIN NORTE GRAL | 33-70759034-9 | 4.500,00 | 4.500,00 | ||||||
| LP | 1 | 2009 | ABASTECIEMIENTO DE | 16/03/2009 | PIAZZA JORGE EDUARDO | AMADO NERVO 1112 | 20-06146591-0 | 17.255,00 | 1.257,00 | |
| MEDICAMENTOS. | LABORATORIO FARMACEUTICO Y CIA | JUJUY 467 | 30-70773370-1 | 101.326,30 | 73.615,30 | |||||
| DISTRIFAR S.A. | 9 DE JULIO 980-P-1-DPTO-A- | 30-70819993-8 | 99.009,00 | 20.085,00 | ||||||
| U2443 | CD | 1 | 2009 | MANTANTENIMIENTO REPARACION Y | 03/02/2009 | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 54.935,00 | 54.935,00 |
| LIMPIEZA AUTOMOTOR. | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS | 03/02/2009 | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 22.512,90 | 22.444,50 | |
| AUTOMOTOR | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 25.767,00 | 10.535,00 | |||||
| SPOTO WALTER LUIS | JUAN ORTIZ 160-CAP BERMUDEZ-ST | 20-14988514-6 | 1.484,00 | 1.484,00 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/02/2009 | ACCOR ARGENTINA SOCIEDAD ANONI | AV. DIAZ VELEZ 4363 | 30-62360867-7 | 40.950,00 | 40.950,00 | |
| LUBRICANTES. | ||||||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE PINTURAS Y | 03/03/2009 | MACRON S.A. | PJE. EGIPTO 806 | 30-61712461-7 | 7.245,00 | 2.225,00 | |
| MATERIALES PLASTICOS | MORAL JOSE | JULIO ARGENTINO ROCA 2202 | 20-00124452-4 | 43.524,03 | 17.127,30 | |||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 49.986,00 | 4.790,70 | ||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 15.276,75 | 1.724,75 | ||||||
| CAO FLAVIO RODRIGO | FALUCHO 251 | 20-26745516-4 | 15.396,00 | 15.396,00 | ||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICION LIBRERIA Y UTILES | 03/03/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 5.003,31 | 889,21 | |
| DE OFICINA. | RODRIGUEZ PAOLA VIRGINIA | CIUDADELA 993 | 27-30742975-1 | 5.921,05 | 33,00 | |||||
| DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 3.114,15 | 2.779,35 | ||||||
| U2447 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA | 03/09/2009 | RMN SRL | AV. GUTNISKY N? 2616 | 30-70954803-0 | 19.454,40 | 3.996,00 |
| LA CONSTRUCCION - | LESTANI STELLA MARIS | COLON 402 | 27-13171299-0 | 13.257,50 | 9.998,00 | |||||
| (PINTURAS-ART.ELECTRICOS-MAT | TURSKI VICTOR IGNACIO | J.E.MARTINEZ 567 | 20-06309676-9 | 13.744,50 | 7.999,90 | |||||
| CONSTRUCC-FERRETERIA) | CEMENTOS SRL | AV MADARIAGA 130 | 30-67017508-8 | 7.483,20 | 2.983,20 | |||||
| CD | 2 | 2009 | ADQ DE ART DE LIBRERIA E | 03/09/2009 | JUSTINA CARMEN SANABRIA | J.E. MARTINES 523 | 27-04149089-1 | 12.973,80 | ||
| INSUMOS P/COMUTACION | ZONSCHAIN GABRIEL ENRIQUE | JOSE E GOMEZ 513 | 20-25387730-9 | 9.502,05 | ||||||
| MARCOS ISIDRO VERON | MARIANO I. LOZA 376 | 20-17204465-5 | 12.547,50 | |||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 12.021,00 | 12.021,00 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA | 03/09/2009 | K LIMPIO DE SONIA ITATI C DE G | JOSE GOMEZ 1158 - GOYA (CTES) | 27-18428539-3 | 12.555,40 | ||
| LIMPIEZA | SUPERMECADO "IBAÑEZ" | JOSE GOMEZ NRO | 26-18437540-3 | 12.036,40 | ||||||
| CACERES GUSTAVO RAUL | JUAN E MARTINEZ 355 | 20-13647019-2 | 10.993,40 | 10.993,40 | ||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES. | 03/09/2009 | ESTACION DE SERVICIOS SHELL SA | RUTA PROVINCIAL 27 S/N | 30-61392140-7 | 10.928,90 | ||
| SEGUIR SCA | COLON 1278 | 30-52320266-5 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| CD | 5 | 2009 | ADQUISICION DE BATERIAS | 03/09/2009 | VAN ZANDWEGHE HNOS | AV DIRECTORIO 3596 | 30-68028815-8 | 18.964,20 | ||
| TURSKI VICTOR IGNACIO | J.E.MARTINEZ 567 | 20-06309676-9 | 28.000,00 | |||||||
| PIASENTINI MARIO PEDRO | AGUSTIN P JUSTO 457 | 20-07858890-0 | 19.390,00 | 3.840,00 | ||||||
| TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 18.920,40 | 14.208,40 | ||||||
| CD | 10001 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 16/03/2009 | SEGUIR SCA | COLON 1278 | 30-52320266-5 | 2.376,58 | 2.376,58 | |
| REPUESTOS | TECNOREPUESTOS S.R.L. | EVA PERON 6713 | 30-71035564-5 | 9.711,00 | 13.278,00 | |||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 14.250,00 | 14.250,00 | ||||||
| U2451 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y | 25/03/2009 | FINARVIS S.R.L. | AVENIDA GODOY CRUZ Y AYACUCHO | 33-53114934-9 | 19.060,00 | 19.060,00 |
| VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 27.300,00 | 27.300,00 | |||||
| FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO | ||||||||||
| Y DESPLIEGUE DE VEHICULOS DEL | ||||||||||
| B ARS 604 "TCNL JMR" | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 25/03/2009 | CAPPAI JAVIER OSCAR | CALLE CHICLANA 446 | 20-26886044-5 | 64.926,60 | 33.287,00 | |
| MOTORES DE 2DO Y 3ER NIVEL DE | BARRERAS RODOLFO | PEDERNERA Nº 244 | 20-11432610-1 | 70.393,00 | 34.749,00 | |||||
| MANTENIMIENTO.- | ||||||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA | 25/03/2009 | BARBERO GUILLERMO RAFAEL | FRANSISCO MUÑIZ 1724 | 20-17319506-1 | 19.118,20 | 19.118,20 | |
| PARA LA REPARACION INTEGRAL DE | ||||||||||
| MOTORES DEL 2DO Y 3ER NIVEL DE | ||||||||||
| MANTENIMIENTO | ||||||||||
| U2452 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/09/2009 | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 34.154,46 | 570,50 |
| LIMPIEZA E HIGIENE EN | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 31.046,69 | 403,44 | |||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 34.930,42 | 785,21 | ||||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 25.440,15 | 5.894,40 | ||||||
| LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 34.379,74 | 1.784,22 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 36.494,40 | 24.725,90 | ||||||
| CD | 2 | 2009 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y | 03/09/2009 | METALURGICA LARRAUDE SA | BARCO CENTENERA DEL 2946 | 30-70738288-7 | 10.385,00 | ||
| RECARGA DE MATAFUEGOS. | PRO-FIRE S.R.L. | CIUDAD DE LA PAZ 2719 4 P. DTO | 30-70779450-6 | 7.350,00 | ||||||
| ROS MARTIN EMANUEL | NICOLAS AVELLANEDA N? 1308 | 20-29316477-1 | 8.034,00 | |||||||
| PIAGGI ADRIAN JOSE | LUCENA 3741 | 20-22303698-9 | 4.705,53 | 4.105,53 | ||||||
| FUEGOMAT SRL | RIVADAVIA 2431 | 30-70906141-7 | 11.238,98 | 432,00 | ||||||
| GUILLERMO DOMIN SRL | AV.ROMULO NAON 4185 | 30-57849418-5 | 8.476,20 | 86,50 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 18/03/2009 | DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 19.270,56 | 7.439,94 | |
| LUBRICANTES EN GENER | SZULMAN RAQUEL FABIANA | THAMES 3351 | 27-17466824-3 | 15.983,60 | 8.948,66 | |||||
| SUALIER SA | PUCCINI 2406 | 30-70759286-5 | 271.353,06 | |||||||
| BUZANCY S.A. | NAZARRE 3190PISO 2 A | 33-70701005-9 | 214.839,23 | 205.323,60 | ||||||
| COMBINTEGRADOS S.R.L. | JARAMILLO Nro 2877 - P 11 - D | 30-71045176-8 | 208.785,10 | |||||||
| COELHO BRITO JUAN JOSE | MARCONI 865 | 20-93771309-7 | 31.370,96 | 10.492,00 | ||||||
| LU | 1 | 2009 | REMODELACION INTEGRAL DE | 03/09/2009 | RODRIGUEZ DANIEL LUIS | SAN BLAS 5532 | 20-05098009-0 | 482.000,00 | 482.000,00 | |
| LOCALES DE LA GUARDIA DE | RESUAR S.A. | GAVILAN 4896 | 30-55131126-7 | 849.990,00 | ||||||
| PREVENCION Y DE LA COCINA DEL | CON TEC DES S A | BUENOS AIRES 1851 PISO: 02 | 30-70773512-7 | 490.000,00 | ||||||
| CASINO DE SUBOFICIALES DE LA | DEL RIO CONSTRUCCIONES S.R.L. | OLAZABAL Nro 429 | 30-56927579-9 | 731.000,00 | ||||||
| ESESC. | ||||||||||
| U2461 | CD | 33 | 2008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 01/07/2009 | PICAZO CARLOS SERGIO | ROSALES 1750 ADROGUE | 20-08353184-4 | 14.244,00 | 14.244,00 |
| MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE LA | ||||||||||
| DIRECCION - AÑO 2009. | ||||||||||
| CD | 34 | 2008 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 01/07/2009 | MAVER ALEJANDRO DANIEL | CALDERON DE LA BARCA 3624 | 20-16212787-0 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| ASCENSORES DEL EDIFICIO NRO 1 | GILIO MARIA CARLA | MAGALLANES 972 PB | 27-25864083-2 | 10.440,00 | ||||||
| - AÑO 2009 | ||||||||||
| CD | 1 | 2009 | TRANSPORTE DE CARGAS TIPO | 03/04/2009 | TRANSPORTE BUENARD S.R.L. | CJAL HORACIO JULIAN 1348 | 30-70959467-9 | 16.747,68 | 6.777,52 | |
| CADENA DE FRIO - 1ER TRIM | SERVICIOS INTEGRALES POSTALES | AV. CASEROS 2920 | 30-70814048-8 | 16.746,92 | 9.703,86 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 16/03/2009 | LIMAYO S.R.L. | AV. DE MAYO 747 PB | 30-65876301-2 | 26.870,05 | ||
| PAPELERIA Y LIBRERIA. | CASTRO DANIEL RAMON | AVENIDA SANTA FE 2161 PISO:7 D | 23-10534864-9 | 1.378,96 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 59.652,15 | 49.689,41 | ||||||
| CASA AMBAR S.A. | L.N.ALEM 578 | 30-60500393-8 | 58.977,01 | 609,20 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 5.774,06 | 5.340,10 | ||||||
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 26.909,55 | 2.152,00 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 40.990,00 | |||||||
| DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 78.588,85 | 555,96 | ||||||
| ERRE DE S.R.L. | BENITO JUAREZ 3936 | 30-59126775-9 | 71.193,46 | |||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA | 16/03/2009 | MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 38.016,03 | ||
| IMPRESORAS | DOS SANTOS ALICIA NOEMI | SAN MARTIN 850 | 27-10361280-8 | 41.641,00 | ||||||
| FIAT SOL DE GAZZANO HNOS. | AV.J.M.ROSAS 3297 | 30-62468813-5 | 40.502,03 | 665,88 | ||||||
| BUGANEM FEDERICO EDUARDO | SANTA FE 4976 | 23-11957474-9 | 26.463,00 | 9.450,00 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 25.865,08 | 6,90 | ||||||
| ITEA S.A. | VIAMONTE 1546 | 30-64381105-3 | 99.995,00 | |||||||
| DATA MEMORY S.A. | AV. PEDRO GOYENA 22 | 30-56095010-8 | 32.146,70 | 543,10 | ||||||
| CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | ALAMAFUERTE 5115 | 20-17751362-9 | 11.315,20 | 10.905,20 | ||||||
| AMERICANTEC S.R.L. | JUANA AZURDUY NRO. 1855 - P | 30-70749952-0 | 32.236,95 | 8.851,50 | ||||||
| BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 32.593,99 | |||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQ. DE PASAJES MODO AEREO | 27/01/2009 | ||||||
| (Suiza y Amsterdam) | ||||||||||
| CD | 5 | 2009 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y | 26/03/2009 | PEREZ VICTOR ANGEL | LASCANO 3549 | 20-08308420-1 | 49.850,00 | 41.150,00 | |
| REINSTALACION DE EQUIPOS DE | HERRAMENTARIA SRL | SAN MARTIN 491 | 30-70975543-5 | 80.030,00 | 9.550,00 | |||||
| AIRE ACONDICIONADO, PULIDO DE | INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 42.400,00 | 24.200,00 | |||||
| PISOS Y PINTADO DE OFICINA. | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | ADQ. DE PASAJES MODO AEREO | 27/03/2009 | MARNIE TRAVEL SRL | CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | 30-61574711-0 | 73.036,00 | 64.105,00 | |
| (Suiza, Amsterdam, Rio de | ||||||||||
| Janeiro y Sudafrica). | ||||||||||
| LU | 9 | 2008 | ADQ. DE PASAJES MODO AEREO Y | 27/01/2009 | MARNIE TRAVEL SRL | CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | 30-61574711-0 | 490.515,00 | 490.515,00 | |
| FLUVIAL AL EXTERIOR. | ||||||||||
| LU | 10 | 2008 | ADQUISICION DE PASAJES MODO | 26/01/2009 | TURICENTRO VIAJES S.A. | SARMIENTO 859 PISO 1 | 30-56207462-3 | 159.159,12 | ||
| AEREO EN EL PAIS. | MARNIE TRAVEL SRL | CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | 30-61574711-0 | 282.386,00 | 282.386,00 | |||||
| LU | 11 | 2008 | PASAJE MODO TERRESTRE | 02/05/2009 | VIA BARILOCHE S.A. | SERIGOS 1850 | 30-64392215-7 | 786.848,96 | 786.848,96 | |
| MODALIDAD "PASAJE POR PERSONA | MARNIE TRAVEL SRL | CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | 30-61574711-0 | 904.514,00 | ||||||
| POR KM RECORRIDO" | ||||||||||
| LU | 12 | 2008 | SERVICIO DE CHARTER MODO | 02/05/2009 | MARNIE TRAVEL SRL | CORDOBA 807 PISO 9 DTO B | 30-61574711-0 | 593.747,00 | ||
| TERRESTRE TIPO "TRANSPORTE | VIA BARILOCHE S.A. | SERIGOS 1850 | 30-64392215-7 | 445.139,50 | ||||||
| CONTRATADO POR KM". | TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMA | PATRICIOS REGTO AV. 1845 CAB | 30-57733887-2 | 424.594,60 | 424.594,60 | |||||
| LU | 13 | 2008 | ADQUISICION DE CHEQUERAS VALES | 02/06/2009 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 196.800,00 | 196.603,20 | |
| PARA CARGA DE COMBUSTIBLES | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 196.800,00 | ||||||
| LU | 1 | 2009 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL | 20/03/2009 | LUNA FANY EDITH | EX-COMBATIENTES DE MALVINAS 14 | 27-12561199-6 | 112.860,00 | 112.860,00 | |
| EDIFICIO NRO 1 - AÑO 2009 | LINSER S.A.C.I.S | BOGOTA 2384 | 30-51989149-9 | 239.994,00 | ||||||
| BARRIOS SERVIN PATRICIA LUZ | SARMIENTO (EX 873) 5965 | 27-24000102-6 | 85.680,00 | |||||||
| LA MONTAVANA S.G.S.A. | CONSTITUCION 4258 | 30-69605181-6 | 261.360,00 | |||||||
| LIMPOL S.A | MOM 2485 | 30-58305836-9 | 208.800,00 | |||||||
| SERTO SRL | AV. SANTA FE 1446 | 30-70796981-0 | 99.000,00 | |||||||
| U2568 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/06/2009 | RUMI CHRISTIAN GABRIEL | ARGERICH 2893-3ºB-CAPITAL FEDE | 20-23469213-6 | 70.636,70 | 12.550,03 |
| LIBRERIA, PAPEL DE ESCRITORIO, | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 50.223,65 | 7.605,08 | |||||
| UTILES PARA LA OFICINA E | MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 55.037,79 | 671,90 | |||||
| INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL | BERMOLEN RUBEN RICARDO | CALLE EMILIO ZOLA 999 | 20-16518762-9 | 31.374,70 | 4.430,55 | |||||
| 1er TRIMESTRE DE 2009. | MONSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 7.586,10 | 240,00 | |||||
| ABONS HUGO DANIEL | GUTEMBERG 1012 | 20-22326671-2 | 43.772,56 | 21.093,57 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 03/10/2009 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 22.651,00 | 3.702,00 | |
| ACCESORIOS PARA VEHICULOS | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 23.563,00 | 13.384,00 | |||||
| VARIOS DE LA COLUMNA DE | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 19.939,00 | 511,00 | |||||
| TRANSPORTE DEL INSTITUTO PARA | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 21.259,50 | 1.329,00 | |||||
| EL 1er TRIMESTRE DE 2009.- | ||||||||||
| CD | 4 | 2009 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y | 03/10/2009 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 13.166,00 | 3.616,00 | |
| LIMPIEZA DE VEHICULOS VARIOS | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 22.630,00 | 18.880,00 | |||||
| DE LA COLUMNA DE TRANSPORTE | ||||||||||
| DEL INSTITUTO PARA EL 1er | ||||||||||
| TRIMESTRE 2009. | ||||||||||
| CD | 5 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/10/2009 | CARDOZO RICARDO LUIS | CORVALAN 2749 PISO: 02 DPTO: " | 20-23342132-5 | 30.000,00 | 17.000,00 | |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL | MASTROIANNI JUAN CARLOS | GUAYAQUIL 803 | 20-07731273-1 | 31.500,00 | 12.500,00 | |||||
| INSTITUTO PARA EL NORMAL | ||||||||||
| FUNCIONAMIENTO, SU UTILIZACION | ||||||||||
| Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL | ||||||||||
| PERMANENTE Y PARA DAR APOYO AL | ||||||||||
| CURSO DE PERFECCIONAMIENTO | ||||||||||
| BASICO PARA EL 1er TRIMESTRE | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, | 03/10/2009 | BERMOLEN RUBEN RICARDO | CALLE EMILIO ZOLA 999 | 20-16518762-9 | 23.466,82 | 11.006,82 | |
| ENCUADERNACION DE DIFERENTES | SAYAGO ROBERTO OSCAR | CALLE 111 2542 | 20-28868985-8 | 22.159,96 | 10.000,00 | |||||
| TAMAÑOS DE HOJAS DE PAPEL PARA | ||||||||||
| EL DESARROLLO DE LOS CURSOS | ||||||||||
| REGULARES, COMPLEMENTARIOS Y | ||||||||||
| ACTIVIDADES ORDENADAS PARA EL | ||||||||||
| 1er TRIMESTRE DE 2009. | ||||||||||
| LP | 10 | 2008 | CONCESION DE UN LOCAL PARA | 03/10/2009 | DUARTE DE CASTILLO ARECO GABRI | B.DE ASTRADA 511-CURUZU CUATIA | 27-16484413-2 | 25.956,00 | ||
| FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE | BERMOLEN RUBEN RICARDO | CALLE EMILIO ZOLA 999 | 20-16518762-9 | 35.640,00 | 35.640,00 | |||||
| COPIADO EN LA ESCUELA DE LAS | JACQUES NATALIA ROXANA | D ELIAS 990 8º E | 27-25968271-9 | 27.000,00 | ||||||
| ARMAS "CNL GU NAC Dr CARLOS | LEWKOWICZ ANDRES MARTIN | FARIAS 1525 | 20-20403866-0 | 30.960,00 | ||||||
| PELLEGRINI". | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 03/02/2009 | TRIANGLE S.C.A. | AV GRAL ROCA Y VERGARA | 30-51726416-0 | 89.366,00 | 44.655,50 | |
| LUBRICANTES PARA EL 1er | ACCOR ARGENTINA SOCIEDAD ANONI | AV. DIAZ VELEZ 4363 | 30-62360867-7 | 183.300,00 | 183.300,00 | |||||
| TRIMESTRE 2009.- | DISTRIBUIDORA DALUB S.R.L. | BALIÑA 1935 | 30-71012071-0 | 21.191,56 | 655,98 | |||||
| DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 20.583,29 | 9.493,37 | ||||||
| SUALIER SA | PUCCINI 2406 | 30-70759286-5 | 89.075,00 | 28.635,00 | ||||||
| COELHO BRITO JUAN JOSE | MARCONI 865 | 20-93771309-7 | 20.917,80 | 9.673,00 | ||||||
| SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 183.300,00 | |||||||
| LP | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/02/2009 | RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 70.908,70 | 27.361,85 | |
| FERRETERIA PARA DAR APOYO EN | BENEDETTI S.A.I.C. | 91 NRO.2775 | 30-54433919-9 | 25.890,98 | 745,60 | |||||
| LAS ACTIVIDADES DE | TACSO S.R.L | OLAZABAL 5201 PISO PB DPTO A | 30-71046073-2 | 35.511,12 | 3.601,97 | |||||
| MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO Y | MADER SHOP SRL | AVENIDA MONTES DE OCA NRO: 128 | 30-68780137-3 | 9.496,50 | 5.575,00 | |||||
| PARA EL DESARROLLO DEL CURSO | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 16.494,00 | 12.853,40 | |||||
| DE PERFECCIONAMIENTO BASICO | ||||||||||
| PARA EL 1er TRIMESTRE DE | ||||||||||
| 2009.- | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 03/10/2009 | HERRAMENTARIA SRL | SAN MARTIN 491 | 30-70975543-5 | 108.609,60 | 108.609,60 | |
| EDIFICIOS Y LOCALES PARA EL | MASTROIANNI JUAN CARLOS | GUAYAQUIL 803 | 20-07731273-1 | 118.000,00 | ||||||
| ACONDICIONAMIENTO Y | ||||||||||
| MEJORAMIENTO DE LAS PARTES | ||||||||||
| DETERIORADAS Y SU POSTERIOR | ||||||||||
| UTILIZACION PARA EL 1er | ||||||||||
| TRIMESTRE DEL 2009. | ||||||||||
| U2603 | CD | 1 | 2009 | ADQ DE COMBUSTIBLES Y | 25/03/2009 | LUZARDO HNOS SRL | CENTENARIO Y 51 S/N | 30-64027052-3 | 74.614,45 | 74.614,65 |
| LUBRICANTES | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | SERVICIO DE LUNCH PARA 600 | 25/03/2009 | EVENTOS CORPORATIVOS SA | AV MONROE 3137 | 30-70841753-6 | 63.880,00 | ||
| PERSONAS | DON ZOILO | 27-24587628-4 | 18.900,00 | |||||||
| NADAL Y ZACCARO S.H. | AV. 7 ESQ. 63 | 30-65703377-0 | 19.990,00 | 19.990,00 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQ DE REP Y ACC DE AUTOMOTOR | 25/03/2009 | DAMIAN OMAR MARA | G.G. DE ZEQUEIRA 6835 | 20-27284847-6 | 26.691,40 | 26.691,80 | |
| CD | 4 | 2009 | MANT Y REP DE VEHICULOS | 25/03/2009 | COOPERATIVA DE TRABAJO Y SERVI | PASTEUR 154 | 30-66199845-4 | 15.360,00 | 15.360,00 | |
| CD | 5 | 2009 | ADQ. INSECITICIDAS | 25/03/2009 | CAMYC S.R.L. | CALLE 48 NRO 880 PISO: 1 DPTO: | 30-70722228-6 | 17.258,00 | 17.258,00 | |
| MULTIFUNCION | ||||||||||
| U2625 | LP | 1 | 2009 | Adquisición de articulos | 03/03/2009 | PAPELERA REPUBLICA S. R. L. | VIEYTES 770 | 30-64518608-3 | 17.408,89 | 1.176,02 |
| librería | DANIELLI LILIANA | PELAGIO B LUNA 321 | 27-14514762-5 | 16.368,56 | 12.422,74 | |||||
| LP | 2 | 2009 | Adquisición de pinturas | 03/03/2009 | CHAMORRO JOSE PABLO | SANTA CRUZ 1012 | 23-26481967-9 | 24.393,50 | ||
| BARRIGA MARIO ADRIAN | AV. PERON 914 - BARRIO: CENTRO | 23-25789626-9 | 15.071,22 | 10.010,64 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 22.804,90 | 123,50 | ||||||
| EMILIO TENAGLIA | DALMACIO VELEZ ESQ. MARIANO MO | 20-04049366-3 | 12.858,84 | 4.051,40 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | Adquisición de combustibles y | 03/03/2009 | FRANCO BOSETTI E HIJOS S.R.L. | RUTA PROV. 5 ESQ. RUTA NAC.38 | 30-69276251-3 | 34.814,04 | 30.963,64 | |
| lubricantes | LEONARDO BRIGIDO Y CIA S.R.L. | AV PERON 951 - | 30-53861892-2 | 10.299,16 | 10.219,16 | |||||
| LP | 4 | 2009 | Adquisición mat de constr y | 03/03/2009 | EMILIO TENAGLIA | DALMACIO VELEZ ESQ. MARIANO MO | 20-04049366-3 | 4.558,02 | 25.754,82 | |
| mat electricos | ALICIA M.OJEDA DE MORDAZZI | AV. SAN FRANCISCO 438 | 27-04262783-1 | 914,00 | ||||||
| ELYTEL S.R.L. | AV. PTE. PERON 991,LA RIOJA | 33-59198082-9 | 6.020,25 | 7.741,35 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | Adquisición de elementos de | 03/03/2009 | PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 28.353,80 | 5.079,40 | |
| limpieza | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 18.101,30 | 12.360,40 | |||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA | 03/03/2009 | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 30.111,10 | 1.557,40 | |
| VEHICULOS | BELLONI FERNANDO FABIAN | CALLE 77 Nº 2809 | 20-16253014-4 | 33.938,00 | 8.185,00 | |||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 34.993,00 | |||||||
| SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 21.076,25 | 1.993,55 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 17.838,60 | 4.714,60 | ||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE GAS ENVASADO | 03/06/2009 | GUILHEBE S.R.L. | RUTA 38 KM 1310 - B. LA VI;I | 30-69519170-3 | 22.225,00 | 22.225,00 | |
| LP | 8 | 2009 | MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS | 03/06/2009 | ALICIA M.OJEDA DE MORDAZZI | AV. SAN FRANCISCO 438 | 27-04262783-1 | 12.008,00 | 12.008,00 | |
| U2663 | CD | 1 | 2009 | 2.5.6 COMBUSTIBLES Y | 03/11/2009 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| LUBRICANTES. | PETROVALLE S.A. | AV LAS AMERICAS 1005 | 30-57236539-1 | 24.133,95 | 24.133,95 | |||||
| CD | 2 | 2009 | 2.5.5 TINTAS, PINTURAS Y | 03/12/2009 | EDUARDO MATERIALES S.R.L. | AV.REPUBLICA ARGENTINA 845 | 30-67243992-9 | 14.894,00 | 14.894,00 | |
| COLORANTES. | ||||||||||
| CD | 3 | 2009 | 2.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO Y | 03/12/2009 | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 10.117,95 | 10.078,35 | |
| CARTON. | ||||||||||
| CD | 4 | 2009 | 2.9.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS. | 03/12/2009 | GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 15.900,00 | 19.337,00 | |
| U2716 | CD | 1 | 2009 | ADQUIRIR COMBUSTIBLES Y | 20/03/2009 | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 3.398,00 | 3.398,00 |
| LUBRICANTES PARA EL 1ER TRIM | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 0,00 | ||||||
| RAUL HONORIO SILVESTRI S.A. | GUEMES 319-RESISTENCIA-CHACO | 30-61245024-9 | 49.775,50 | 49.775,50 | ||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUIRIR ART DE LIBRERIA, | 20/03/2009 | MILENIO S.R.L. | BOLIVAR 1980 | 30-69809460-1 | 11.073,16 | 11.073,16 | |
| PAPELERIA Y ART DE ESCRIT | ||||||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE | 20/03/2009 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 11.066,00 | ||
| PINTURERIA 1ER TRIM 09 | ARCO IRIS S.H. | GRAL. OBLIGADO 251 | 33-70732562-9 | 13.178,00 | 13.178,00 | |||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUIRIR ARTICULOS DE LIMPIEZA | 20/03/2009 | CANTON JORGE ERNESTO | BELGRANO 147 | 20-07528973-2 | 9.720,20 | 4.816,30 | |
| ARCO IRIS S.H. | GRAL. OBLIGADO 251 | 33-70732562-9 | 12.675,47 | 4.584,10 | ||||||
| GUALOK S.R.L. | RAMON VAZQUEZ 38 | 30-64057642-8 | 3.435,95 | 147,00 | ||||||
| U2717 | CD | 1 | 2009 | Adquisición de Artículos de | 18/03/2009 | ITEA S.A. | Viamonte Nro 1546 | 30-64381105-3 | 3.521,00 | |
| Librería.- | BRAVO JUAN CARLOS | C MALNATTI 1029 | 20-05611108-6 | 34.531,35 | 1.262,14 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 21.276,85 | 6.371,80 | ||||||
| CHACAR DAMIAN AGUSTIN | RIO ATUEL 2015 | 20-31560542-4 | 13.803,96 | 4.795,08 | ||||||
| MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 11.126,69 | 6.197,23 | ||||||
| CD | 2 | 2009 | Adquisición de Artículos de | 18/03/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 38.442,46 | 12.970,02 | |
| Ferretería.- | VEIGA MARIA LUZ | VICENTE LOPEZ 115 | 27-12605623-6 | 16.880,14 | ||||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 36.325,30 | 699,20 | ||||||
| CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 29.652,22 | 13.599,07 | ||||||
| PUIGPINOS EVA VIRGINIA DEL CAR | CERETTI 153 | 27-92372067-2 | 39.113,62 | 7.188,88 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | Adquisición de Repuestos y | 18/03/2009 | SALINAS CARLOS ENRIQUE | CARLOS TEJEDOR 814 | 20-13359881-3 | 40.233,85 | 6.220,80 | |
| Accesorios | CHACAR JOSE ALBERTO | TERRADA 1888 1888 | 20-12258971-5 | 39.064,12 | 15.312,22 | |||||
| DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 54.892,70 | 4.601,50 | ||||||
| PEREIRA ANTONIO RAUL | 25 DE MAYO 145-GUAYMALLEN-MEND | 20-07889286-3 | 49.912,00 | 4.270,00 | ||||||
| MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 34.607,65 | 12.933,35 | ||||||
| CD | 4 | 2009 | Adquisiciín de Mantenimiento y | 18/03/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 47.624,00 | 25.140,00 | |
| Reparación de Equi- | DISTRIBUIDORA GANA S.R.L. | TABARE 1810 | 30-70980974-8 | 17.698,00 | 7.183,00 | |||||
| pos, y vehiculos. | MAFFEIS MARTA | ROCA 746 | 27-12278523-3 | 49.996,00 | 10.411,00 | |||||
| LP | 1 | 2009 | Adquisición de Combustibles y | 18/03/2009 | AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| Lubricantes | JUAN MANUEL MARTIN | BRASIL 998 | 20-12195488-6 | 11.099,55 | 8.326,75 | |||||
| SBARBATI FELICE Y MAGNO S.A. | RUTA 33 KM 134,5 0 | 30-70940939-1 | 106.795,62 | 96.590,22 | ||||||
| BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 11.340,00 | |||||||
| MANAVELLA LUCIANO JAVIER | SALVADOR PEREZ 145 2 | 20-30152746-3 | 20.320,80 | 20.320,80 | ||||||
| U2731 | CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES | 25/03/2009 | ROMERO HECTOR FAVIAN | TREJO 2048 | 20-20063920-1 | 35.143,50 | 875,00 |
| ESPECIALES | NORBERTO JUAN BIATI | YERBAL 892 | 20-04298662-4 | 25.325,00 | 23.980,00 | |||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUIRIR ART DE LIBRERIA, | 25/03/2009 | MONTILLA ANGEL LEANDRO | GUEVARA 687 | 20-27286378-5 | 49.741,35 | 4.162,40 | |
| PAPELERIA Y UT OFICINA. | RUMI CHRISTIAN GABRIEL | ARGERICH 2893-3ºB-CAPITAL FEDE | 20-23469213-6 | 73.800,00 | 22.473,70 | |||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 63.736,39 | 30.942,74 | ||||||
| FAR MARIEL ANDREA | DEAN FUNES 1557 | 27-17203405-0 | 48.271,86 | 1.588,20 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 25/03/2009 | DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 29.120,07 | 6.963,90 | |
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 | 20-14725490-4 | 43.856,21 | 763,07 | ||||||
| MONSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 6.434,99 | 2.863,90 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 44.706,01 | 438,60 | ||||||
| FAR MARIEL ANDREA | DEAN FUNES 1557 | 27-17203405-0 | 28.314,73 | 3.433,52 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 36.083,48 | 10.427,56 | ||||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 20.505,00 | 1.373,79 | ||||||
| CD | 4 | 2009 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE | 25/03/2009 | BENEDETTI ALFREDO DAMIAN | CONGRESO 4074 | 20-16134079-1 | 56.912,61 | ||
| TINTA Y TONER | MONSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 26.431,00 | 870,00 | |||||
| FAR MARIEL ANDREA | DEAN FUNES 1557 | 27-17203405-0 | 48.671,49 | |||||||
| CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | ALAMAFUERTE 5115 | 20-17751362-9 | 12.328,00 | |||||||
| FAYTIM S.A. | SARMIENTO 1430 | 30-70840334-9 | 38.913,03 | |||||||
| WORZEL MARIO PEDRO | CALLE 73 Nº2538 | 20-04580549-3 | 30.249,90 | |||||||
| ROIG HORACIO NORBERTO | ARCE 717-CAPITAL FEDERAL | 23-04981201-9 | 11.173,28 | 10.843,12 | ||||||
| CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 35.922,12 | |||||||
| RUMI CHRISTIAN GABRIEL | ARGERICH 2893-3ºB-CAPITAL FEDE | 20-23469213-6 | 49.800,00 | 16.318,00 | ||||||
| LP | 2 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 25/03/2009 | INGENARQ S.R.L | F.D. ROOSEVELT 2385 P 7 | 30-70793660-2 | 54.100,00 | 54.100,00 | |
| AIRE ACONDICIONADO. | PAGLIERI VALENTIN ITALO | GOMEZ VALENTIN 3111 | 20-60728068-2 | 30.500,50 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ELEMENTOS DE PINTURERIA. | 25/03/2009 | PINTURERIA PRESTIGIO S.A. | LIMA 699 | 30-57742861-8 | 98.452,47 | ||
| WORZEL MARIO PEDRO | CALLE 73 Nº2538 | 20-04580549-3 | 96.422,40 | 304,20 | ||||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 | 20-14725490-4 | 49.193,50 | |||||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 49.992,69 | 1.245,16 | ||||||
| METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 | 27-12501793-8 | 65.105,00 | |||||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 80.021,84 | 1.923,02 | ||||||
| REY CARLOS ALBERTO | SAN MARTIN 3204 | 20-08262992-1 | 58.826,64 | 13.735,31 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 69.936,39 | 1.071,00 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 54.353,51 | 14.151,30 | ||||||
| FAR MARIEL ANDREA | DEAN FUNES 1557 | 27-17203405-0 | 47.058,64 | |||||||
| PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 62.367,80 | 4.601,30 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE MATERIALES | 25/03/2009 | TORRE ANGEL MARIO | GOYENA PEDRO AV. 1450 P4 | 20-10092032-9 | 49.365,59 | 3.086,30 | |
| ELECTRICOS | FAR MARIEL ANDREA | DEAN FUNES 1557 | 27-17203405-0 | 49.300,33 | 183,80 | |||||
| SOGNE BRUNO ALBERTO | LOUREIRO 4478 | 20-04594223-7 | 98.000,00 | 2.613,40 | ||||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 49.951,85 | 5.056,90 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 99.483,72 | 11.065,80 | ||||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 | 20-14725490-4 | 41.124,35 | 415,50 | ||||||
| WORZEL MARIO PEDRO | CALLE 73 Nº2538 | 20-04580549-3 | 96.848,62 | 7.719,50 | ||||||
| VALENTINI ALEJANDRA VERONICA | ROSAS CASTILLO 2312-HURLINGHAM | 27-23902624-4 | 41.338,21 | 1.660,59 | ||||||
| ME INDUSTRIAL S.A. | AVDA. ASAMBLEA 474 | 30-71046307-3 | 95.913,72 | 42.064,53 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 25/03/2009 | METZLER CARMEN BEATRIZ | 25 DE MAYO 876 | 27-12501793-8 | 44.204,05 | 10.703,50 | |
| FERRETERIA | BENEDETTI S.A.I.C. | 91 NRO.2775 | 30-54433919-9 | 11.198,74 | 7.105,76 | |||||
| OLIVERO FABIAN LUIS | JOSE MARMOL 3281 | 20-14725490-4 | 15.924,21 | 1.459,01 | ||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 99.159,00 | 22.034,00 | ||||||
| RECKINGER EDUARDO HORACIO | FORMOSA 956 | 20-20937504-5 | 49.968,00 | 37.186,64 | ||||||
| RUMBOMAQ S.A. | TRIBULATO 1050 | 30-70987615-1 | 28.786,20 | 6.840,30 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICIàN DE REPUESTOS PARA | 25/03/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 19.937,07 | 3.146,89 | |
| AUTOMOTORES | DAMIAN OMAR MARA | G.G. DE ZEQUEIRA 6835 | 20-27284847-6 | 30.116,00 | 6.629,00 | |||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 30.870,00 | 4.592,00 | ||||||
| DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 21.808,20 | 3.500,00 | ||||||
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE PREMIOS - | 25/03/2009 | APUT NORA SILVANA | AVENIDA GRAL LUIS MARIA CAMPOS | 23-17897019-4 | 11.960,00 | 9.510,00 | |
| TROFEOS PARA SERVICIO DE | MOURIZ JOSE LUIS | LAS FLORES 10.032 | 20-17400208-9 | 31.165,00 | 7.319,00 | |||||
| CEREMONIAL | BRAJER EMILIO VICTOR | RAMALLO 2912 | 20-04297522-3 | 5.058,00 | 1.800,00 | |||||
| DIEPENBROCK EDUARDO ALFREDO | ESNAOLA 615 - CAPITAL FEDERAL | 20-08362886-4 | 45.606,40 | 44.976,40 | ||||||
| U2811 | CD | 1 | 2009 | SATISFACER NECESIDADES DE | 25/02/2009 | RAUL E. ALONSO S.R.L. | AV. LOPEZ Y PLANES 3524 | 30-71038343-6 | 18.246,00 | 18.246,00 |
| ABASTECIMIENTO DE COMBUS | BOZZI GUSTAVO LEONARDO | BILLINGHURST 132 PB B | 20-18379192-4 | 4.150,00 | ||||||
| TIBLES Y LUBRICANTES DEL 1ER | ||||||||||
| TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.- | ||||||||||
| CD | 2 | 2009 | SATISFACER NECESIDADES DE LA | 25/02/2009 | CABRAL RICARDO LUIS | ROQUE GONZALEZ 674-SAN JAVIER- | 20-13658487-2 | 6.332,30 | 3.452,30 | |
| UNIDAD SEGUN SOLICI- | RIZZOLO DANIEL | AVDA. URUGUAY 4421 | 20-20022277-7 | 3.440,00 | 3.440,00 | |||||
| TUD DE GASTOS 02/2009 | OJEDA JORGE RAFAEL | GORRITI 6856 | 20-28818524-8 | 16.100,00 | 3.900,00 | |||||
| PIEROTTI OCTAVIO AUGUSTO | LIBERTAD 0 M:8 | 20-29225227-8 | 3.032,66 | 3.032,66 | ||||||
| FERRETERIA "ALTO PARANA" S.H. | AV SAN MARTIN 464 E | 30-70781560-0 | 2.280,00 | 2.280,00 | ||||||
| U3446 | CD | 10014 | 2008 | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS | 01/12/2009 | CENTRO CONSTRUCCIONES SA | GARCIA DEL RIO 3182 | 30-60506247-0 | 74.000,00 | |
| DE GEOLOGIA ESPECIALIZADO EN | AGUA Y AMBIENTE SRL | AZURDUY JUANA 2170 PISO 4 DPTO | 30-70702120-5 | 74.400,00 | 74.400,00 | |||||
| HIDROGEOLOGIA PARA LOS | ||||||||||
| TRABAJOS DDE PERFORACION DE | ||||||||||
| POZOS DE AGUA EN EL MUNICPIO | ||||||||||
| DE LA MATANZA, CONVENIO AySA - | ||||||||||
| EJERCITO ARGENTINO. | ||||||||||
| CD | 1 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/09/2009 | ROIG HORACIO NORBERTO | ARCE 717-CAPITAL FEDERAL | 23-04981201-9 | 49.998,00 | 20.475,05 | |
| LIBRERIA EN GENERAL PARA EL | CUCCIOLETTI ALEJANDRO ROBERTO | ALAMAFUERTE 5115 | 20-17751362-9 | 4.630,00 | ||||||
| COMANDO DE INGENIEROS Y | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 49.872,73 | ||||||
| BATALLON DE INGENIEROS 601.- | DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L. | AV. ELCANO 5034 | 30-70982894-7 | 54.835,07 | 28.574,33 | |||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 51.045,50 | |||||||
| CD | 2 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/09/2009 | LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 5.077,69 | ||
| LIMPIEZA PARA EL COMANDO DE | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 5.508,85 | 1.704,25 | |||||
| INGENIEROS Y BATALLON DE | DITSA S.R.L. | IRIGOYEN 750-PISO-1-DPTO-A | 30-70838859-5 | 10.692,27 | 8.662,12 | |||||
| INGENIEROS 601. | GRUPO J A C SA | SAENZ PE?A R.PTE. AV.1119 P.8 | 30-68706854-4 | 2.176,10 | ||||||
| CD | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 03/09/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 9.814,33 | 3.089,22 | |
| FERRETERIA MATERIALES DE | TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 10.130,60 | ||||||
| CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 13.529,75 | 2.592,60 | |||||
| MENORES, MATERIALES DE | FERRE D.J. S.R.L. | BONPLAND 1523 1523 | 30-70807883-9 | 13.311,20 | ||||||
| ELECTRICIDAD Y PINTURERIA.- | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 10.323,37 | 3.113,85 | |||||
| CD | 5 | 2009 | REPARACION DE LA PLANTA DE | 13/03/2009 | CON TEC DES S A | BUENOS AIRES 1851 PISO: 02 | 30-70773512-7 | 22.300,00 | 22.300,00 | |
| TRATAMIENTO DE LIQUIDOS | ||||||||||
| CLOACALES DE LA GUARNICION | ||||||||||
| MILITAR CORDOBA, PROVINCIA DE | ||||||||||
| CORDOBA | ||||||||||
| CD | 6 | 2009 | MANTENIMIENTO MENSUAL DE | 13/03/2009 | PICAZO CARLOS SERGIO | ROSALES 1750 | 20-08353184-4 | 47.868,00 | 47.868,00 | |
| MAQUINAS FOTOCOPIADORAS E | ||||||||||
| IMPRESORAS PERTENECIENTES AL | ||||||||||
| COMANDO DE INGENIEROS | ||||||||||
| CD | 7 | 2009 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE | 18/03/2009 | TORRES ALBERTO DANIEL | GELLY Y OBES 1282 | 20-27434843-8 | 28.440,00 | 28.440,00 | |
| VEHICULOS Y MAQUINARIAS | PATANO ALEJANDRO MIGUEL | 2 DE MAYO 2712 | 20-28067023-6 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
| PERTENECIENTES AL COMANDO DE | ||||||||||
| INGENIEROS Y EL BATALLON DE | ||||||||||
| INGENIEROS 601 | ||||||||||
| CD | 8 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 25/03/2009 | METALURGICA LARRAUDE SA | BARCO CENTENERA DEL 2946 | 30-70738288-7 | 3.400,00 | 355,00 | |
| SEGURIDAD E INDUMENTARIA DE | CONFAL S.A. | GARIBALDI 595 | 30-70794070-7 | 7.675,11 | ||||||
| TRABAJO PARA EL COMANDO DE | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 13.962,82 | 13.482,62 | |||||
| INGENIEROS. | ||||||||||
| CD | 10001 | 2009 | CONTRATACION DE POLIZAS DE | 02/06/2009 | FEDERACION PATRONAL SEGUROS S. | CALLE 51 N' 770 | 33-70736658-9 | 7.687,16 | 7.687,16 | |
| SEGUROS DE RESPONSABILIDAD | ||||||||||
| CIVIL POR DEMOLICION PARA LA | ||||||||||
| OBRA DE DEMOLICION DE | ||||||||||
| EDIFICIOS EN EL PUERTO DE | ||||||||||
| OLIVOS.- | ||||||||||
| CD | 10003 | 2009 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE | 03/12/2009 | PEREIRA RAUL | CALLE FREIRE 891 PB DPTO B | 20-12010208-8 | 8.500,00 | 8.100,00 | |
| UN PROFESIONAL PARA EL | PREVENART | BRASIL 55 PISO 2 | 30-70987111-7 | 56.749,00 | ||||||
| EJECUCION DEL ESTUDIO DE | ||||||||||
| IMPACTO AMBIENTAL, UN | ||||||||||
| INGENIERO EN SEGURIDAD E | ||||||||||
| HIGIENE EN EL TRABAJO Y UN | ||||||||||
| PROFESIONAL PARA LA C | ||||||||||
| ONFECCION PROGRAMA UNICO | ||||||||||
| SEGURIDAD DEMOLICION PUERTO DE | ||||||||||
| OLIVOS.- | ||||||||||
| CD | 10004 | 2009 | ALQUILER DE EQUIPOS DE | 25/03/2009 | LOS DANESES TECNO S.R.L. | AV. CASEROS N? 3183 DPTO. 41 | 30-70936418-5 | 35.200,00 | 35.200,00 | |
| OXICORTE PARA LA DEMOLICION DE | ||||||||||
| ESTRUCTURAS DEL PUERTO DE | ||||||||||
| OLIVOS. | ||||||||||
| CD | 10005 | 2009 | ALQUILER DE CAMIONES | 25/03/2009 | LOS DANESES TECNO S.R.L. | AV. CASEROS N? 3183 DPTO. 41 | 30-70936418-5 | 49.600,00 | 49.600,00 | |
| VOLCADORES CON OPERADOR PARA | ||||||||||
| DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DEL | ||||||||||
| PUERTO DE OLIVOS. | ||||||||||
| LP | 1 | 2009 | ADQUISICION DE VALES DE | 13/03/2009 | SODEXHO PASS SOCIEDAD ANONIMA | AVDA. BELGRANO 456 PISO 1 | 30-51936800-1 | 84.000,00 | ||
| COMBUSTIBLE PARA EL BATALLON | ACCOR ARGENTINA SOCIEDAD ANONI | AV. DIAZ VELEZ 4363 | 30-62360867-7 | 84.000,00 | 84.000,00 | |||||
| DE INGENIEROS 601 Y EL COMANDO | ||||||||||
| DE INGENIEROS.- | ||||||||||
| LP | 2 | 2009 | REPARACION DE SISTEMA DE AGUA | 24/02/2009 | ||||||
| DEL CUARTEL Y BBMM - COMPAÑIA | ||||||||||
| DE CAZADORES DE MONTE 12 - | ||||||||||
| PUERTO IGUAZU, PROVINCIA DE | ||||||||||
| MISIONES. | ||||||||||
| LP | 3 | 2009 | REMODELACION DEL ACCESO Y | 20/03/2009 | OYP S.A. | PABLO BELISLE 2765 Bø JARDIN | 30-71024730-3 | 239.173,95 | ||
| CERCO PERIMETRAL DE LA | CONSTRUCCIONES DYK SA | PIAGGIO 649 | 30-65228669-7 | 238.775,19 | 238.775,19 | |||||
| COMPAÑIA DE INGENIEROS DE | ||||||||||
| PARACAIDISTAS 4 - LAGO SAN | ||||||||||
| ROQUE, PROVINCIA DE CORDOBA. | ||||||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 16/03/2009 | TORRES ALBERTO DANIEL | GELLY Y OBES 1282 | 20-27434843-8 | 42.061,00 | 5.060,00 | |
| ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR PARA | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 15.988,50 | 1.804,50 | |||||
| EL BATALLON DE INGNIEROS 601 | SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 49.831,00 | 32.076,00 | |||||
| OXIM SRL | 9 DE JULIO 1675 | 30-61963333-0 | 42.036,00 | |||||||
| SERINTE S.R.L | CUBA 5424 | 30-69629499-9 | 109.796,90 | 45.471,80 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | MANTENIMIENTO MENSUAL DE | 19/03/2009 | ABACUS SISTEMAS S.R.L. | AV. RICARDO BALBUN 3690 PISO | 30-69532638-2 | 11.880,00 | 11.880,00 | |
| HARDWARE Y SOFTWARE DEL | XOFT TECH S.R.L | ENCARNACION EZCURRA 449 | 30-70946281-0 | 72.311,00 | 72.312,00 | |||||
| COMANDO DE INGENIEROS | ||||||||||
| LP | 10001 | 2009 | ALQUILER DE EQUIPOS VIALES DE | 25/03/2009 | DEMA VIAL SA | TRES ARROYOS 5041 | 30-68373649-6 | 242.400,00 | 242.400,00 | |
| GRAN RENDIMIENTO PARA LA | DEMOLICIONES MITRE SRL | ESTEBAN ECHEVERRIA 2168 | 30-65753655-1 | 329.120,00 | ||||||
| DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DEL | LOS DANESES TECNO S.R.L. | AV. CASEROS N? 3183 DPTO. 41 | 30-70936418-5 | 235.200,00 | ||||||
| PUERTO DE OLIVOS | ||||||||||
| LU | 28 | 2008 | REPARACION INTEGRAL DE | 23/02/2009 | CONSTRUCCIONES DYK SA | PIAGGIO 649 | 30-65228669-7 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| EDIFICIO Nø 4 DEL BATALLON DE | GEC SA | CRUZ DEL SUD 2800 | 30-70877197-6 | 934.286,44 | ||||||
| COMUNICACIONES 121, MERCEDES, | LIGER S.R.L. | JUJUY 2445 | 30-70137132-8 | 913.098,80 | ||||||
| PROVINCIA DE CORRIENTES. | ||||||||||
| LU | 31 | 2008 | REPARACION DE VIVIENDAS DE | 19/02/2009 | RESUAR S.A. | GAVILAN 4896 | 30-55131126-7 | 997.200,00 | 997.200,00 | |
| SERVICIO EN EL BARRIO MILITAR | ||||||||||
| "SARGENTO CABRAL" - 5ta ETAPA | ||||||||||
| - VIVIENDAS Nø 26, 158, 160, | ||||||||||
| 168, 198 Y 231. | ||||||||||
| LU | 34 | 2008 | REFACCION Y ADAPTACION DEL | 13/02/2009 | GEC SA | CRUZ DEL SUD 2800 | 30-70877197-6 | 1.359.694,78 | ||
| EDIFICIO NRO 3 PARA LA | MARTINEZ CONSTRUCCIONES S.R.L. | PRINGLES 147 | 33-69674949-9 | 1.385.709,99 | ||||||
| COMPAÑIA DE COMUNICACIONES 3 - | PALACIOS JUAN BAUTISTA | MENDOZA N° 1051 | 23-08520249-9 | 1.342.852,98 | 1.342.852,98 | |||||
| RESISTENCIA, PROVINCIA DE | LIGER S.R.L. | JUJUY 2445 | 30-70137132-8 | 1.362.454,12 | ||||||
| CHACO. | ||||||||||
| U3467 | LP | 1 | 2009 | SERVICIO DE CEREMONIAL | 18/03/2009 | EVENTOS CORPORATIVOS SA | AV MONROE 3137 | 30-70841753-6 | 66.145,00 | 33.405,00 |
| (CONFERENCIA BILATERAL DE | BEJARANO CENOZ DELIA NELLY | CORDOBA 561 | 23-21996597-4 | 84.380,00 | ||||||
| ESTADOS MAYORES) | ROMEO NATALIA ELIZABETH | URUGUAY 385 - PISO 13 | 27-30172258-9 | 46.966,00 | 13.091,00 | |||||
| LP | 2 | 2009 | CONFECCIONES TEXTILES | 18/03/2009 | RODRIGUEZ MATIAS RICARDO | CAPURRO 3584 | 20-31624386-0 | 6.776,00 | ||
| BELTRAN MIGUEL A. | AV.SAN MARTIN 1023 | 20-07702705-0 | 11.298,90 | 11.298,90 | ||||||
| GARCIA JOSE FERMIN | JULIAN ALVAREZ 2335 P.21G | 20-08160759-2 | 27.187,00 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 4.612,54 | 4.612,54 | ||||||
| LP | 3 | 2009 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE | 18/03/2009 | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 12.817,59 | 327,74 | |
| LIMPIEZA | LA ITALO COMERCIAL SRL | GREGORIA PEREZ 3345 | 30-55972730-6 | 15.334,71 | 293,17 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 16.819,41 | 3.227,10 | ||||||
| MONSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 2.762,71 | 387,06 | ||||||
| FERNANDEZ LEANDRO SEBASTIAN | CRISOLOGO LARRALDE 5978 PISO - | 20-25797665-4 | 6.732,15 | 2.733,51 | ||||||
| CASALNOVO ANA MARIA | D'AMICIS EDMUNDO PJE 4715 | 27-10125384-3 | 9.772,37 | 2.516,51 | ||||||
| LP | 4 | 2009 | ADQUISICION DE PINTURAS Y | 18/03/2009 | PINTURERIA ROSMAR S.A. | AV.EVA PERON 4501 | 30-57086127-8 | 58.793,20 | 1.135,75 | |
| COLORANTES | SEGURADO ADRIAN RODRIGO | SENADOR MORON 1250 | 20-21174193-8 | 71.289,48 | ||||||
| BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 99.834,80 | |||||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 70.331,59 | 315,95 | ||||||
| TEXXOR PINTURAS S.R.L | AVENIDA DIRECTORIO 1425 | 30-70913031-1 | 56.657,93 | 27.368,00 | ||||||
| REY CARLOS ALBERTO | SAN MARTIN 3204 | 20-08262992-1 | 47.830,42 | 20.769,28 | ||||||
| LP | 5 | 2009 | ADQUISICION DE INSUMOS DE | 18/03/2009 | GALDO ERIKA ROMINA | AVENIDA BERNARDINO RIVADAVIA 5 | 27-28423279-3 | 21.989,72 | 3.506,12 | |
| INFORMATICA | FERRARI SANDRA ALICIA | RONDEAU 417 | 27-20278653-2 | 7.462,50 | 6.425,00 | |||||
| LAZO RUBEN HORACIO | PUEYRREDON 751 | 20-20026718-5 | 29.462,77 | 94,75 | ||||||
| NIEMAND ALEJANDRO | CHARCAS 2737 | 20-04536867-0 | 25.682,04 | 286,61 | ||||||
| FAYTIM S.A. | SARMIENTO 1430 | 30-70840334-9 | 30.069,56 | 4.624,61 | ||||||
| GAZZANO ELIAS DAVID | RINCON 2491 | 20-29503455-7 | 20.790,54 | 3.345,34 | ||||||
| MONSERRAT RODOLFO OSCAR | MARIANO ALEGRE 265 | 20-10266843-0 | 13.458,00 | 5.892,00 | ||||||
| LP | 6 | 2009 | ADQUISICION DE MADERAS | 20/03/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 18.812,89 | 18.812,89 | |
| LP | 7 | 2009 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y | 20/03/2009 | DISTRIBUIDORA SYNERGIA S.R.L. | TUCUMAN 1424 PISO: 1 DPTO: "A" | 30-70809831-7 | 16.306,86 | 1.720,74 | |
| LUBRICANTES | COELHO BRITO JUAN JOSE | MARCONI 865 | 20-93771309-7 | 18.027,10 | 15.829,60 | |||||
| AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO | AV. DEL LIBERTADOR 1850 | 30-50014329-7 | 205.800,00 | 205.800,00 | ||||||
| LP | 8 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 20/03/2009 | CAVALIERE SRL | ONCATIVO 570 | 30-68079387-1 | 65.167,56 | 17.209,85 | |
| LIBRERIA | MINNICELLI GABRIEL JOSE | GRAL J.G. DE ARTIGAS 2695 | 20-13365230-3 | 64.304,81 | 2.745,92 | |||||
| MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 69.374,72 | 2.294,56 | ||||||
| MBG COMERCIAL S.R.L. | BOLIVAR 554 | 30-70748071-4 | 70.933,67 | 43.302,70 | ||||||
| LP | 9 | 2009 | ADQUISICION DE VIVERES | 20/03/2009 | EMBOTELLADORA SANTA RITA SRL | SOURIGUES 965 | 30-70936387-1 | 492,00 | 492,00 | |
| MARTIN SILVINA FLORENCIA | PELLEGRINI 3164 | 27-23662589-9 | 186.107,50 | 185.082,50 | ||||||
| ARSHA LUIZ S.A. | PERON JUAN TTE. GRAL. 1457 PIS | 30-69017483-5 | 168.378,00 | |||||||
| LP | 10 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 20/03/2009 | MORAL JOSE | ISABEL DEL MAESTRO 948 | 20-04530676-4 | 75.262,25 | 58.876,51 | |
| FERRETERIA EN GENERAL | SERVEFER S.R.L | AV. PTE. PERON 3798 | 30-65999989-3 | 13.472,39 | 2.498,71 | |||||
| ARDIZON IVAN EZEQUIEL | MORON 3677 | 20-22294264-1 | 24.989,37 | 6.079,61 | ||||||
| COLAZO JORGE ALBERTO | BAEZ 369 | 20-20403760-5 | 23.197,19 | 6.416,49 | ||||||
| RUMBOMAQ S.A. | TRIBULATO 1050 | 30-70987615-1 | 25.100,00 | 6.105,60 | ||||||
| LP | 11 | 2009 | ADQUISICION DE REPUESTOS Y | 20/03/2009 | MANDLYN S.A. | UDAONDO 2711 | 30-61612051-0 | 26.165,93 | 1.250,85 | |
| ACCESORIOS | DEMARCO GUSTAVO JUAN | PAROISSIEN 4609 | 23-14407977-9 | 18.684,50 | 2.859,00 | |||||
| GRANITTO EDUARDO ENRIQUE | COLON 1015 - MORON | 20-13236397-9 | 37.229,70 | 2.962,90 | ||||||
| IBARRA COBOS DANIEL LUIS | AV.SESQUICENTENARIO 1115 | 20-26909800-8 | 39.488,50 | 2.956,50 | ||||||
| DAMIAN OMAR MARA | G.G. DE ZEQUEIRA 6835 | 20-27284847-6 | 30.295,00 | 2.053,00 | ||||||
| SORIA CARLOS ALBERTO | CALLE 130 5424 | 20-04366707-7 | 17.506,40 | 5.727,20 | ||||||
| SAYAGO CRISTINA BEATRIZ | CARHUE 1333 | 27-14313970-6 | 19.307,00 | 2.629,00 | ||||||
| LP | 12 | 2009 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE | 20/03/2009 | VALENTINI ALEJANDRA VERONICA | ROSAS CASTILLO 2312-HURLINGHAM | 27-23902624-4 | 27.745,20 | 23.020,70 | |
| ELECTRICIDAD | BENEDETTI ALFREDO ENRIQUE | AYACUCHO 202-SAN MARTIN | 20-05588125-2 | 73.435,23 | 3.126,54 | |||||